爱乐达:监事会关于公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见2023-04-26
成都爱乐达航空制造股份有限公司
成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会
关于 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他
内部控制监管要求,结合成都爱乐达航空制造股份有限公司(以下简称“公
司”)内部控制制度,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司董事会
对公司截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价,并出具《2022
年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会审阅了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》,现发表意见
如下:
公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及
公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,保证了公司经营管理的合法
性、安全性和真实性,保障了公司可持续发展。报告期内,公司内部控制制度
健全且能有效地运行,不存在重大缺陷。《2022 年度内部控制自我评价报告》
全面、真实、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。
成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会
2023 年 4 月 26 日