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公司公告

千金药业:2012年年度报告摘要2013-04-24  

						                    株洲千金药业股份有限公司 2012 年年度报告摘要



                    株洲千金药业股份有限公司
                          2012 年年度报告摘要

一、    重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅
读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2    公司简介
             股票简称               千金药业           股票代码           600479
         股票上市交易所                            上海证券交易所
       联系人和联系方式                董事会秘书                 证券事务代表
               姓名                      谢爱维                       丁四海
               电话                   0731-22492897              0731-22496088
               传真                   0731-22496088              0731-22496088
           电子信箱                 xaw_333@sina.com            qjyydsh@163.com


二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                     单位:元 币种:人民币
                                                       本年(末)比
                       2012 年(末)      2011 年(末)    上年(末)增     2010 年(末)
                                                         减(%)
总资产              1,645,212,190.69 1,281,653,648.30        28.37 1,128,464,362.85
归属于上市公司
                   966,035,213.30   908,293,236.64          6.36   901,573,772.21
股东的净资产
经营活动产生的
                   197,816,674.98    22,578,202.31        776.14    39,129,916.04
现金流量净额
营业收入         1,583,422,733.47 1,256,527,271.35         26.02   979,443,766.84
归属于上市公司
股 东 的 净 利     120,164,483.28    82,821,345.84         45.08 8,638,277,974.00
润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                   111,630,203.61    92,373,013.39         20.85    61,312,641.98
常性损益的净利
润
加权平均净资产                                      增加 3.60 个
                            12.82              9.22                           9.56
收益率(%)                                              百分点
基本每股收益(元
                           0.3942           0.2717         45.09           0.2834
/股)


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稀释每股收益(元
                               0.3942                0.2717        45.09                0.2834
/股)


2.2   前 10 名股东持股情况表
                                                                           单位:股
                                          年度报告披露日前第 5 个
报告期股东总数                    34,721                                      35,083
                                          交易日末股东总数
                                  前 10 名股东持股情况
                                                      持有有限售
                                持股比                                 质押或冻结的股份
      股东名称     股东性质               持股总数 条件股份数
                                例(%)                                        数量
                                                          量
株洲市国有资产
投资控股集团有     国有法人        19.94 60,787,399                0 质押        29,500,000
限公司
湖南涌金投资
                   境内非国
(控股)有限公                     12.30 37,507,980                0 无
                   有法人
司
银华富裕主题股
票型证券投资基     其他             2.94       8,975,820           0 未知
金
泰信先行策略开
                   其他             2.91       8,883,920           0 未知
放式证券投资
景顺长城精选蓝
筹股票型证券投     其他             2.13       6,484,127           0 未知
资基金
中邮核心优选股
票型证券投资基     其他             2.09       6,361,560           0 未知
金
湖南省烟草公司
                   国有法人         1.89       5,763,426           0 无
株洲市公司
                   境内自然
朱飞锦                              1.83       5,580,000           0 无
                   人
广发聚瑞股票型
                其他       1.65 5,019,988            0 未知
证券投资基金
中海能源策略混
合型证券投资基 未知        1.22 3,720,740            0 未知
金
上述股东关联关系或一致
                       公司未知上述股东之间是否存在关联关系。
行动的说明




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2.3   以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系




三、 管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
     2012 年是公司加快创新、加大布局的一年。本年度公司按照年度经营计划,
顺应市场变化,围绕"成本"和"效益"两个主题深化各项经营活动,一是深化营销
改革,完善市场布局;二是全面梳理产品,明确产品规划和思路;三是加大研发
力度,推进多个项目的研发及新药立项;四是推进内部控制建设,完善制度建设,
推动机制创新;五是强化成本、费用控制,效益进一步提升。
     2012 年公司全面完成公司年度计划指标,取得了较好的经营业绩。2012 年
公司实现营业总收入 158342.27 万元 ,同比增长 26.02%;实现营业利润 15089.04
万元,同比增长 39.60%归属于上市公司股东的净利润 12016.45 万元 ,同比增长
45.09%。

(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                              单位:元 币种:人民币
科目                                 本期数                上年同期数       变动比例(%)
营业收入                             1,583,422,733.47      1,256,527,271.35          26.02
营业成本                               786,314,721.81        603,537,960.27          30.28
销售费用                               508,754,997.62        428,559,558.54          18.71
管理费用                               135,560,721.82         91,422,475.76          48.28
财务费用                                   620,370.78         -3,796,093.13
经营活动产生的现金流量净额             197,816,674.98         22,578,202.31         776.14


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投资活动产生的现金流量净额            -224,737,476.02       -136,955,877.64
筹资活动产生的现金流量净额              56,205,902.20        -41,065,011.86
研发支出                                32,981,256.96         14,644,036.97               125.21

2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
    本期营业收入金额较上期增加 326,895,462.12 元,增长比例为 26.02%,主要
原因是公司完善市场布局,加大市场推广力度,公司药品销售、批发、零售业务
保持稳定增长。

(2) 主要销售客户的情况
      公司对前五名销售客户销售额 173,200,330.17 元,占公司全部销售收入的
比例 10.94%



3、 成本
(1) 成本分析表
                                                                               单位:元
分行业情况
                                                                                         本期金
                                                                         上年同
                                             本期占                                      额较上
             成本构成                                                    期占总
 分行业                    本期金额          总成本     上年同期金额                     年同期
               项目                                                      成本比
                                             比例(%)                                     变动比
                                                                         例(%)
                                                                                         例(%)
          原辅料、人
药 品 生
          工、制造费 356,031,066.90            45.35 280,662,719.52            46.54       26.85
产
          用
药 品 批
          外购商品   436,573,557.57            55.61 365,929,931.45            60.67       19.31
发零售
          原辅料、人
其他      工、制造费 29,498,341.93               3.76    25,267,930.14          4.19       16.74
          用
          原辅料、人
合 并 抵
          工、制造费 -37,038,557.01             -4.72   -68,761,493.79        -11.40      -46.13
销
          用
          原辅料、人
合计      工、制造费 785,064,409.39           100.00 603,099,087.32           100.00       30.17
          用
分产品情况
                                                                         上年同          本期金
                                             本期占
             成本构成                                                    期占总          额较上
 分产品                    本期金额          总成本     上年同期金额
               项目                                                      成本比          年同期
                                             比例(%)
                                                                         例(%)           变动比

                                         4
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            原辅料、
药     品   人 工 、 制 792,604,624.47         100.96 646,592,650.97      107.22      22.58
            造费用
百货零售    外购商品     10,991,980.41            1.40    13,594,082.34     2.25     -19.14
娱    乐    电影成本     12,389,104.27            1.58    10,623,489.45     1.76      16.62
            原辅料、
仓库出租    人工、折      1,627,621.22            0.21     1,050,358.35     0.17      54.96
            旧
            原辅料、
卫生用品    人工、制        510,641.83            0.07
            造费用
            原辅料、
物流配送    人工、折      3,978,994.20            0.50
            旧
            原辅料、
合并抵消    人 工 、 制 -37,038,557.01           -4.72   -68,761,493.79   -11.40     -46.13
            造费用
            原辅料、
合计        人 工 、 制 785,064,409.39         100.00 603,099,087.32      100.00      30.17
            造费用

(2) 主要供应商情况
    前五名供应商采购额 78790286.85 元,占总采购额的 11.96%

(3) 其他
    本期营业成本金额较上期增加 182,776,761.54 元、增长比例为 30.28%,主要
原因为外购原材料价格上涨、人工费及销量增加。

4、 费用
    (1)本期管理费用金额较上期增加 44,138,246.06 元、增长比例为 48.28%,
主要原因是本期人工成本较上期增加 15,655,002.27 元,增长比例为 48.33%;本
期技术开发费较上期增加 18,337,219.99 元,增长比例为 125.22%。
    (2)本期财务费用金额较上期增加 4,416,463.91 元、增长比例为 116.34%,主
要原因是本期母公司借款利息增加及办理大额承兑贴现。

5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                          单位:元
本期费用化研发支出                                                            32,981,256.96
研发支出合计                                                                  32,981,256.96
研发支出总额占净资产比例(%)                                                          3.10
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                        2.08

                                          5
                    株洲千金药业股份有限公司 2012 年年度报告摘要




6、 现金流
   (1)经营活动产生的现金流量净额较上期增加 776.84%,主要是本期销售规
模增加及收到其他往来款项增加所致。
   (2)投资活动产生的现金流量净额较上期减少 64.09%,主要是本期购建长期
资产支出增加 18846 万元,同时收回前期交易性金融资产投资所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 236.87%,主要是本期向银行借
款增加所致。
7、其它
  (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    报告期内公司主营业务稳定,公司利润构成及利润来源未发生重大变动

(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                   主营业务分行业情况
                                                               营业收        营业成
                                                                                       毛利率
                                                  毛利率       入比上        本比上
 分行业       营业收入           营业成本                                              比上年
                                                  (%)       年增减        年增减
                                                                                       增减(%)
                                                                 (%)           (%)
                                                                                            减少
药 品 生
            994,469,742.36 356,031,066.90             64.20          21.60     26.90     1.48 个
产
                                                                                         百分点
                                                                                            增加
药 品 批
            562,051,355.83 436,573,557.57             22.32          24.41     19.30     3.32 个
发零售
                                                                                         百分点
                                                                                            增加
其他         54,588,975.47     29,498,341.93          45.96          20.90     16.70     1.92 个
                                                                                         百分点
                                                                                            增加
合 并 抵
             -37,847,775.92   -37,038,557.01           2.14         -45.26    -46.10     1.60 个
销
                                                                                         百分点
                                                                                            减少
合计       1,573,262,297.74 785,064,409.39            50.10          26.31     30.20     1.48 个
                                                                                         百分点
                                   主营业务分产品情况
                                                               营业收        营业成
                                                                                       毛利率
                                                   毛利率      入比上        本比上
 分产品       营业收入            营业成本                                             比上年
                                                   (%)      年增减        年增减
                                                                                       增减(%)
                                                                 (%)           (%)
                                                                                            增加
药     品 1,556,521,098.19 792,604,624.47             49.08          22.60     22.60     0.01 个
                                                                                         百分点

                                         6
                     株洲千金药业股份有限公司 2012 年年度报告摘要


                                                                                          增加
百货零售       17,109,319.73     10,991,980.41         35.75        -10.38   -19.10    6.96 个
                                                                                       百分点
                                                                                          增加
娱     乐      28,363,905.75     12,389,104.27         56.32         20.76    16.60    1.55 个
                                                                                       百分点
                                                                                          减少
仓库出租        3,120,697.00      1,627,621.22         47.84         21.21    55.00   11.36 个
                                                                                       百分点
                                                                                          增加
卫生用品        1,177,852.59        510,641.83         56.65        100.00   100.00   56.65 个
                                                                                       百分点
                                                                                          增加
物流配送        4,817,200.40      3,978,994.20         17.40        100.00   100.00   17.40 个
                                                                                       百分点
                                                                                          增加
合并抵消       -37,847,775.92   -37,038,557.01          2.14        -45.26   -46.10    1.60 个
                                                                                       百分点
                                                                                          减少
合计        1,573,262,297.74 785,064,409.39            50.10         26.31    30.20    1.48 个
                                                                                       百分点

2、 主营业务分地区情况
                                                                 单位:元 币种:人民币
        地区                       营业收入                    营业收入比上年增减(%)
国内                                 1,573,262,297.74                                26.31

(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
                                                                               单位:元
                                                                        上期期末    本期期末
                                本期期末数占
                                                                        数占总资    金额较上
 项目名称       本期期末数      总资产的比例         上期期末数
                                                                        产的比例    期期末变
                                    (%)
                                                                          (%)    动比例(%)
应收账款  55,324,977.70                       3.36   36,576,681.03            2.85       51.26
预付款项  72,044,931.22                       4.38   29,123,694.64            2.27      147.38
其他应收
          13,839,578.86                       0.84   29,722,101.78           2.32       -53.44
款
存货     195,346,290.24                    11.87 116,955,492.48              9.13       67.03
其他流动
           6,686,183.82                       0.41                                     100.00
资产
无形资产 199,450,366.53                    12.12     45,262,991.38           3.53      340.65
递延所得   1,310,953.87                     0.08      2,054,880.79           0.16      -36.20

                                          7
                    株洲千金药业股份有限公司 2012 年年度报告摘要


 税资产
 短期借款      115,900,000.00            7.04                                   100.00
 应付票据        5,156,250.92            0.31                                   100.00
 预收款项       76,831,259.28            4.67 56,609,967.63         4.42         35.72
 应付职工
                22,305,661.61            1.36 15,263,998.54         1.19         46.13
 薪酬
 其他应付
               220,310,542.27           13.39 73,987,331.68         5.77        197.77
 款
     1、期末应收账款余额较期初增加 18,748,296.67 元,增加比例为 51.26%,
主要原因是由于本期销售收入增长和下属子公司湖南千金医药股份有限公司本
期新增销售客户。
     2、期末预付款项余额较期初增加 42,921,236.58 元,增加比例为 147.38%,
主要原因是由于本期下属子公司湖南千金湘江药业股份有限公司预付株洲市金
城建设投资有限责任公司购买金山科技工业园土地款 28,500,000.00 元。
     3、期末其他应收款余额较期初减少 15,882,522.92 元,减少比例为 53.44%,
主要原因是本期子公司株洲神农千金医药食品物流有限公司收回上期支付土地
合作开发诚意金。
     4、期末存货账面价值较期初增加 78,390,797.76 元,增加比例为 67.03%,主
要原因是根据经营计划,库存商品及原材料期末库存较期初增加。
     5、期末其他流动资产余额较期初增加 6,686,183.82 元,增加比例为 100.00%,
主要原因是本期预缴企业所得税所致。
     6、期末无形资产账面价值较期初增加 154,187,375.15 元,增加比例为
340.65%,主要原因是本期购入株洲市天元区武广高铁新站炎帝大道旁 3 块土地。
     7、期末递延所得税资产余额较期初减少 743,926.92 元,减少比例为 36.20%,
主要原因为本期交易性金融资产市值回升后减持,公允价值变动损益增加。
     8、期末短期借款余额较期初增加 115,900,000.00 元,增加比例为 100%,主
要为本期增加经营性短期贷款。
     9、期末应付票据余额较期初增加 5,156,250.92 元,增加比例为 100.00%,主
要原因是本期下属子公司湖南株洲千金医药股份有限公司向中国光大银行株洲
分行办理银行承兑汇票结算供应商货款增加。
     10、期末预收款项余额较期初增加 20,221,291.65 元,增加比例为 35.72%,
主要原因是本公司销售良好,客户预订货物量数增加,预收货款同比增加。
     11、期末应付职工薪酬余额较期初增加 7,041,663.07 万元,增加比例为
46.13%,主要原因为本公司本期计提的 2012 度奖金尚未发放。
     12 、期 末其 他应 付款 余额 较期 初增 加 146,323,210.59 元,增 加比 例为
197.77%,主要原因要是由于下属子公司株洲神农千金医药食品物流有限公司增
加对株洲市武广新城开发建设有限公司往来款。

(四) 核心竞争力分析
     公司的核心竞争力主要为以下三个方面:
     1、品牌优势
     经过 20 多年的持续打造和培育,形成了良好的企业品牌,"千金"品牌已成
为妇科领导品牌,已经成为一个老百姓耳熟能详的全国性知名品牌,尤其在女性
心目中树立了良好的品牌形象。"千金"商标被认定为国家驰名商标。

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                    株洲千金药业股份有限公司 2012 年年度报告摘要


     2、营销网络优势
     通过近 20 多年的发展,公司建立了完善的营销网络。现在公司建立了超过
1000 人的专业化营销队伍,在全国除西藏外的其他省市都设有联络处。拥有广
泛的分销和终端营销网络,经销商遍布全国,建立起了完善的层级分销体系和独
特的千金价值链体系,与全国近万家医疗机构、一千余家连锁药店企业以及近五
万家药店进行产品营销和品牌营销合作。
     3、技术优势
     公司专注于女性健康产业,已形成女性健康系列产品。公司为湖南省重点高
新技术企业,拥有高素质的专职研究人员 40 多人,并聘有 30 多个科研院所的
120 多位专家作为咨询专家,拥有完备实验研究场所及中试生产线。公司设立了
"博士后科研流动站协作研发中心",组建了" 湖南省女性健康药物工程技术研究
中心"。
     公司主导产品妇科千金片(胶囊)为国家中药保护品种、国家基本医疗保险
目录甲类品种,2005 版、2010 版《中华人民共和国药典》品种,2009 版、2012
版国家基本药物目录品种。2006 年被国家科技部和国家保密局列为秘密级国家
秘密技术项目,是唯一列入国家秘密技术的妇科中成药品种。

(五)投资状况分析
 对外股权投资总体分析
                                           单位:万元
报告期内投资额                           6997
投资额增减变动数                         -2346.5
上年同期投资额                           9343.5
投资额增减幅度(%)                        -25.11


被投资的公司情况

                                     占被投资公司权益的比
被投资的公司名称     主要经营活动                         备注
                                     例(%)
湖南千金药材有限公 中药材种植、购销,
                                     100                  投资金额 3000 万元
司                 中药饮片生产销售
醴陵千金影院有限公
                   商业零售及电影    90                   投资金额 720 万元
司




1、主要控股子公司情况
  (1)湖南千金湘江药业股份有限公司
    该公司注册资本为 1,600 万元,本公司持有其 51%的股权。该公司主营业务
范围为:生产、销售原料药、片剂、胶囊剂、提供道路货物运输服务,经营本企
业生产的化学合成药的出口业务及本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、

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仪器仪表及配件的进出口业务。2012 年底该公司总资产 25721 万元,净资产 10637
万元,2012 年实现营业收入 26031 万元,实现净利润 3050 万元。
  (2)湖南千金投资控股股份有限公司
    该公司注册资本为 6,720 万元,本公司持有其 99.7%的股权。该公司主营业
务范围为:法律法规允许的实业投资;百货、五金交电、建筑材料、法律法规允
许的化工原料及产品、金属材料、农副产品的销售;房屋租赁;股权投资。2012
年底该公司总资产 8631.62 万元,净资产 7307.57 万元,2012 年实现营业收入
1366.99 万元,亏损 994.25 万元。
  (3)湖南千金大药房零售连锁有限公司
    该公司注册资本 1000 万元,本公司持有其 100%的股权。该公司主营业务范
围为:凭本企业许可证方可从事中药材、中成药、中药饮片、化学原料药及其制
剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、第一和第二类精
神药品、蛋白同化制剂及肽类激素批发,二、三类医疗器械经营,预包装食品、
保健食品经营;法律、法规、政策允许的一类医疗器械、日用品、消毒用品、百
货、钟表眼镜、文化体育用品、家用电器、家具销售,工艺品的生产、销售;设
计、制作、发布、代理国内广告。2012 年底该公司总资产 9236.17 万元,净资产
2067.40 万元,2012 年实现营业收入 26295.53 万元,实现净利润 458.32 万元。
  (4)湖南千金医药股份有限公司
    该公司注册资本 1000 万元,本公司持有其 98%的股权。该公司主营业务范
围为:中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物
制品,预包装食品,一、二类医疗器械和三类:6815 注射穿刺器械、6866 医用高
分子材料及制品、保健用品、化妆品、消毒用品、日用百货、日用化工、针棉纺
织品、文化用品、工艺美术品、钟表眼镜、五金工具、交电、家具的销售。2012
年底该公司总资产 8115 万元,净资产 1640 万元,2012 年实现营业收入 30734
万元,实现净利润 251 万元。
  (5)株洲千金文化广场有限公司
    该公司注册资本为 2,500 万元,本公司持有其 79.28%股权。该公司主营业
务范围为:电影、录像放映、电游、餐饮、酒吧茶座、卡拉 OK、冷饮、烟酒副
食;日用百货、服装批零。2012 年底该公司总资产 7425 万元,净资产 6053 万
元,2012 年实现营业收入 5062 万元,实现净利润 722 万元。
  (6)株洲千金物流有限公司
    该公司注册资本为 1000 万元,本公司持有其 100%股权。该公司主营业务范
围为:货物仓储、货物运输、中转仓储以及以仓储为主的物流配送活动。2012
年底该公司总资产 2148.7 万元,净资产 821.5 万元,2012 年实现营业收入 793.8
万元,亏损 48.1 万元。
  (7)湖南千金药材有限公司
    该公司注册资本为 3000 万元,本公司持有其 100%股权。该公司主营业务范
围为:中药材种植、中药材购销,中药饮片的生产、销售,含茶制品和代用茶的
生产、销售。2012 年底该公司总资产 9118.98 万元,净资产 3173.47 万元,2012
年实现营业收入 10602.39 万元,实现净利润 184.47 万元。
  (8)株洲神农千金医药食品物流有限公司
      该公司注册资本为 6080 万元,本公司持有其 51%股权。该公司主营业务范
围为:普通货运;食品批发兼零售等。该公司处于筹备阶段,2012 年底该公司
总资产 16686.89 元,净资产 5696.38 万元,2012 年实现营业收入 0 万元,亏损

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170.59 万元。

2、 非募集资金项目情况
      (1)、研发大楼工程项目,预算金额 3300 万元,本期发生 1142 万元,累计
投入 3493 元,工程进度 100%。
      (2)、陇西千金药材基地二期工程项目,预算金额 1800 万元,本期发生 821
万元,累计投入 1724 万元,工程进度 91%。
      (3)、河西公寓楼项目,预算金额 969 万元,本期发生 935 万元,累计投入
1039 万元,工程进度 100%。
    (4)、株洲神农千金交易中心仓储工程项目,预算金额 4485 万元,本期发生
379 万元,累计投入 379 万元,工程进度 8%。



二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析


(一) 行业竞争格局和发展趋势
     随着国家医疗保障体系的不断健全,居民生活水平不断提高,加上我国老龄
化进程加快,人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放,医药市场需求将不断
增长,医药行业仍处于高增长和集约化的发展阶段,创新和品牌将成为未来行业
发展的主要方向。
     2013 年,基本药物目录将扩容,基本药物进一步扩大使用范围,基本药物
市场将会明显扩大;新版 GMP 限时认证、药品质量标准及药品注册条件提高将
加速医药行业整合与升级,促进行业优胜劣汰,有利于优质企业做大做强。

(二) 公司发展战略
      秉承“诚信负责、行善爱人”的核心价值观及"社会为本,福惠千金 "的企
业宗旨,努力促进企业核心竞争能力的形成、提升和稳固,集中资源在女性健康
领域发展,致力于成为女性健康领域标杆企业及中药衍生领域品牌企业。

(三) 经营计划
      2013 年公司继续围绕"效益"和"成本"两个主题,抓好市场营销、产品开发及
引进、、新版 GMP 贯彻、药材资源等工作,狠抓落实,提升效益。
   1、深化经营、提升效益
   ①优化布局。一是抓好源头,搞好原药材战略储备,解决资源难题。二是把握
重点,做好营销规划,加强落实,突出重点。三是打破瓶颈,加速新产品开放,
完善产品布局。
   ②优化资源。一是运筹好人力资源,提升员工素质,优化人员配置。二是运筹
好财物资源,提升资源利用效率,提升投入产出比。三是运筹好品牌资源,扩大
品牌影响。
   ③优化结构。一是优化成本结构,提高劳动效率,降低采购成本,用活营销费
用。二是优化产品结构,做强一线品种,积极做大二、三线品种。三是优化组织
结构,简化流程,规范管理。
2、深化管理、提升效率

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   ①完善关系。一是完善内外关系,二是完善母子公司关系,三是完善横向关系。
   ②完善机制。一是完善责权机制,二是完善约束机制,三是完善激励机制。
   ③完善体系。一是完善风险防范体系,二是完善危机管理体系,三是完善绩效
管理体系。
3、深化文化、提升效果
   一是加强引导,二是加强投入,三是加强融合。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
      2013 年公司将严格控制各项费用支出,加快资金周转速度,并充分利用各
种金融工具,合理安排,统筹资金,降低资金成本,以促进公司健康稳定的发展。
      经初步预算,公司维持日常业务及完成在建工程投资项目所需资金需求约为
1.5 亿元,公司将通过日常生产经营收入、银行融资等手段解决。

(五) 可能面对的风险
     1、原材料价格上涨风险
     由于受劳动力成本上升、自然灾害及游资炒作等因素的影响,原药材价格呈
现长期上涨趋势,原药材价格近年来不断上涨,导致公司原材料成本增加。
     面对上述风险,公司通过加强原药材行情调研及跟踪,加强市场预测分析,
合理安排采购计划。顺应原药材价格涨跌周期,在中药材价格处于低位时加大储
备力度,积极推进 GAP 药材种植基地建设,尽量减少原药材价格上涨的不利影
响,确保公司未来的原材料稳定供应。
     2、药品质量风险
     质量风险主要包括管理风险和固有风险,管理风险贯穿原材料采购、生产管
理、药品流通、患者使用全过程,固有风险主要指不良反应风险、质量标准风险
等。药品质量风险是制药企业面临的重要风险。
     面对上述风险,公司以"产品质量要确保万无一失"作为公司生产的内控标
准,不断提高产品的内在品质,真正做到让消费者放心。公司建立了涵盖原料药
材采购,生产管理、药品流通及患者使用各个环节的完整的质量控制体系,从制
度和管理体制的设计上确保了产品的质量可控,从而保证产品质量的安全、可靠。
     3、药品降价风险
     随着国家新医改的推进,药品价格特别是进入国家基本药物目录品种面临降
价风险。
     面对可能出现的降价风险,公司一是通过深化营销改革,拓展市场销售渠道,
提升公司产品的销售规模及市场占有率;二是加强内部管理,努力降低成本及费
用支出。从而增强公司整体盈利能力,消化产品价格下降带来的不利影响。
     4、研发风险
     由于新药研发具有投入大、周期长、不确定性高等特点,如果最终未能获得
新药注册审批或者开发的新药不能适应市场需求,则会导致研发失败。
     面对上述风险,公司将建立产品研发方面的科学决策体系,不断加强研发团
队建设,积极与国内一流科研机构进行合作,并结合公司自身的销售能力、风险
承受能力,进行有针对性的研究开发,尽量规避研发风险。



三、 利润分配或资本公积金转增预案

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(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
1、公司现金分红政策
     公司一直重视对投资者的合理投资回报,保持利润现金分红政策的连续性和
稳定性。公司章程中规定"每年以现金分配方式分配的利润不少于该年度实现的
可分配利润的百分之二十。"
2、报告期内现金分红方案的执行情况
     公司 2012 年 5 月 18 日召开的 2011 年度股东大会审议批准了《关于 2011 年
度利润分配方案》的议案。
     2011 年度利润分配方案:以公司 2011 年末总股本 304,819,200 股为基数,
每 10 股派现金 2 元(含税)方案进行分配。
     公司于 2012 年 6 月份实施了上述分配方案,并于 6 月 18 日在《中国证券报》、
《上海证券报》》、《证券时报》刊登了《2011 年度利润分配实施公告》。



(二) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本
方案或预案

                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                             占合并报
                                                              分红年度合并 表中归属
             每 10 股送 每 10 股派                 现金分红
                                       每 10 股转             报表中归属于 于上市公
 分红年度      红股数   息数(元)                  的数额(含
                                       增数(股)             上市公司股东 司股东的
               (股)   (含税)                     税)
                                                                的净利润     净利润的
                                                                             比率(%)
  2012 年                          2              76,204,800 120,164,483.28      63.42
  2011 年                          2              60,963,840 82,821,345.84       73.61
  2010 年                        2.5              76,204,800 8,638,277,974       88.22



四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出
具体说明。
     纳入 2011 年度合并财务报表范围的公司共计 13 户,本年度纳入合并财务
报表范围的公司共计 15 户,与上期相比增加合并公司 2 户,具体原因如下:
   (1)本公司 2012 年 7 月 19 日新设成立湖南千金药材有限公司,注册资本
3,000.00 万元。经营范围:中药材种植、中药材购销(需专项审批的除外);中
药饮片的生产、销售(药品生产许可证有效期至 2015 年 3 月 16 日)。本公司出
资 3,000 万元,占注册资本的 100%。
   (2)本公司控股子公司株洲千金文化广场有限公司 2012 年 10 月 23 日新设成
立醴陵千金影院有限公司,注册资本 800.00 万元。经营范围:办公用品批零兼
营;书、报刊销售。本公司出资 720.00 万元,占注册资本的 90%。

                                        13
株洲千金药业股份有限公司 2012 年年度报告摘要




                                         董事长:江端预

                                 株洲千金药业股份有限公司

                                        2013 年 4 月 23 日




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