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公司公告

精伦电子:2002年第三季度报告摘要2002-10-25  

						    重要提示
    
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    公司本季度财务会计报告未经审计。
    
    第一节  公司基本情况
    一、 公司股票上市交易所:上海证券交易所
    公司股票简称:精伦电子
    公司股票代码:600355(沪)、003355(深)
    二、 公司董事会秘书:金家明 
    公司董事会证券事务代表:王秋良 
    电    话: 027 87921111-3221
    传    真: 027 87921111-3223
    联系地址:武汉市东湖新技术开发区庙山小区精伦电子公司
    电子信箱:board@jinglun.com.cn
    三、 主要财务数据和指标
    财务指标                                  2002年1-9月
    净利润(元)                                 52,671,190.59
    扣除非经常性损益后的净利润 元              52,086,034.67
    全面摊薄净资产收益率 %                           7.35
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 %      14.04
    每股收益(元/股)                                  0.43
    注:非经常性损益金额合计为585,155.92元。
    涉及的项目有:
    营业外收支净额(不涉及所得税影响):585,155.92元
    说明:在计算营业外收支净额时,公司未将堤防费、平抑物价基金、教育发展费归为非经常性损益,因为这三项费用是随着销售收入、增值税而产生的正常地方性费用。
    财务指标       2002年9月30日     2001年12月31日
    股东权益 元       716,371,085.10        184,856,837.07
    每股净资产(元)        5.82                2.01
    调整后每股净资产(元)  5.81                2.00
    第二节  股本变动和主要股东持股情况
    一、 股本变动情况
    2002年6月13日,公司获中国证监会批准向社会公众发行3100万股人民币普通股,使总股本由92,022,300股增至123,022,300股。其中,发起人未上市流通股份未变更,上市流通的社会公众股份为31,000,000股。
                             股本变动情况表
                                              单位股
               本次变动前  本次变动增减(+,-)   本次变动后
    一、未流通股份                
    发起人股份  92,022,300                       92,022,300
    其中:                  
    张学阳      27,928,800                       27,928,800
    曹若欣      17,530,200                       17,530,200
    罗剑峰      17,530,200                       17,530,200
    蔡远宏      17,530,200                       17,530,200
    刘起滔      11,502,900                       11,502,900
    二、已流通股份                
    人民币普通股            +31,000,000          31,000,000
    已流通股份合计          +31,000,000          31,000,000
    三、股份总数 92,022,300   +31,000,000         123,022,300
    二、 报告期期末股东总数:18,942名。
        三、 报告期末公司前十名股东持股情况(截止至2002年9月30日)
    序号  股东名称    持股数量(股)   比例 %  增减(股)  性质
    1     张学阳      27,928,800       22.70            发起人股
    2     曹若欣      17,530,200       14.25            发起人股
    3     罗剑峰      17,530,200       14.25            发起人股
    4     蔡远宏      17,530,200       14.25            发起人股
    5     刘起滔      11,502,900       9.35             发起人股
    6     裕隆基金    1,900,148        1.54  -315,000    流通股
    7     国泰金鹰    871,673          0.71             流通股
    8     丰和价值    564,000          0.46             流通股
    9     国信证券有
              限责任公司  413,000          0.34  -587,000    流通股
    10    华安创新    200,500          0.16             流通股
    注:1、前10名股东中,发起人股东张学阳、罗剑峰属姻亲关系,其他发起人股东之间没有关联关系。
    2、流通股股东未知是否存在关联关系。
    3、前10名股东中,发起人股东不存在其股份抵押、冻结、托管情况,流通股股东未知其股份抵押、冻结、托管情况。
    四、 报告期内,公司控股股东未发生变化。
    第三节  公司经营情况阐述与分析
    一、经营状况
    2002上半年,全国通信固定资产投资完成额较去年同期下降35.7%,电信固定资产投资完成额较去年同期下降36.5%。电信运营商的投资决策在全球市场急剧下滑的压力下更趋理性,对新业务和新产品的投入更为谨慎。加上今年电信运营商重组前后,运营商内部调整和重新定位的过程较长,很大程度上影响了投资。
    在如此不利的市场条件下,公司围绕今年经营目标,坚持以市场为导向,生产经营持续稳定发展,同时加大市场和新产品的开拓的力度,在保持公司主导产品持续增长态势的情形下积极促进研发成果的市场化。报告期内,公司实现主营业务收入25,625.13万元,比上年同期增长27.45%,但受整个电信市场投资下降、设备供应商竞争加剧、市场开拓成本增加和产品价格不断降低的影响,实现净利润5,267.12万元,比上年同期减少17.97%。
    从目前国际国内市场大气候来看,今年年底前电信行业普遍复苏的前景不容乐观。公司原有主营产品的价格下降的压力仍然存在,上海子公司的经营状况与年初的估计会有较大的差距,加之新公司的开办,公司完成今年年初的盈利预测指标困难较大,预计2002年全年度盈利指标将维持与上年度持平的水平。
    二、投资情况
    1、 募集资金使用情况
    公司3100万A股于2002年5月29日在上海证券交易所向社会公众全额配售发行,募集资金47,821.81万元(已扣除发行费用),该资金已于6月4日到帐。由于募集资金的到位时间与项目的实施存在一定时间差,根据市场情况,为了公司今后的发展,到公司获准发行时,公司已利用自有资金提前分步进行了项目的实施。故募集资金到位后,将部分资金用于补充了公司的营运资金。公司募集资金具体使用情况见下表:    
                                                      单位:万元
    序号  项目名称                         总投资 报告期投入  累计投资额   投资进度
    1     IC卡公用付费电话及其集中管理系统
              国家重点技术改造″双高一优″项目      9,325    592.12     6,401.89    68.65%
    2     智能卡公用电话机及其集中管理系统
          技术改造项目                       4,039    515.08      1,329.35    32.91%
    3     具有智能纸币识别功能的全自动售
              卡机技术改造项目                   4,947     40.06         40.06     0.81%
    4     基于Internet的公用卡式付费电话机
              (PBI)及其集中管理系统技术改造项目  5,180   1,924.43      2,158.90    41.68%
    5     公用多媒体通信终端之增强型PBI
          公用电话技术改造项目               4,934                   0.00     0.00%
    6     公用多媒体通信终端之因特网接入
          公用电话(IAP)技术改造项目          4,880    377.84        551.34    11.30%
    7     公用多媒体通信终端之基于WEB的
          信息服务平台和电子商务综合
          管理平台技术改造项目               4,943     204.69       228.69     4.63%
    8     网络信息图文电话产业化项目         4,946                   0.00      0.00%
    9     工程技术中心技术改造项目           4,983     604.67      604.67      12.13%
          合计                              48,177   4,258.89     11,314.91     23.49%
    2、 重大非募股资金投资项目情况
    关东工业园区研发中心投资项目。年初至报告期末,公司利用自筹资金进行关东工业园区研发中心改造共发生473.47万元,已完成建筑工程部分。
    三、经营成果以及财务状况简要分析
    (一) 主营业务收入、主营业务利润、净利润
                                             金额:万元
    项目           2002年1-9月 2001年1-9月 增(+)减(-)%
    主营业务收入      25,625.13      20,105.80      27.45
    主营业务利润      13,826.21      11,931.82      15.88
    净利润             5,267.12       6,420.59     -17.97
    1、 主营业务收入增长是由于产品销量增加所致。
    2、 主营业务利润增长是由于主营业务收入增长所致。其增长比例较主营业务收入增长比例低系公司根据市场情况对IC卡系列产品售价进行了一定程度下调,毛利率有所下降所致。
    3、 净利润下降是由于期间费用增加所致。
    (二) 收益及费用占利润总额的比例
                                                            金额:万元
    项目           2002年1-9月 占利润总 2002年1-6月   占利润总     增 + 减 - %
                                    额的比例 %              额的比例 % 
    主营业务利润      13,826.21    218.20    9,977.97        222.40          -4.2
    其他业务利润        182.58      2.88       53.77          1.20           1.68
    期间费用           7,648.09    120.70    5,539.71        123.48          -2.78
    投资收益              0.00      0.00       0.00           0.00            0.00
    补贴收入              0.00      0.00       0.00           0.00            0.00
    营业外收支净额      -24.08     -0.38      -5.62          -0.12           -0.26
    利润总额          6,336.62       100    4,486.41          100   
    报告期内公司无重大季节性收入及支出,无重大非经常性损益。
    (三) 财务状况
                                                        金额:万元
    项目         期末数      占总资产的   年初数      占总资产的   增 + 减 - %
                             比例(%)                  比例(%)   
    应收帐款    18,515.45       23.33       5,485.71       13.95          9.38
    其他应收款   1,177.93        1.48       1,118.71        2.84         -1.36
    存货         8,193.87       10.33       8,676.38       22.06        -11.73
    总资产      79,355.52        100       39,332.03       100   
    其他应收款、存货占总资产比例下降系公司6月份募集资金到位,总资产增加所致。
    报告期末应收帐款占总资产比例增长9.38%,主要原因:一是公司积极拓展市场,对部分销售采取赊销方式;二是报告期内电信公司南、北分家,机构变动对公司货款催收产生了一定程度影响,公司将采取积极措施,加大货款回笼力度,力争将受到的影响降低至最低。
    (四) 或有事项与期后事项
    截止报告期末,公司无重大诉讼、仲裁事项;无重大对外担保事项。
    2002年10月15日,公司以自有资金出资人民币1000万元,与虞仁荣、温庆、葛南3位自然人在深圳共同投资设立深圳精鉴商用机器有限公司,本公司占该公司注册资本的75.19%。该公司经营范围为:商用电子设备及其相关电子元件的开发、研制、销售、技术服务及咨询,相关计算机软件及系统的开发、研制、销售、技术服务及咨询。
    第四节  财务会计报告(未经审计)
    一、 会计报表
                                  简要合并资产负债表
    编制单位武汉精伦电子股份有限公司      2002年9月30日           金额:万元
    项目                   期末数     年初数      项目               期末数    年初数
    流动资产              68,362.08   30,414.49   流动负债            6,919.12    17,846.56
    长期投资                393.21        0.00   长期负债              120.00    2,120.00
    固定资产净值           5,267.63    2,776.79   少数股东权益          679.29      879.79
    无形资产及其他资产     5,234.71    5,216.97   股东权益            71,637.11   18,485.68
    资产总计              79,355.52   39,332.03   负债及股东权益合计  79,355.52   39,332.03
                              简要合并利润表
    编制单位武汉精伦电子股份有限公司    2002年1-9月   金额万元
    项目                          7-9月累计数 1-9月累计数
    主营业务收入                      8,345.63    25,625.13
    主营业务利润                      3,848.24    13,826.21
    其他业务利润                        128.82      182.58
    期间费用                          2,108.38     7,648.09
    投资收益                              0.00        0.00
    营业外收支净额                      -18.47      -24.08
    所得税                              334.33     1,270.01
    净利润                            1,580.47      5,267.12
    二、 财务报表附注
    1、 与半年度报告相比,公司采用的主要会计政策、会计估计无重大变化;
    2、 季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告采用的会计政策无重大差异;
    3、 所有应纳入财务报表合并范围的均纳入合并。
    武汉精伦电子股份有限公司董事会
    二零零二年十月二十五日