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公司公告

平治信息:关于杭州平治信息技术股份有限公司2020年三季报会计差错更正的专项审核报告2021-03-15  

                        关于杭州平治信息技术股份有限公司


2020 年三季报会计差错更正的专项审核报告
          关于杭州平治信息技术股份有限公司
       2020 年三季报会计差错更正的专项审核报告

                                            信会师报字[2021]第 ZF10101 号


杭州平治信息技术股份有限公司全体股东:

    根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差
错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规
定,现将贵公司有关会计差错更正事项审核情况说明如下:

    一、会计差错更正
    2020 年 10 月 29 日,贵公司披露《杭州平治信息技术股份有限
公司 2020 年第三季度报告》。其中对少数股权购买时点判断有误,误
将原应在 2020 年 10 月上旬作为股权购买日时点的深圳市兆能讯通科
技有限公司 49.00%的少数股权以 2020 年 9 月 30 日作为购买时点进
行会计处理,从而导致公司 2020 年三季报合并资产负债表的交易性
金融负债、资本公积、盈余公积、未分配利润、少数股东权益等科目
以及母公司资产负债表的长期股权投资、交易性金融负债科目存在差
错。公司已披露的 2020 年第三季度报告中,营业收入、归属于上市
公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润、经营活动产生的现金流量净额等财务数据无需进行调整。
    贵公司于 2020 年 11 月 1 日发布了《关于 2020 年第三季度报告
的补充更正公告》及更正后的第三季度报告,对上述差错进行了调整。




                         专项说明 第 1 页
      二、会计差错的影响
      上述差错更正对贵公司 2020 年第三季度报告影响如下:
                             项目                      影响金额(元)

合并资产负债表:

交易性金融负债                                                -352,800,000.00

流动负债合计                                                  -352,800,000.00

负债合计                                                      -352,800,000.00

资本公积                                                       223,929,636.65

盈余公积                                                         4,800,678.41

未分配利润                                                      59,605,205.37

归属于母公司所有者权益合计                                     288,335,520.43

少数股东权益                                                    64,464,479.57

所有者权益合计                                                 352,800,000.00

母公司资产负债表科目

长期股权投资                                                  -352,800,000.00

非流动资产合计                                                -352,800,000.00

资产总计                                                      -352,800,000.00

交易性金融负债                                                -352,800,000.00

流动负债合计                                                  -352,800,000.00

负债合计                                                      -352,800,000.00

负债和所有者权益合计                                          -352,800,000.00



    三、相关审核与批准程序
    2020 年 11 月 1 日,贵公司董事会在第三届董事会第十九次会议
上审议通过了《关于补充更正 2020 年第三季度报告的议案》。

     四、审核意见
     我们认为,贵公司对上述会计差错更正的会计处理和信息披露符
合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、
中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定。

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    五、其他说明事项
    本专项审核报告仅供贵公司发行证券之目的使用,并不适用于其
他目的,且不得用作任何其他用途。




    立信会计师事务所                        中国注册会计师:
    (特殊普通合伙)




                                            中国注册会计师:




        中国上海                        二 O 二一年三月四日




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