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公司公告

大龙地产:2021年度内部控制审计报告2022-04-16  

                                       北京注册会计师协会
               业务报告统一编码报备系统
  业务报备统一编码: 110000102022229002543

            报告名称: 内部控制审计报告

            报告文号: [2022]京会兴内审字第 02000003 号

被审(验)单位名称: 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

  会计师事务所名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

            业务类型: 其他鉴证业务

            报告日期: 2022 年 04 月 15 日

            报备日期: 2022 年 04 月 15 日

                          吴亦忻(110000100084),
            签字人员:
                          卜晓丽(110000102615)




        (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)


    说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北
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