意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

ST辅仁:监事会关于对内部控制审计报告涉及事项的专项说明2020-06-24  

						         辅仁药业集团制药股份有限公司监事会
    关于对内部控制审计报告涉及事项的专项说明

    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对辅仁药业集团制药股份有限公司(以
下简称“公司”)2019 年度财务报告内部控制进行了审计,并出具了否定意见的
审计报告。根据《内部控制审计指引》等相关规定的要求,监事会对董事会关于
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制出具否定意见的审计报告涉
及事项的专项意见如下:

    内部控制审计报告客观和真实的反映了公司内部控制状况,对内部控制审计
报告无异议;监事会认为董事会的专项说明符合实际情况,同意该专项说明所述
内容;监事会要求公司董事会和管理层采取有效措施,改进公司治理水平,采取
积极措施,使公司持续、稳定、健康发展,维护公司全体股东利益。




                                   辅仁药业集团制药股份有限公司监事会

                                                       2020 年 6 月 22 日