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公司公告

杭州园林:专项审计说明(2017年度)2018-04-24  

						杭州园林设计院股份有限公司


专项审计说明


2017 年度
         关于对杭州园林设计院股份有限公司
         控股股东及其他关联方占用资金情况
                   的专项审计说明

                                               信会师报字[2018]第 ZF10306 号


杭州园林设计院股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的杭州园林设计院股份有限公司(以下简称“贵
公司”)2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下
简称“汇总表”)。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规
定编制以满足监管要求。

    一、管理层对汇总表的责任
    管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监
督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及其他相关规定
编制汇总表以满足监管要求,并负责设计、执行和维护必要的内部控
制,以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计
意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中
国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,
计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关汇总表金额和披露的审
计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊
或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册
会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理
层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价汇总表
的总体列报。

                        专项审计说明 第 1 页
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项审
计意见提供了基础。

    三、专项审计意见
    我们认为,贵公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制
以满足监管要求。

    四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
    我们提醒汇总表使用者关注,汇总表是杭州园林设计院股份有限
公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因
此,汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供杭州园林设计
院股份有限公司 2017 年年度报告披露之目的,不得用作任何其他用
途。本段内容不影响已发表的审计意见。

   立信会计师事务所                      中国注册会计师:郭宪明
   (特殊普通合伙)




                                        中国注册会计师:王昌功




                                        中国注册会计师:陶凌雪




        中国上海                        二 O 一八年四月二十三日

                       专项审计说明 第 2 页
附件 1                                                       上市公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表                                                               单位:万元




                                                                       上市公司核
                               资金占用方     占用方与上市公司的关联                2017 年期初占    2017 年度占用累计发   2017 年度占用资    2017 年度偿还   2017 年期末占   占用形
      非经营性资金占用                                                 算的会计科                                                                                                          占用性质
                                   名称                 关系                         用资金余额      生金额(不含利息)    金的利息(如有)   累计发生金额     用资金余额     成原因
                                                                           目
    现大股东及其附属企业
            小计                      -                  -                  -                                                                                                                  -
    前大股东及其附属企业
            小计                      -                  -                  -                                                                                                                  -
            总计                      -                  -                  -                                                                                                                  -
                                                                       上市公司核
                               资金往来方     往来方与上市公司的关联                2017 年期初往    2017 年度往来累计发   2017 年度往来资    2017 年度偿还   2017 年期末往   往来形
      其他关联资金往来                                                 算的会计科                                                                                                          往来性质
                                   名称                 关系                         来资金余额      生金额(不含利息)    金的利息(如有)   累计发生金额     来资金余额     成原因
                                                                           目
     大股东及其附属企业

上市公司的子公司及其附属企业
                                                                                                                                                                              备用
                               吴新           关键管理人员、公司股东   其他应收款                                  5.00                                                5.00            非经营性往来
                                                                                                                                                                            金
                                                                                                                                                                              备用
                               高艳           关键管理人员、公司股东   其他应收款                                  0.70                                                0.70            非经营性往来
                                                                                                                                                                            金
  关联自然人及其控制的法人
                                                                                                                                                                              备用
                               李勇           关键管理人员、公司股东   其他应收款                                  0.19                                                0.19            非经营性往来
                                                                                                                                                                            金
                                                                                                                                                                              备用
                               伍恒东         关键管理人员、公司股东   其他应收款                                 47.00                               47.00                            非经营性往来
                                                                                                                                                                            金
   其他关联人及其附属企业
            总计                          -                      -              -                                52.89                               47.00            5.89                     -




法定代表人:__何韦_______                     主管会计工作负责人:___邵如建_____                     总会计师(或财务总监):__邵如建_____                    会计机构负责人(会计主管人员):__邵如建




                                                                                          专项审计说明 第 1 页