辅仁药业集团制药股份有限公司监事会 关于对内部控制审计报告涉及事项的专项说明 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对辅仁药业集团制药股份有限公司(以 下简称“公司”)2019 年度财务报告内部控制进行了审计,并出具了否定意见的 审计报告。根据《内部控制审计指引》等相关规定的要求,监事会对董事会关于 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制出具否定意见的审计报告涉 及事项的专项意见如下: 内部控制审计报告客观和真实的反映了公司内部控制状况,对内部控制审计 报告无异议;监事会认为董事会的专项说明符合实际情况,同意该专项说明所述 内容;监事会要求公司董事会和管理层采取有效措施,改进公司治理水平,采取 积极措施,使公司持续、稳定、健康发展,维护公司全体股东利益。 辅仁药业集团制药股份有限公司监事会 2020 年 6 月 22 日