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公司公告

金陵饭店:2011年度内部控制审计报告2012-03-22  

						  金陵饭店股份有限公司
2011 年度内部控制审计报告

    天衡专字(2012)00108 号




  天衡会计师事务所有限公司
                          内部控制审计报告

                                                        天衡专字(2012)00108 号


金陵饭店股份有限公司全体股东:


    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了
金陵饭店股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金陵饭店股份有限公司董事会的
责任。


    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计
结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,金陵饭店股份有限公司于 2011 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




    天衡会计师事务所有限公司                 中国注册会计师:郭澳


            中国南京                         中国注册会计师:林捷


                                                            2012 年 3 月 21 日