普联软件:非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明2022-03-31
关于普联软件股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
关于普联软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来的专项说明
普联软件股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资
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金往来情况汇总表
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
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关于普联软件股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字(2022)第 371A004521 号
普联软件股份有限公司全体股东:
我们接受普联软件股份有限公司(以下简称“普联软件公司”)委托,根据
中国注册会计师执业准则审计了普联软件公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资
产负债表,2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股
东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2022)第 371A005748 号无保
留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》等有关规定,普联软件公司编制了本专项说明所附的普联软件股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总
表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是普联软件公司
管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计普联软件公司 2021 年度财务报
表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大
方面没有发现不一致。除了对普联软件公司实施于 2021 年度财务报表审计中所执
行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审
计程序。为了更好地理解 2021 年度普联软件公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供普联软件公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
(特殊普通合伙)
中国注册会计师
中国北京 二〇二二年 三 月三十日
普联软件股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:普联软件股份有限公司 单位:万元
占用方与 上市公 2021年度占
资金占 2021年期 2021年度占 2021年度偿 2021年期末
上市公司 司核算 用累计发生 占用形
非经营性资金占用 用方名 初占用资 用资金的利 还累计发生 占用资金余 占用性质
的关联关 的会计 金额(不含 成原因
称 金余额 息(如有) 金额 额
系 科目 利息)
控股股 东、 实际 控制
人及其附属企业
小计
前控股 股东 、实 际控
制人及其附属企业
小计
其他关 联方 及附 属企
业
小计
总计
往来方与 上市公 2021年度占
资金往 2021年期 2021年度占 2021年度偿 2021年期末
上市公司 司核算 用累计发生 往来形
其他关联资金往来 来方名 初占用资 用资金的利 还累计发生 占用资金余 往来性质
的关联关 的会计 金额(不含 成原因
称 金余额 息(如有) 金额 额
系 科目 利息)
控股股 东、 实际 控制
人及其附属企业
上市公 司的 子公 司及
其附属企业
其他关 联方 及其 附属
企业
总计 - -
本表已于2022年3月30日获第三届董事会第十四次会议批准。
公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人:
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