中昌大数据股份有限公司 监事会对《董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报 告的专项说明》的意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华所”)对中昌大数 据股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性进行了审计,并出具了中兴华内控审字(2022)第 010037 号否定意见 的《内部控制审计报告》。公司董事会就上述《内部控制审计报告》涉及事项出 具了专项说明,公司监事会现就董事会出具的专项说明发表如下意见: 监事会同意《董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的 专项说明》,监事会将积极督促董事会、管理层落实各项整改措施,并持续关注 公司内部控制效果,维护公司和股东利益。 中昌大数据股份有限公司监事会 2022 年 4 月 28 日