共同药业:关于控股股东及其他关联方资金占用情况审核报告2021-04-29
湖北共同药业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字【2021】第 5-00039 号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
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控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2021]第 5-00039 号
湖北共同药业股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了湖北共同药业股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,
包括 2020 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、股东
权益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2021 年 4 月 28 日出具大信审字[2021]第
5-00020 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《2020 年度
控股股东及其他关联方占用资金的情况汇总表》(以下简称“占用资金的情况汇总表”)。
一、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56 号)》的规定,编制
占用资金的情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司占用资金的情况汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司
编制的占用资金的情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为
必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为,贵公司编制的占用资金的情况汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允反
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