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公司公告

凤凰股份:内部控制审计报告2013-04-07  

						            山   立信会计师事务所(特 殊普通备㈥
       钅
                                                         BDOCⅢ AsⅡ VLLlNPANCERTlFIⅢDPUBLICACCOUNTANTsLLP
                 地址 :上 海市南京东路61号 4楼           4F No,61Nan J,ng Dong Road
                 邮编 :200002                            shangh缸 Ch血 a.2QO002
                 电话 :8⒍ 2⒈ 63391166                  Tel: 86-21ˉ 63391166
                 传真 :“ ˉ21犭 33” 558                Fax: 86ˉ 21-63392658




                            内鄱控制审计报告

                                                          偌会师獾字 【,O13】 笫 51o110号


江苏凤凰置业投 资股份有 限公司全体殷东              :




     按照 《企业 内部控制审计指引》及中囿注 册会计师执业准则的榴关
要求 ,我 们审计 了汪苏风凰置业 投资股份甯限公司 (以 下简称 ”风飓股
  ”
份 )2012年 I2月 3I日 的财务报告内部姣制的有效性 。

    一 、企业对 内鄱控制的赞伍

     按照 《企业 内鄱控制基 本觌范》、《企业 内嘟挎制应 用指引》、 《企
业 内部掩剞评价指弓丨》的规 楚 ,建 立健全稠有效实施 内鄱控制 ,并 评价
英有效慨是风凰股份鳌黟会的赍任 。

    二、 注册会计 师的费饪

    我们的费馁趣在实施审计 工作的錾fL+j上 ,对 财务报告内部控制的有
效性发装审忡慧见 ,并 对注戆到的非财务报禽内鄱控制的爨大缺陷邀行
披露 。                                      /`
                    I                                                              簸



    三、 内部控制的圃宥爝 限性

    内鄱控制奥有圃有局限J眭 :存 在不能防止和发现锚报 的可能性 。此
外 ,豳 于懵况的变化可能簿致内鄱控制变得不恰驺 ,或 对控制政策和穰
序遘循的稷度 降低 ,根 擒 内部控制审计结果推测未来 内鄱控制的有效性
巢有一楚风险。




                                内部控槲铎计雒锊第 1贞
         山     立倌会计师事务所(特 殊普通合㈧
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                地址 :上 海市南京东路61号 4楼             4F No61Nan Jhg Dong Road
                邮编 :200002                              shanghai China200002
                电话 :869⒈ 63391166                      Te1: 86-21-63391166
                传真 :“ -21ˉ 633叻 558                  Fax: 86ˉ 21ˉ 6339z·s58




    四、 财务报告内都拄制审计志见

    我们认为 ,凤 凰股份于zO12年 12月 31日 按照 《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




                                                        中国注册会计


                                                                                           鼬

                                                        中圃注册会计师
                                                                                      m
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      申国 ·上海                                      二0一 三年四月三 日




                              内部控制审计报眚第 2员