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公司公告

华业资本:监事会对董事会关于否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明的意见2019-04-27  

						                 北京华业资本控股股份有限公司监事会
     对董事会关于否定意见的内部控制审计报告涉及事项的
                            专项说明的意见


    大华会计师事务所(特殊普通合伙)对北京华业资本控股股份有限公司(以下简称
“公司”或“华业资本”)2018 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了
《北京华业资本控股股份有限公司内部控制审计报告》,该报告对公司内部控制有效性
出具了否定意见。
    监事会认为董事会的专项说明符合实际情况,同意董事会关于对会计师事务所出具
否定意见的内部控制审计报告的专项说明;监事会将积极督促董事会和管理层落实各项
整改措施,并持续关注公司内控效果、切实改进公司治理,防范经营风险,保持公司持
续、稳定、健康的发展,维护公司和全体股东的权益。


    特此说明。




                                                   北京华业资本控股股份有限公司
                                                                         监事会
                                                         二〇一九年四月二十六日