*ST信通:亿阳信通董事会关于公司2020年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明2021-04-30
亿阳信通股份有限公司董事会
关于公司 2020 年度财务报告带强调事项段的无保留
审计报告涉及事项的专项说明
亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”或“亿阳信通”)聘请大华会计
师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“年审会计师”)为公司 2020 年度财务报
告审计机构。年审会计师对公司 2020 年度财务报告进行了审计,并出具带强调
事项段的无保留意见审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则
14 号―非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《上海证券交易所股票上市规则》
等有关规定的要求,公司董事会对该审计意见涉及事项说明如下:
一、强调事项段的主要内容
亿阳信通于 2017 年 12 月 6 日收到中国证券监督管理委员会“黑调查字【2017】
26 号”《调查通知书》,因涉及信息披露违法违规,中国证券监督管理委员会对
亿阳信通进行立案调查,截止审计报告签发日,证监会的立案调查工作仍在进行
中,尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定,我们将其作为强
调事项段,本段内容不影响已发表的审计意见。
二、公司董事会对该事项的说明
公司收到中国证监会的调查通知书,目前正在接受中国证监会的立案调查,
结论尚不明确,公司正积极配合中国证监会的调查,力争早日核查完毕。
公司董事会将尽早解决公司目前面临的问题,维护公司和全体股东的利益。
特此说明。
亿阳信通股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日