上海巴安水务股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的审核意见 监事会作为公司的监督机构,根据相关规定,对上海巴安水务股份有限公司 (以下简称“公司”)《2018年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设 和运行情况进行审核后认为: 公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,结合自身的实际情况, 建立健全了各项内部控制制度,保证了公司各项经营活动的规范有序进行,保证 了公司资产的安全和完整。公司内部控制机构完整,内部审计部门及人员配备齐 全,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效,没有发现内部控制重 大缺陷和异常事项。 报告期内,公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《创业板上市公司规范 运作指引》、《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。 上海巴安水务股份有限公司 监事会 2019 年 4 月 18 日