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公司公告

平治信息:关于续聘公司2020年度审计机构的公告2020-04-28  

						证券代码:300571        证券简称:平治信息         公告编号:2020-035


              杭州平治信息技术股份有限公司

        关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 27 日召
开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于
续聘公司 2020 年度审计机构的议案》,现将相关情况公告如下:
    一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)具备从事证券、
期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验。在过去一年的审计服务
中,立信严格遵循相关法律、法规和政策,遵照独立、客观、公正的执业准则,
按进度完成了公司及子公司各项审计工作,其出具的各项报告能够客观、公正、
公允地反映公司财务情况和经营结果,较好地履行了审计机构职责,从专业角度
维护了公司及股东的合法权益。考虑到财务报告审计工作的延续性,公司董事会
同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报表审
计机构,并同意将该事项提交公司 2019 年度股东大会审议。对于立信会计师事
务所(特殊普通合伙)2020 年度的审计费用,提请股东大会授权公司经营管理
层根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
    二、续聘会计师事务所的基本情况
    (一)机构信息
    1、基本信息
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年
在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会
计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从
事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计
资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
     2、人员信息
     截至 2019 年末,立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总
数 9325 名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过
证券服务业务。2019 年,立信新增注册会计师 414 人,减少注册会计师 387 人。
     3、业务规模
     立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元,其中审计业务收入 34.34 亿元,证券业
务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务,包括为 569 家
上市公司提供年报审计服务,具有上市公司所在行业审计业务经验。
     4、投资者保护能力
     截止 2018 年底,立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计
赔偿限额为 10 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
     5、独立性和诚信记录
     立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立
信 2017 年受到行政处罚 1 次,2018 年 3 次,2019 年 0 次;2017 年受到行政监
管措施 3 次,2018 年 5 次,2019 年 9 次,2020 年 1-3 月 5 次。
     (二)项目组成员信息
     1、人员信息
                                                  是否从事过证   在其他单位
                      姓名         执业资质
                                                    券服务业务     兼职情况
   项目合伙人         钟建栋      注册会计师            是             无
                    张俊慧、钟
拟签字注册会计师                  注册会计师           是            无
                        建栋
                                 注册会计师、注
 质量控制复核人      姚丽强      册税务师、法律        是            无
                                   从业资格


     (1)项目合伙人从业经历:
     姓名:钟建栋
时间                工作单位                         职务
2004 年 1 月至今    立信会计师事务所(特殊普通合伙) 合伙人


     (2)拟签字注册会计师从业经历
     姓名:张俊慧
时间                工作单位                         职务
2012 年 7 月至今    立信会计师事务所(特殊普通合伙) 高级项目经理


     姓名:钟建栋
时间                工作单位                         职务
2004 年 1 月至今    立信会计师事务所(特殊普通合伙) 合伙人


     (3)质量控制复核人从业经历
     姓名:姚丽强
时间                工作单位                         职务
2007 年 6 月至今    立信会计师事务所(特殊普通合伙) 合伙人
     2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
     项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
 师职业道德守则》对独立性要求的情形。
     上述人员过去三年没有不良记录。
     三、拟续聘会计师事务所履行的程序
     1、审计委员会审议情况
     公司董事会审计委员会对立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等
 方面进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地
 反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,具备相应的专
 业胜任能力与投资者保护能力,同意向董事会提议续聘立信为公司 2020 年度审
 计机构。
     2、独立董事的事前认可情况和独立意见
     (1)事前认可意见:
     鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司的审计机构期间,能遵
 循中国注册会计师审计准则要求、遵守会计师事务所的职业道德规范,工作尽职
 尽责,能独立、客观、公正地发表审计意见,并且能够有效利用自身专业能力对
 公司的财务管理、会计核算和内部控制等工作提供高水平的专业指导,协助提高
 公司经营管理水平。考虑到财务报告审计工作的延续性,我们同意将《关于续聘
 公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议,并在董事会审议通过后
提交股东大会审议。
    (2)独立董事意见
    鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司的审计机构期间,能遵
循中国注册会计师审计准则要求、遵守会计师事务所的职业道德规范,工作尽职
尽责,能独立、客观、公正地发表审计意见,并且能够有效利用自身专业能力对
公司的财务管理、会计核算和内部控制等工作提供高水平的专业指导,协助提高
公司经营管理水平。考虑到财务报告审计工作的延续性,我们一致同意继续聘请
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报表审计机构,并同
意将该事项提交公司 2019 年度股东大会审议。
    3、监事会意见
    经审查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从
业资格,具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。监事会认为:立信
会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,坚持独立、
遵循客观、公正的审计准则,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公
司各期的财务状况和经营成果,能够满足公司 2020 年度财务审计工作要求,独
立地对公司财务状况进行审计。
    同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,
聘期一年。对于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年度的审计费用,提
请股东大会授权公司经营管理层根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与
审计机构协商确定。
    4、表决情况以及尚需履行的审议程序
    公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议已审议通过
《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》,该议案尚需提交公司 2019 年度股
东大会审议。
    特此公告。


                                    杭州平治信息技术股份有限公司董事会
                                                       2020 年 4 月 27 日