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公司公告

杭州园林:2019年度财务预算方案2019-04-23  

						      杭州园林设计院股份有限公司                              2019 年度财务预算方案




                    杭州园林设计院股份有限公司
                          2019 年度财务预算方案
    一、预算编制说明
    根据杭州园林设计院股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展目标、2018 年
度市场拓展计划以及生产经营计划,以经审计的 2018 年度的经营业绩为基础,按照
合并报表口径,编制了 2019 年度的财务预算。
    二、预算编制基本假设
    (一)公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化;
    (二)公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
    (三)公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化;
    (四)按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率;
    (五)无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
    三、2019 年度主要预算指标
    (一)营业收入:预计同比增长 40%-60%。
    (二)净利润:预计同比增长     30%-50%。
    四、确保预算完成的主要措施
    (一)加强公司内控管理,加强绩效考核,提升公司整体管理效率;
    (二)加强公司品牌的推广宣传和市场开发管理;
    (三)合理安排、使用资金,提高资金利用率;
    (四)强化财务管理,加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面
的工作,建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制,降低财务风险,及时发现
问题并持续改进,保证财务指标的实现。


                                                   杭州园林设计院股份有限公司

                                                         董   事 会

                                                       2019 年 4 月 22 日



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