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公司公告

成都银行:成都银行股份有限公司2021年12月31日内部控制审计报告2022-04-28  

                                       北京注册会计师协会
               业务报告统一编码报备系统
  业务报备统一编码: 110002432022636006946

                          成都银行股份有限公司 2021 年 12 月 31 日
            报告名称:
                          内部控制审计报告

            报告文号: 安永华明(2022)专字第 60466995_A01 号

被审(验)单位名称: 成都银行股份有限公司

  会计师事务所名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

            业务类型: 专项审计

            报告日期: 2022 年 04 月 27 日

            报备日期: 2022 年 04 月 24 日

                          师宇轩(110002432803),
            签字人员:
                          许旭明(110002432766)




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    说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北
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