意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

宣亚国际:控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告2019-04-11  

						宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司


控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告


信会师报字[2019]第 ZG11038 号
          宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司

       控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

                       目录                                 页次




一、   报告正文                                                 1-2


二、   附件 1 上市公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况

             汇总表                                             1-2
  关于对宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司
      控股股东及其他关联方占用资金情况
                的专项审计说明

                                              信会师报字[2019]第 ZG11038 号


宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司全体股东:

    我们审计了后附的宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司(以
下简称“贵公司”)2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇
总表(以下简称“汇总表”)。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机
构的有关规定编制以满足监管要求。

    一、管理层对汇总表的责任
    管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监
督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及其他相关规定
编制汇总表以满足监管要求,并负责设计、执行和维护必要的内部控
制,以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计
意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中
国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,
计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关汇总表金额和披露的审
计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊
或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册
会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理
层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价汇总表
的总体列报。



                        专项审计说明第 1 页
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项审
计意见提供了基础。

    三、专项审计意见
    我们认为,贵公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制
以满足监管要求。

    四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
    我们提醒汇总表使用者关注,汇总表是宣亚国际品牌管理(北京)
股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而
编制的。因此,汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供宣
亚国际品牌管理(北京)股份有限公司 2018 年年度报告披露之目的,
不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。




立信会计师事务所(特殊普通合伙)         中国注册会计师:许培梅



      中国上海                           中国注册会计师:顾   欣



                                         二〇一九年四月十日




                        专项审计说明第 2 页
附件 1                    上市公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表                                             单位:万元




                   资金                                                           2018 年度   2018 年
                          占用方与上市   上市公司   2018 年期初   2018 年度占用
                   占用                                                           占用资金    度偿还    2018 年期末占用   占用形成
非经营性资金占用          公司的关联关   核算的会   占用资金余    累计发生金额                                                        占用性质
                   方名                                                             的利息    累计发       资金余额         原因
                                系       计科目          额       (不含利息)
                     称                                                           (如有)    生金额


现大股东及其附属
      企业

      小计           -          -           -                                                                                             -

前大股东及其附属
      企业

      小计           -          -           -                                                                                             -
      总计           -          -           -                                                                                             -
                   资金                                                           2018 年度   2018 年
                          往来方与上市   上市公司   2018 年期初   2018 年度往来
                   往来                                                           往来资金    度偿还    2018 年期末往来   往来形成
其他关联资金往来          公司的关联关   核算的会   往来资金余    累计发生金额                                                        往来性质
                   方名                                                             的利息    累计发       资金余额         原因
                                系       计科目          额       (不含利息)
                     称                                                           (如有)    生金额
大股东及其附属企
        业

上市公司的子公司
  及其附属企业

                                                                     第1页
关联自然人及其控
    制的法人
                    北京斯   与上市公司有
                    普汇德   特殊关系,可
                    文化中   能造成上市公   其他应收
其他关联人及其附                                                    2,117,942.52     2,117,942.52 房屋押金    经营性占用
                    心(有   司对其利益倾   款
      属企业        限合     斜的法人与其
                    伙)     他组织
                    小计                                            2,117,942.52     2,117,942.52

      总计                                         -                2,117,942.52     2,117,942.52                    -
                      -           -




法定代表人:_____                             主管会计工作负责人:________         会计机构负责人(会计主管人员):________




                                                                      第2页