凤凰股份:内部控制审计报告2013-04-07
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内鄱控制审计报告
偌会师獾字 【,O13】 笫 51o110号
江苏凤凰置业投 资股份有 限公司全体殷东 :
按照 《企业 内部控制审计指引》及中囿注 册会计师执业准则的榴关
要求 ,我 们审计 了汪苏风凰置业 投资股份甯限公司 (以 下简称 ”风飓股
”
份 )2012年 I2月 3I日 的财务报告内部姣制的有效性 。
一 、企业对 内鄱控制的赞伍
按照 《企业 内鄱控制基 本觌范》、《企业 内嘟挎制应 用指引》、 《企
业 内部掩剞评价指弓丨》的规 楚 ,建 立健全稠有效实施 内鄱控制 ,并 评价
英有效慨是风凰股份鳌黟会的赍任 。
二、 注册会计 师的费饪
我们的费馁趣在实施审计 工作的錾fL+j上 ,对 财务报告内部控制的有
效性发装审忡慧见 ,并 对注戆到的非财务报禽内鄱控制的爨大缺陷邀行
披露 。 /`
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三、 内部控制的圃宥爝 限性
内鄱控制奥有圃有局限J眭 :存 在不能防止和发现锚报 的可能性 。此
外 ,豳 于懵况的变化可能簿致内鄱控制变得不恰驺 ,或 对控制政策和穰
序遘循的稷度 降低 ,根 擒 内部控制审计结果推测未来 内鄱控制的有效性
巢有一楚风险。
内部控槲铎计雒锊第 1贞
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四、 财务报告内都拄制审计志见
我们认为 ,凤 凰股份于zO12年 12月 31日 按照 《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中国注册会计
鼬
中圃注册会计师
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申国 ·上海 二0一 三年四月三 日
内部控制审计报眚第 2员