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公司公告

科锐国际:科锐国际:2022年年度决算报告2023-04-22  

                        2022 年年度决算报告




                         北京科锐国际人力资源股份有限公司


                                     2022 年年度决算报告




     北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度财务报表,经信永
中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了 XYZH/2023BJAA2B0285 标准无保留意见的
审计报告,会计师的审计意见是:财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了科锐国际 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母
公司经营成果和现金流量。现将 2022 年度财务决算报告如下:

      一、 主要财务指标

                                                                                                    单位:元
                                      2022 年            2021 年       本年比上年增减            2020 年
营业收入(元)                  9,092,062,287.06    7,010,450,882.75   29.69%           3,932,001,041.85
归属于上市公司股东的净利润(元) 290,693,988.11     252,542,936.81     15.11%           186,313,762.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性 235,249,265.14     210,645,700.31     11.68%           149,303,601.56
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 337,738,569.49     -42,728,239.11     890.43%          200,931,773.22
基本每股收益(元/股)           1.4851              1.3534             9.73%            1.0350
稀释每股收益(元/股)           1.4813              1.3452             10.12%           1.0286
加权平均净资产收益率            13.48%              16.25%             -2.77%           19.67%
                                     2022 年末          2021 年末      本年末比上年末        2020 年末
                                                                               增减
资产总额(元)                  3,748,409,462.05    3,388,485,993.82   10.62%           1,985,206,832.21
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,263,228,092.07   2,050,730,109.85   10.36%           1,038,342,488.07




      二、 公司财务状况

     1、营业收入整体情况

                                                                                                           1
2022 年年度决算报告

                                                                                                                      单位:元
                                       2022 年                                           2021 年                        同比增减

                               金额          占营业收入比重                    金额              占营业收入比重

营业收入合计            9,092,062,287.06                      100%     7,010,450,882.75                        100%         29.69%

分行业
人力资源行业            9,092,062,287.06                  100.00%      7,010,450,882.75                     100.00%         29.69%
分产品
灵活用工                8,036,834,712.40                   88.39%      5,931,471,349.85                      84.61%         35.49%
中高端人才访寻            681,716,619.06                    7.50%        698,679,442.57                       9.97%         -2.43%
招聘流程外包              109,517,993.96                    1.20%        145,591,553.96                       2.08%        -24.78%
技术服务                   40,176,420.80                    0.44%         22,573,542.41                       0.32%         77.98%
其他                      223,816,540.84                    2.46%        212,134,993.96                       3.03%          5.51%
分地区
中国大陆业务            6,754,036,038.84                   74.28%      5,430,978,744.12                      77.47%         24.36%
中国港澳台及海外业
                        2,338,026,248.22                   25.72%      1,579,472,138.63                      22.53%         48.03%
务
分销售模式
直销                    9,092,062,287.06                  100.00%      7,010,450,882.75                     100.00%         29.69%


         2、营业成本构成

                                                                                                                      单位:元
       产品分类         项目                            2022 年                                  2021 年                 同比增减
                                                 金额             占营业成本              金额             占营业成本
                                                                    比重                                     比重
灵活用工          灵活用工及自有员      7,440,173,052.10              90.60%     5,453,660,772.62              87.92%      36.43%
                  工人工成本、差旅
                  及交通、房租、物
                  业及水电费等
中高端人才访寻    自有员工人工成          430,525,402.29               5.24%          438,623,279.41            7.07%      -1.85%
                  本、差旅及交通、
                  房租、物业及水电
                  费等
招聘流程外包      自有员工人工成           83,985,309.98               1.02%          82,646,748.53             1.33%       1.62%
                  本、差旅及交通、
                  房租、物业及水电
                  费等
技术服务          平台运营费用、技         33,512,913.65               0.41%          16,975,436.41             0.27%      97.42%
                  术及运营人员人工
                  成本、差旅及交通、
                  房租、物业及水电
                  费等
其他业务          自有员工人工成          224,019,758.23               2.73%          210,799,922.65            3.40%       6.27%
                  本、差旅及交通、
                  房租、物业及水电
                  费等


                                                                                                                                   2
2022 年年度决算报告



     3、费用

                                                                                                            单位:元
                       2022 年             2021 年              同比增减           重大变动说明
销售费用               192,985,952.63      169,194,137.40       14.06%             主要系本报告期内加大市场拓展及产
                                                                                   品运营所致,销售费用占营业收入的
                                                                                   比率较去年同期下降 0.29%。
管理费用               223,236,811.04      216,239,948.94       3.24%              主要系本报告期内业务增长导致管理
                                                                                   费用增长,管理费用占营业收入的比率
                                                                                   较去年同期下降 0.63%。
财务费用               -2,691,980.95       10,863,939.54        -124.78%           主要系报告期内借款利息支出减少,
                                                                                   利息收入增加导致。
研发费用               43,311,731.71       38,755,717.21        11.76%             主要系本报告期内公司持续开展信息
                                                                                   化建设及数字化转型的投入所致。




     4、研发投入

                                                                                                            单位:元
                             2022 年                        2021 年                      2020 年
研发投入金额(元)           101,182,509.52                 58,383,778.02                31,508,757.63
研发投入占营业收入比例       1.11%                          0.83%                        0.80%
研发支出资本化的金额(元) 65,120,702.80                    23,238,190.00                18,137,627.52
资本化研发支出占研发投入     64.36%                         39.80%                       57.56%
的比例
资本化研发支出占当期净利     17.76%                         7.88%                        8.74%
润的比重




     5、现金流

                                                                                                            单位:元
           项目                          2022 年                         2021 年                    同比增减
经营活动现金流入小计                    9,563,029,178.77                 6,746,469,060.29                        41.75%

经营活动现金流出小计                    9,225,290,609.28                 6,789,197,299.40                        35.88%

经营活动产生的现金流量净额                337,738,569.49                   -42,728,239.11                       890.43%

投资活动现金流入小计                        8,459,629.51                     3,273,419.83                       158.43%

投资活动现金流出小计                      183,015,494.49                    41,012,808.29                       346.24%

投资活动产生的现金流量净额              -174,555,864.98                    -37,739,388.46                       362.53%

筹资活动现金流入小计                    2,782,676,819.83                 3,053,371,164.39                        -8.87%


                                                                                                                      3
2022 年年度决算报告
筹资活动现金流出小计         2,913,707,037.59        2,381,478,734.79              22.35%

筹资活动产生的现金流量净额   -131,030,217.76           671,892,429.60             -119.50%

现金及现金等价物净增加额       38,893,341.83           589,821,564.71             -93.41%




     相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明:
     经营活动产生的现金流量净额增加 890.43%,主要系报告期内公司加强应收账款收款管
理所致。
     投资活动现金流入同比增加 158.43%,主要系本报告期内收到处置子公司 Aurex Group
以及权益法单位股权转让款,以及无锡智瑞的分红所致。
     投资活动现金流出同比增加 346.24%,主要系报告期内公司持续构建信息化基础设施建
设、对子公司 Investigo、权益法单位尚贤基金、中测高科增加投资所致。
     筹资活动现金流入同比减少 8.87%,主要系本报告期公司收到流动资金贷款、以及
Investigo 应收账款保理业务所致。
     筹资活动现金流出同比增加 22.35%,主要系本报告期公司偿还贷款及 Investigo 应收账
款保理、支付经营租赁租金以及支付股利增加所致。

                                                北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

                                                                        2023 年 4 月 20 日




                                                                                         4