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公司公告

晶雪节能:江苏晶雪节能科技股份有限公司内部控制鉴证报告2022-04-23  

                        江苏晶雪节能科技股份有限公司
      内部控制鉴证报告

      天衡专字(2022)00478 号




天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
                                内部控制鉴证报告


                                                                   天衡专字(2022)00478 号


江苏晶雪节能科技股份有限公司全体股东:
    我们对江苏晶雪节能科技股份有限公司(以下简称晶雪节能)关于 2021 年 12 月 31 日与财
务报表相关内部控制有效性的自我评价报告进行了鉴证。晶雪节能管理层的责任是按照《企业内
部控制基本规范》及相关规定的要求,建立健全内部控制,使之有效运行,并对 2021 年 12 月
31 日与财务报表相关内部控制的有效性进行自我评价。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上
对晶雪节能与财务报表相关内部控制的有效性发表鉴证意见。
    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的
鉴证业务》计划和实施鉴证工作,以合理保证晶雪节能关于与财务报表相关内部控制有效性的自
我评价意见是否不存在重大错报。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设
计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表
鉴证意见提供了合理基础。
    内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外,
由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部
控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
    我们认为,晶雪节能已按照《企业内部控制基本规范》及相关规定的要求,于 2021 年 12 月
31 日在合理的基础上建立了完整的与财务报表相关的内部控制,并有效运行。




 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)               中国注册会计师:


             中国南京


          2022 年 4 月 22 日                    中国注册会计师: