*ST信通:亿阳信通监事会对董事会《关于2019年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见2021-04-30
亿阳信通股份有限公司监事会
对董事会《关于 2019 年度内部控制审计报告否定意见涉及
事项影响已消除的专项说明》的意见
致同会计师事务所(特殊普通合伙)对亿阳信通股份有限公司(以下简称“公
司 ”) 2019 年度 出具了 否 定意 见的 内部 控制 审 计报 告( 致同 审字 [2020] 第
230ZA9845 号)。公司董事会、管理层积极就否定意见所述及的重大担缺陷进行
整改,努力消除内控审计报告中无法表示意见涉及事项的影响,并出具了《关于
2019 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》,大华会
计师事务所(特殊普通合伙)对该事项发表了《出具否定意见涉及事项已消除的
审核报告》。公司监事会据此进行了认真核查,发表意见如下:
经核查,监事会认为:公司董事会的专项说明真实反应了公司对否定意见所
述及的重大缺陷的整改情况,公司所实施的消除程序运行有效,公司监事会对董
事会所作出的专项说明没有异议。
亿阳信通股份有限公司监事会
2021 年 4 月 28 日