贵州长征天成控股股份有限公司监事会 对董事会关于否定意见的内部控制审计报告 专项说明的意见 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对贵州长征天成控股股份有限公司 (以下简称“公司”)2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行审 计,并出具了中审亚太审字【2023】004486 号《内部控制审计报告》,该报告对 公司内部控制的有效性出具了否定意见。公司董事会同意《内部控制审计报告》 中否定意见的认定,已就公司 2022 年度内部控制审计报告中的否定意见作出了 专项说明。 监事会同意董事会关于对会计师事务所出具的内部控制审计报告的专项说 明。监事会将认真履行职责,对董事会及管理层的履行情况进行监督,切实维护 广大投资者的利益。 贵州长征天成控股股份有限公司 监事会 2023 年 4 月 28 日