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华昌达:监事会关于《董事会关于对内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》的意见2021-04-29  

                                      华昌达智能装备集团股份有限公司
监事会关于《董事会关于对内部控制鉴证报告涉及事项的专
                         项说明》的意见


    大信会计师事务所(特殊普通合伙)对华昌达智能装集团股份有限公司(以
下简称“公司”)2020 年度财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证,
出具了带强调事项段无保留意见的《华昌达智能装备集团股份有限公司内部控制
鉴证报告》。公司董事会就上述报告涉及事项出具了专项说明,现公司监事会就
董事会出具的专项说明发表如下意见:
    公司监事会认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段
无保留意见的《华昌达智能装备集团股份有限公司内部控制鉴证报告》,客观、
真实的反映了公司内部控制情况。公司董事会对大信会计师事务所(特殊普通合
伙)带强调事项段无保留意见的鉴证报告涉及事项出具了专项说明,该专项说明
对上述带强调事项段无保留意见的鉴证报告予以理解和认可,符合公司的实际情
况。同时,公司监事会同意董事会出具的专项说明。
    公司监事会将积极督促董事会落实各项整改措施,并持续关注公司内部控制
效果,切实维护公司和股东利益。




                                 华昌达智能装备集团股份有限公司监事会
                                                      2021 年 4 月 28 日