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公司公告

三雄极光:2022年度财务预算报告2022-04-26  

                                           广东三雄极光照明股份有限公司

                       2022 年度财务预算报告


    特别提示:本预算报告为公司 2022 年度经营计划的内部管理考核指标,不
代表公司 2022 年度的盈利预测,预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状
况的变化,经营团队的努力程度等因素,结果可能存在很大不确定性,敬请投资
者特别注意。
    一、预算编制说明
    根据广东三雄极光照明股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展目标, 参
照公司近年来的经营情况及现有生产能力,结合公司 2022 年度市场营销计划及
生产经营计划,以经审计的 2021 年度的经营业绩为基础,按照合并报表口径,
根据企业会计准则及相关规定,编制了公司 2022 年度财务预算报告。
    二、基本假设
    1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化;
    2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率;
    3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化;
    4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
    5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化;
    6、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行,计划的投资项
目能如期完成并投入运营;
    7、无其他不可抗拒力及不可预测因素造成的重大不利影响。
    三、2022 年度主要财务预算指标
    根据公司 2021 年度财务决算情况以及公司 2022 年度经营计划,2022 年度
公司营业收入预计 30 亿元,同比增长 10.61%;扣除非经营性损益后的净利润预
计 2.22 亿元,同比增长 1980.6%。
    四、确保财务预算完成的措施
    继续巩固公司在商照领域的优势地位,在稳定公司现有市场份额的同时,做
好细分市场需求分析,加强对海外市场、电商营销、家居照明等销售领域的开拓,


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全面提高公司的营业收入。
    加强落实品牌推广和宣传,形成标准化的推广机制,继续提升公司产品的知
名度,进一步拓宽销售渠道。
    继续优化公司架构设置,完善公司运作流程,提高生产效率,降低运营成本,
完善考核机制,进一步提高公司管理水平,增强公司整体盈利能力。
     充分发挥公司 ERP 平台优势,强化财务管理,加强成本分析管控、预算执
行管理、资金运行情况监管等方面的工作,发挥业财一体化的作用,提高公司的
运营效率,保证财务指标的实现。




                                  广东三雄极光照明股份有限公司董事会
                                            2022 年 4 月 25 日




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