精伦电子:精伦电子:2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明2023-04-29
|
关于精伦电子股份有限公司
非经营|生资金占用及
其他关联盗金往来情况
汇总表的专项审核报告
众环专字(2023)0101007号
{
【
≥
曰 录
起始页码
专项审核报告
汇总表
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 l
0
夕
|
∑h甘『l:8‖0∩z‖0∩8№∩由「t0∏ed№‖!c加c0u∩t8∩t0up 电话贮|留027ˉ8679‖2‖5
中审众环会计师惠务所(特殊营沮台伙)
◇骡恿撇
2‖0∩g3be∩zh0∩8h四∩a』0‖d∩g
涟汉市武昌区东湖路↑69号中审解大厦 ‖0. ‖69比‖咖∩00d毗h0吨0j9t「』ck 传真陶x?027^85424329
‖帅a∩.』j00刀
郎政编码;430077
关于精伦电子股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
众环专字(2023)010l007号
精伦电子股份有限公司全体股东:
我们接受委托’在审计了精伦电子股份有限公司(以下简称‘‘精伦电子’’)2022年12
月3l日合并及公司的资产负债表’2022年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量
表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称“2022年度财务报表”)的
基础上’对后附的《精伦电子股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表》(以下简称“汇总表’’)进行了专项审核°按照中国证券监督管理委员会、国
务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》的规定’编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是精
伦电子管理层的贵任’我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作°中国注册会计师审计准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则’计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在
重大错报获取合理保证°在审核过程中’我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
金额等我们认为必要的程序°我们相信’我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础°
我们认为’后附汇总表所载资料与我们审计精伦电子2022年度财务报表时所复核的会
计资料和经审计的财务报表的相关内容’在所有重大方面没有发现不一致°
为了更好地理解精伦电子2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况’后附
汇总表应当与已审的财务报表一并阅读°
本 年报披露之目的使用’不得用作
中审众 中国注册会计师;
中国注册会计师:
‖‖寸≡
中国武汉 2023年4月27日
|
=
`
0
尸
≥
●●■●
沪
s s
附表
子股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来悄况汇总表
编 金额单位:人民币万元
2022年度占用只计
非经营性 占用方与上市公 上市公司核彝 2022鞠占用资 2022年度占用资金 2022年度偿还 2022年末占用资 占用形成
发…(不含利 累计盎比额 攀额 占用性质
用 司的…关系 的会计科目 金余额 的利息(如有) 原因
息)
司呵ˉ三_=口丁
现大股东及其附
属纠个\|‖
小计
前大股东及其附
属鱼个\|‖
小计
总计 —
2022年潍来只计
其它关联资雕 娜与ˉ膛市公 上市公司核# 2022翱娜资 发…怀钢|2022年懒资金 2022年魔懒 2022年末往来资 往来形成 锤性质
资雌翱名称 金余颧 累计嫂牵额 金余额
的利息(如有) 原因
来 司的举系 的会计科目 息)
大股东及其附属
企业
上市公司的子公 探训精鉴商用机器有限 控股子公司 非经营往
其他应收款 48537 48537 往来款
司及其附属企业 公司 来
关联自然人
武汉精伦电气有限公司 联营企业 应收账款 |2306 l,68565 444.58 l,36413 往来款 经营往来
武汉华美晨磁光电有限 6.38 往来款 经营往来
其他关联方及其 联营企业 应收账款 0.43 1449 8.54
责任公司
附属企业
精伦园产业园发展(武 公司员工参股公 89。40 l20.44 往来款 经营往来
应收账款 7066 3962
汉)有限责任公司 司
—唁■=
总计 698°26
|} 军索《8』 97811 1,49095 —
法定↑睡人! 主恍会计工作的獭人: 会计机构负责人
≡