北京华业资本控股股份有限公司监事会 对董事会关于否定意见的内部控制审计报告涉及事项的 专项说明的意见 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对北京华业资本控股股份有限公司(以下简称 “公司”或“华业资本”)2018 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了 《北京华业资本控股股份有限公司内部控制审计报告》,该报告对公司内部控制有效性 出具了否定意见。 监事会认为董事会的专项说明符合实际情况,同意董事会关于对会计师事务所出具 否定意见的内部控制审计报告的专项说明;监事会将积极督促董事会和管理层落实各项 整改措施,并持续关注公司内控效果、切实改进公司治理,防范经营风险,保持公司持 续、稳定、健康的发展,维护公司和全体股东的权益。 特此说明。 北京华业资本控股股份有限公司 监事会 二〇一九年四月二十六日