赢时胜:关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明2022-04-27
关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
亚会审字(2022)第 01610233 号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司全体股东:
我们接受委托,在审计了深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“赢
时胜公司”)2021 年的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日合并及公司的资产负
债表,2021 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司
的股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2022 年 4 月 25 日出具了亚会审字
(2022)第 01610233 号无保留意见的审计报告的基础上,对后附的赢时胜公司
管理层编制的《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号)
的要求以及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》的规定编制汇总表,并负责设计、执行和维护必要的内
部控制,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏是赢时胜公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表
发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师执业准则的相关规定执行审核工作。中国注册会计
师执业准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以
对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们对汇总表所载
资料与我们审计赢时胜公司 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的
财务报表的相关内容进行了复核,除此之外,我们未对汇总表所载资料执行额外
的审计程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为,后附的汇总表与我们审计赢时胜公司 2021 年度财务报表时所复
核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一
致。
为了更好地理解赢时胜公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本专项审核说明仅供赢时胜公司 2021 年度报告披露时使用,不得用作任何
其他目的。我们同意将本专项审核说明作为赢时胜公司年度报告的必备文件,随
同其他文件一起报送并对外披露。
附件:赢时胜 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
(项目合伙人)
孙志军
中国北京 中国注册会计师
许磊
二〇二二年四月二十五日
附件:深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
资金占用 占用方与上市公 上市公司核算 2021 年期初 2021 年度占用累计 2021 年度占用资 2021 年度偿还 2021 年期末 占用形 占用
非经营性资金占用
方名称 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 发生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 占用资金余额 成原因 性质
现大股东及其附属
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企业
小计 - - - - - - - -
前大股东及其附属
- - - - - - - -
企业
小计 - - - - - - - -
总计 - - - - - - - -
资金占用 占用方与上市公 上市公司核算 2021 年期初 2021 年度占用累计 2021 年度占用资 2021 年度偿还 2021 年期末 占用形 占用
其它关联资金往来
方名称 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 发生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 占用资金余额 成原因 性质
大股东及其附属企
- - - - - - - -
业
小计 - - - - - - - -
上市公司的子公司
- - - - - - - -
及其附属企业
小计 - - - - - - - -
关联自然人及其控
- - - - - - - -
制的法人
小计 - - - - - - - -
其他关联人及其附
- - - - - - - -
属企业
小计 - - - - - - - -
总计 - - - - - - - -
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: