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公司公告

惠伦晶体:2018年度财务决算报告2019-04-29  

						广东惠伦晶体科技股份有限公司



                     广东惠伦晶体科技股份有限公司
                           2018 年度财务决算报告


     2018 年,因宏观经济环境及下游消费类电子市场增速放缓,公司业绩与上
年同期相比有所下降。从总体上看,在公司管理层的正确领导和全体员工的共同
努力下,公司实现了稳健经营。根据《公司章程》的规定,现将公司 2018 年财
务决算情况报告如下:

一、会计报表审计意见

     公司 2018 年财务报表及相关报表附注已经广东正中珠江会计师事务所(特
殊普通合伙)审计,出具了广会审字[2019]G18036670029 号标准无保留意见的
审计报告。
     会计师的审计意见是:惠伦晶体财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制,公允反映了惠伦晶体 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度
的经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标

                                                                            单位:人民币元

           项目                2018 年 12 月 31 日   2017 年 12 月 31 日   增减幅度(%)

 资产总额(元)                    992,175,976.08       1,113,849,324.45          -10.92%
 归属于上市公司股东的净
                                   656,339,223.02        683,681,840.34            -4.00%
 资产(元)
 股本                              168,274,200.00        168,274,200.00            0.00%
 归属于上市公司股东的每
                                              3.90                  4.06           -3.94%
 股净资产(元/股)



                                                                            单位:人民币元

           项目                 2018 年 1-12 月       2017 年 1-12 月      增减幅度(%)

 营业总收入                        318,987,012.27        363,278,187.71           -12.19%
 归属于上市公司股东的净
                                    -22,294,391.32        23,356,931.14          -195.45%
 利润(元)
 经营活动产生的现金流量             68,080,634.73        106,199,258.97           -35.89%
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 净额(元)
 每股经营活动产生的现金
                                            0.40                  0.63          -36.51%
 流量净额(元)
 基本每股收益(元/股)                        -0.13                 0.14         -192.86%
 稀释每股收益(元/股)                        -0.13                 0.14         -192.86%
 加权平均净资产收益率
                                          -3.33%                3.46%            -6.79%
 (%)
注:上述数据以合并报表数据填列。

三、财务状况分析

     公司 2018 年度相关财务状况分析如下:

     (一)财务状况分析

     1、资产结构
                                                                          单位:人民币元
        项目             2018.12.31        2017.12.31          变动额         变动幅度
 货币资金                64,093,459.75    129,162,052.07     -65,068,592.32     -50.38%
 应收票据                 3,533,340.45         93,012.00       3,440,328.45    3698.80%
 应收账款              130,868,193.29     144,404,472.29     -13,536,279.00      -9.37%
 预付款项                 3,211,493.48      4,193,840.20       -982,346.72      -23.42%
 应收利息                         0.00        645,351.15       -645,351.15     -100.00%
 其他应收款               1,806,831.09      1,364,334.18        442,496.91       32.43%
 存货                  129,656,037.37     107,793,707.91     21,862,329.46       20.28%
 其他流动资产             2,571,952.96     13,318,687.04     -10,746,734.08     -80.69%
 流动资产合计          410,130,623.99     400,975,456.84       9,155,167.15       2.28%
 固定资产              419,255,644.26     460,201,049.37     -40,945,405.11      -8.90%
 在建工程                 9,521,831.86     11,376,970.63      -1,855,138.77     -16.31%
 无形资产                25,087,825.99     23,016,256.55       2,071,569.44       9.00%
 开发支出                 6,957,594.86       6,511,390.33       446,204.53        6.85%
 商誉                    99,862,656.30    204,093,223.96    -104,230,567.66     -51.07%
 长期待摊费用             2,422,742.49
 递延所得税资产           4,137,056.33       1,911,366.26      2,225,690.07     116.44%
 其他非流动资产          14,800,000.00      5,763,610.51       9,036,389.49     156.78%
 非流动资产合计        582,045,352.09     712,873,867.61    -130,828,515.52     -18.35%
 资产总计              992,175,976.08    1,113,849,324.45   -121,673,348.37     -10.92%
     2018 年末,公司资产总额为 99,217.60 万元,比上年 111,384.93 万元减少
10.92%,其中:流动资产为 41,013.06 万元,比上年 40,097.55 万元增长 2.28%,
非流动资产为 58,204.54 万元,比上年 71,287.39 万元减少 18.35%,资产变动的
主要原因是:
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           (1)货币资金余额为 6,409.35 万元,较上年末减少 50.38%,主要原因是
归还到期银行贷款所致。
     (2)应收票据期末余额为 353.33 万元,较上年末增加 3,698.80%,主要原
因是报告期末收到客户背书过来的银行承兑汇票增加所致。
     (3)应收利息期末余额为 0.00 万元,较上年末减少 100.00%,主要是报告
期末无银行保证金存款所致。
     (4)其他应收款期末余额为 180.68 万元,较上年末增加 32.43%,主要是押
金、其他保证金增加所致。
     (5)存货期末余额为 12,965.60 万元,较上年末增加 20.28%,主要是成品
库存增加所致。
     (6)其他流动资产期末余额为 257.20 万元,较上年末减少 80.69%,主要原
因是银行理财产品和待认证的进口增值税额减少所致。
     (7)商誉期末余额为 9,986.27 万元,较上年末减少 51.07%,主要是计提了
商誉减值准备所致。
     (8)递延所得税资产期末余额为 413.71 万元,较上年末增加 116.44%,主
要是资产减值准备、可抵扣的亏损以及政府补助等可抵扣的暂时性差异增加所致。
     (9)其他非流动资产期末余额为 1,480.00 万元,较上年末增加 63.49%,主
要是预付长期资产购建款增加所致。
     2、负债结构
                                                                           单位:人民币元
       项目              2018.12.31          2017.12.31        变动额          变动幅度
短期借款                 66,880,999.91      126,020,479.50   -59,139,479.59     -46.93%
应付账款                 26,803,161.28       40,809,209.18   -14,006,047.90     -34.32%
预收款项                       226,272.57      124,774.36       101,498.21       81.35%
应付职工薪酬              3,652,261.30        5,039,701.01    -1,387,439.71     -27.53%
应交税费                  3,370,906.78        1,907,583.13    1,463,323.65       76.71%
应付利息                       669,104.75        85,558.23      583,546.52      682.05%
其他应付款                7,063,794.71        2,789,080.27    4,274,714.44      153.27%
一年内到期的非流
                                              2,384,272.80    -2,384,272.80    -100.00%
动负债
其他流动负债           126,281,395.55       140,000,000.00   -13,718,604.45      -9.80%
流动负债合计           234,947,896.85       319,160,658.48   -84,212,761.63     -26.39%
长期借款                             0.00             0.00              0.00
递延收益                 10,207,489.24        6,900,042.19    3,307,447.05       47.93%
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递延所得税负债            3,827,743.28     4,106,783.44     -279,040.16       -6.79%
其他非流动负债           86,853,623.69   100,000,000.00   -13,146,376.31     -13.15%
非流动负债合计         100,888,856.21    111,006,825.63   -10,117,969.42      -9.11%
负债合计               335,836,753.06    430,167,484.11   -94,330,731.05     -21.93%
       2018 年末,公司负债总额为 33,583.68 万元,比上年 43,016.75 万元减少
21.93%,负债变动的主要原因是:
       (1)短期借款期末余额为 6,688.10 万元,较上年末减少 46.93%,主要是归
还了到期的银行借款所致。
       (2)应付账款期末余额为 2,680.32 万元,较上年减少 43.32%,主要是报告期
内应付未付供应商货款减少所致。
       (3)预收款项期末余额为 22.63 万元,较上年末增加 81.65%,主要是收到
的客户预付货款增加所致。
       (4)应付职工薪酬期末余额为 365.23 万元,较上年末减少 27.53%,主要是
报告期末应付给职工的工资减少所致。
       (5)应交税费期末余额为 337.09 万元,较上年末增加 76.71%,主要是应交
增值税、应交企业所得税等增加所致。
       (6)应付利息期末余额为 66.91 万元,较上年末增加 682.05%,主要是未到
期的流动资金借款应付利息增加所致。
       (7)其他应付款期末余额为 706.38 万元,较上年末增加 153.27%,主要是
往来款项增加所致。
       (8)一年内到期的非流动负债期末余额为 0,主要是长期借款到期结清所
致。
       (9)递延收益期末余额为 1,020.75 万元,较上年末增加 47.93%,主要是本
期与资产相关的政府补助增加所致。
       (10)递延所得税负债期末余额为 382.77 万元,较上年末略有减少。
       (11)其他非流动负债较上年新增 8,685.36 万元,较上年末减少 13.15%,主
要是一年以上的应付股权收购款减少所致。
       3、股东权益
                                                                        单位:人民币元
        项目             2018.12.31       2017.12.31        变动额          变动幅度
股本                   168,274,200.00    168,274,200.00              0.00      0.00%
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资本公积               256,892,458.61         256,892,458.61              0.00       0.00%
盈余公积                 27,765,484.49         27,765,484.49              0.00       0.00%
未分配利润             203,407,079.92         230,749,697.24     -27,342,617.32     -11.85%
所有者权益合计         656,339,223.02         683,681,840.34     -27,342,617.32      -4.00%
     2018 年末股东权益总额为 65,633.92 万元,比上年末 68,368.18 万元减少
4.00%,股东权益变动的主要原因是:亏损导致未分配利润期末余额减少 2,734.26
万元所致。

     (二)经营成果分析

                                                                               单位:人民币元
          项目                 2018 年度          2017 年度           变动额        变动幅度
营业收入                  318,987,012.27        363,278,187.71     -44,291,175.44     -12.19%
营业成本                  238,231,404.77        285,907,015.39     -47,675,610.62     -16.68%
利润总额                  -23,221,414.68         23,579,126.21     -46,800,540.89    -198.48%
净利润                    -22,294,391.32         23,356,931.14     -45,651,322.46    -195.45%
归属于母公司所有者
                          -22,294,391.32         23,356,931.14     -45,651,322.46    -195.45%
的净利润
期间费用                   71,515,285.70         58,888,337.29      12,626,948.41     21.44%
其中:销售费用             10,155,503.16          8,330,086.50       1,825,416.66     21.91%
         管理费用          29,872,752.18         22,178,215.86       7,694,536.32     34.69%
         研发费用          22,843,089.18         19,424,365.14       3,418,724.04     17.60%
         财务费用              8,643,941.18       8,955,669.79        -311,728.61      -3.48%
所得税费用                      -927,023.36         222,195.07      -1,149,218.43    -517.21%
     1、营业收入及利润
     2018 年,公司实现营业收入 31,898.70 万元,比上年减少 12.19%,实现利润
总额-2,322.14 万元,比上年减少 198.48%,实现净利润-2,229.44 万元,比上年减
少 195.45%。净利润同比下降的主要原因为报告期计提了 10,423.06 万元商誉减
值准备。
     2、期间费用
     (1)报告期销售费用 1,015.55 万元,比上年增加 21.91%,主要是营销网络
扩大导致人工成本及差旅费用增加所致。
     (2)报告期管理费用 2,987.28 万元,比上年增加 34.69%,主国是因为人员
工资、社保费以及折旧摊销增加所致。
     (3)报告期研发费用 2,284.31 万元,比上年增加 17.60%,主要是研发投入
增加所致。
广东惠伦晶体科技股份有限公司



     (4)报告期财务费用 864.39 万元,比上年略有减少。



     (三)现金流量分析

                                                                      单位:人民币元
       项目              2018 年度        2017 年度         变动额          变动幅度
经营活动产生的现
                         68,080,634.73    106,199,258.97   -38,118,624.24    -35.89%
金流量净额
投资活动产生的现
                        -55,256,718.41    -82,823,053.88   27,566,335.47     -33.28%
金流量净额
筹资活动产生的现
                        -22,767,420.23    -24,358,704.03    1,591,283.80      -6.53%
金流量净额
汇率变动对现金及
                          -1,088,776.60    -3,768,879.44    2,680,102.84     -71.11%
现金等价物的影响
现金及现金等价物
                         -11,032,280.51    -4,751,378.38    -6,280,902.13    132.19%
净增加额
期末现金及现金等
                         62,687,982.36     73,720,262.87   -11,032,280.51    -14.97%
价物余额
     2018 年公司现金及现金等价物净增加额为-1,103.23 万元,比上年同期减少
628.09 万元,减幅为 132.19%,主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致。
     (1)经营活动产生的现金流量净额为 6,808.06 万元,比上年同期减少 35.89%,
主要是收回货款的现金流入减少所致。
     (2)投资活动产生的现金流量净额为-5,525.67 万元,比上年同期增加
33.28%,主要是购买机器设备等长期资产支付的现金减少所致。
     (3)筹资活动产生的现金流量净额为-2,276.74 万元,比上年同期略有增加。




                                            广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
                                                                  2019 年 4 月 26 日