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公司公告

三雄极光:2019年度财务预算报告2019-04-25  

						               广东三雄极光照明股份有限公司
                    2019 年度财务预算报告

    特别提示:本预算报告为公司 2019 年度经营计划的内部管理考核指标,不
代表公司 2019 年度的盈利预测,预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状
况的变化,经营团队的努力程度等因素,结果可能存在很大不确定性,敬请投资
者特别注意。
    一、预算编制说明
    根据广东三雄极光照明股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展目标, 参
照公司近年来的经营情况及现有生产能力,结合公司 2019 年度市场营销计划及
生产经营计划,以经审计的 2018 年度的经营业绩为基础,按照合并报表口径,
根据企业会计准则及相关规定,编制了公司 2019 年度财务预算报告。
    二、基本假设
    1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化;
    2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率;
    3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化;
    4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
    5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化;
    6、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行,计划的投资项
目能如期完成并投入运营;
    7、无其他不可抗拒力及不可预测因素造成的重大不利影响。
    三、2019 年度主要财务预算指标
    根据公司 2018 年度财务决算情况以及公司 2019 年度经营计划,2019 年度
公司营业收入预计同比增长 10%,净利润预计同比增长 10%。
    四、确保财务预算完成的措施
    1、在重点抓好公司已有销售优势区域的同时,继续积极开拓东北华北等市
场及海外市场。
    2、在继续巩固公司在商照领域的优势地位的同时,加强在家居照明领域的
布局及营销力度,争取在家居照明领域实现较大幅度的销售增长。

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    3、加强品牌建设和宣传,继续提升公司产品的知名度。积极实施募投项目,
进一步拓宽销售渠道。
    4、提高公司管理水平,优化业务流程,完善考核机制,加强生产管理,严
格控制成本,降低费用消耗,提高整体运营盈利水平。
    5、继续强化财务管理,加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管
等方面的工作,建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制,降低财务风险,
及时发现问题并持续改进,保证财务指标的实现。




                                  广东三雄极光照明股份有限公司董事会
                                            2019 年 4 月 23 日




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