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公司公告

邦讯技术:关于续聘2021年度审计机构公告2021-04-28  

                        证券代码:300312      证券简称:邦讯技术      公告编号:2021-046



                   邦讯技术股份有限公司
            关于续聘2021年度审计机构的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 27 日
召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十七次会议,
审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》,同意续聘立信
中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信中联”)为公
司 2021 年度审计机构,聘任期限为一年,自公司 2020 年度股东大会
审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下:
    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
    立信中联具有从事证券业务相关审计资格,具备为上市公司提供
审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循
独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审
计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务
状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司
及股东的合法权益。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根
据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围,与立信中联协商确定
相关的审计费用。
    二、拟续聘会计师事务所的基本信息
    (一)机构信息
    1、机构名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
                               1
       2、机构性质:特殊普通合伙企业
       3、历史沿革:立信中联系由原立信中联闽都会计师事务所有限
公司于 2013 年 10 月改制设立而成,注册地在天津市。经过数十年的
发展,立信中联在执业质量、业务规模等方面都取得了长足的进步,
在中国注册会计师协会 2018 年度业务收入前 100 家会计师事务所中
排名第 33 位。立信中联在北京市、上海市、深圳市、福建省、山东
省、河北省、山西省、江苏省、浙江省、安徽省、四川省等地设有
13 家分所。
       4、注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6975 号金
融贸易中心南区 1 栋 1 门 5017 室-11
       5、业务资质:持有天津市财政局核发的《会计师事务所执业证
书》、财政部、证监会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许
可证》、国家国防科技工业局核发的《军工涉密业务咨询服务安全保
密条件备案证书》。
       6、是否曾从事过证券服务业务:是
       7、投资者保护能力:截至 2020 年末,已提取职业风险基金
2,019.27 万元,累计职业风险基金与职业责任保险累计赔偿限额
6,000 万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
       8、是否加入相关国际会计网络:否
       (二)人员信息
       截止到 2020 年 12 月 31 日,立信中联合伙人 40 人,注册会计师
327 人,其中从事过证券服务业务的注册会计师 112 人,从业人员 860
人。
       拟签字注册会计师信息:
       1、姓名:詹有义

                                  2
    从业经历:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,立
信中联厦门分所负责人,硕士学位,拥有注册会计师执业资质,具有
证券业务服务经验,承办过火炬电子、乾照光电、光莆电子、中恒信
等上市公司的审计、咨询工作。系财政部内部控制标准委员会咨询专
家,福建省会计咨询专家等。
    执业资质:注册会计师
    是否从事过证券服务业务:是
    从事证券服务业务的年限:11 年
    是否具备相应的专业胜任能力:是
    2、姓名:郭振华
    从业经历:中国注册会计师,硕士研究生,2017 年起从事审计
工作,曾为多家上市公司、国有企业以及外商投资企业提供审计、咨
询等专业服务,拥有多年证券服务业务工作经验。
    执业资质:注册会计师
    是否从事过证券服务业务:是
    从事证券服务业务的年限:4 年
    是否具备相应的专业胜任能力:是
    (三)业务信息
    立信中联 2020 年度业务收入 30,013.00 万元,其中:财务报表
审计和内部控制审计业务收入 22,773.95 万元;2020 年度业务收入
中的证券业务收入 12,270.62 万元;2020 年度审计上市公司年报审
计 20 家。
    (四)执业信息
    立信中联及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。

                              3
    1、项目合伙人
    姓名:詹有义
    执业资质:注册会计师
    是否从事过证券服务业务:是
    从事证券服务业务的年限:11 年
    是否具备相应的专业胜任能力:是
    2、项目质量控制负责人
    姓名及从业经历:杨铭姝,2006 年成为注册会计师,2008 年开
始从事上市公司审计和复核,2018 年开始在本所执业,近三年负责
复核多家上市公司年报审计项目,具备相应专业胜任能力。
    执业资质:注册会计师
    是否从事过证券服务业务:是
    从事证券服务业务的年限:13 年
    是否具备相应的专业胜任能力:是
    (五)诚信记录
    会计师事务所最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措
施和自律处分的概况:
   类型       2018 年度     2019 年度   2020 年度   2021 年度

  刑事处罚      ——          ——        ——         ——

  行政处罚      ——          ——        ——         ——

  行政监管      ——           2           2           ——

  自律处分      ——          ——        ——         ——

    拟签字注册会计师最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监
管措施和自律处分的概况:

    拟签字会计师最近三年收到中国证监会公布出具警示函行政监
管措施(〔2020〕155 号),该监管措施不影响正常执业。
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    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    (一)董事会审计委员会审议情况
    公司董事会审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并
进行专业判断,认为立信中联在独立性、专业胜任能力、投资者保护
能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘其为公司
2021 年度审计机构。
    (二)独立董事事前认可意见
    公司独立董事对本次续聘会计师事务所进行了事前的审核,公司
独立董事一致认为:立信中联在担任公司审计机构并进行各项专项审
计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,
较好地履行了双方约定的责任与义务,因此事前认可续聘立信中联为
公司 2021 年度审计机构并将该议案提交第三届董事会第三十六次会
议审议。
    (三)独立董事独立意见
    经审查,公司独立董事一致认为:立信中联具有上市公司审计工
作的丰富经验和职业素养,在执业过程中坚持独立审计原则,公允合
理地发表了独立审计意见,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资
者保护能力,保证了公司各项工作的顺利开展。公司续聘立信中联为
2021 年度审计机构符合《公司法》、《证券法》等相关规定,不存
在损害公司和公司股东合法权益的情形。因此同意续聘立信中联为公
司 2021 年度审计机构。
    (四)董事会审议情况
    公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于续聘 2021
年度审计机构的议案》,同意续聘立信中联为公司 2021 年度审计机



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构并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审
计要求和审计范围,与立信中联协商确定相关的审计费用。
    (五)监事会审议情况
    监事会认为立信中联在公司 2020 年度审计工作中遵照独立执业
准则,认真履行职责,客观公正的完成了公司审计工作,同意续聘立
信中联为公司 2021 年度审计机构。

    四、报备文件

    1、第三届董事会第三十六次会议决议;

    2、第三届监事会第二十七次会议决议;

    3、独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的事前

认可意见;

    4、独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立

意见;

    5、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                          邦讯技术股份有限公司
                                               董 事 会
                                            2021 年 4 月 27 日




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