杭州园林:2019年度财务预算方案2019-04-23
杭州园林设计院股份有限公司 2019 年度财务预算方案
杭州园林设计院股份有限公司
2019 年度财务预算方案
一、预算编制说明
根据杭州园林设计院股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展目标、2018 年
度市场拓展计划以及生产经营计划,以经审计的 2018 年度的经营业绩为基础,按照
合并报表口径,编制了 2019 年度的财务预算。
二、预算编制基本假设
(一)公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化;
(二)公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
(三)公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化;
(四)按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率;
(五)无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2019 年度主要预算指标
(一)营业收入:预计同比增长 40%-60%。
(二)净利润:预计同比增长 30%-50%。
四、确保预算完成的主要措施
(一)加强公司内控管理,加强绩效考核,提升公司整体管理效率;
(二)加强公司品牌的推广宣传和市场开发管理;
(三)合理安排、使用资金,提高资金利用率;
(四)强化财务管理,加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面
的工作,建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制,降低财务风险,及时发现
问题并持续改进,保证财务指标的实现。
杭州园林设计院股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 22 日
1