监事会关于对《公司董事会关于 2020 年度保留意见审计报 告涉及事项的专项说明》的意见 鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报表 出具了保留意见审计报告,公司监事会拟对董事会作出的《公司董事会关于 2020 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》发表意见如下: 监事会同意《公司董事会关于 2020 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说 明》,监事会督促公司董事会、管理层尽快采取有效措施收回货款,努力降低和 消除所涉事项对公司带来的不利影响,切实维护公司及全体股东特别是中小股东 的合法权益,保证公司持续、稳定、健康发展。 福建实达集团股份有限公司监事会 2021 年 8 月 29 日