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公司公告

得邦照明:2019年半年度报告2019-08-29  

						                   横店集团得邦照明股份有限公司 2019 年半年度报告



公司代码:603303                                             公司简称:得邦照明




            横店集团得邦照明股份有限公司
                  2019 年半年度报告




                             二〇一九年八月




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                                        重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
     整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 本半年度报告未经审计。


四、 公司负责人倪强、主管会计工作负责人朱国星及会计机构负责人(会计主管人员)郭静雅声
     明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
     本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请
投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否


八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否

九、   重大风险提示
     公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险,敬请查阅本报告“第四节经营情况的
讨论与分析”中“二、其他披露事项”的“(二)可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。


十、 其他

□适用 √不适用




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第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节     公司业务概要 ..................................................................................................................... 7
第四节     经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10
第五节     重要事项........................................................................................................................... 16
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 27
第七节     优先股相关情况 ............................................................................................................... 31
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 31
第九节     公司债券相关情况 ........................................................................................................... 32
第十节     财务报告........................................................................................................................... 33
第十一节   备查文件目录 ................................................................................................................. 137




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                                    第一节            释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司              指       横店集团得邦照明股份有限公司
横店控股                  指       横店集团控股有限公司
企业联合会                指       横店社团经济企业联合会,公司实际控制人
横店进出口                指       浙江横店进出口有限公司,公司股东
金华德明                  指       金华德明投资合伙企业(有限合伙),公司股东
瑞金得邦                  指       瑞金市得邦照明有限公司,公司全资子公司
得邦进出口                指       浙江横店得邦进出口有限公司,公司全资子公司
得邦塑料                  指       横店集团得邦工程塑料有限公司,公司全资子公司
得邦光电                  指       东阳得邦光电有限公司,公司全资子公司
东阳得邦                  指       东阳得邦照明有限公司,公司全资子公司
瑞金得明                  指       瑞金市得明光电科技有限公司,公司全资子公司
公共照明                  指       横店集团浙江得邦公共照明有限公司,公司全资子公司
杭州得邦                  指       杭州得邦照明有限公司,公司全资子公司
得邦电子商务              指       浙江得邦电子商务有限公司,公司全资子公司
金华得邦光电              指       金华市得邦光电科技有限公司,公司全资子公司
得邦车用照明              指       浙江得邦车用照明有限公司,公司全资子公司
广东特优仕                指       广东特优仕照明科技有限公司,公司控股子公司
江西奥普                  指       江西奥普照明有限公司,公司参股公司
立信会计师事务所          指       立信会计师事务所(特殊普通合伙)




                     第二节         公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                               横店集团得邦照明股份有限公司
公司的中文简称                               得邦照明
公司的外文名称                               Hengdian Group Tospo Lighting Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写                           Tospo
公司的法定代表人                             倪强


二、 联系人和联系方式
                                                                 董事会秘书
姓名                                         沈贡献
联系地址                                     浙江省东阳市横店工业区
电话                                         0579-86563876
传真                                         0579-86563787
电子信箱                                     stock@tospolighting.com.cn

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三、 基本情况变更简介
公司注册地址                                       浙江省东阳市横店工业区
公司注册地址的邮政编码                             322118
公司办公地址                                       浙江省东阳市横店工业区科兴路88号
公司办公地址的邮政编码                             322118
公司网址                                           http://www.tospolighting.com.cn
电子信箱                                           stock@tospolighting.com.cn


四、 信息披露及备置地点变更情况简介
                                                   《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
公司选定的信息披露报纸名称
                                                   券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                             公司董事会秘书办公室


五、 公司股票简况
       股票种类       股票上市交易所            股票简称            股票代码          变更前股票简称
         A股          上海证券交易所            得邦照明             603303                 不适用


六、 其他有关资料
□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                               单位:元     币种:人民币
                                               本报告期                                   本报告期比上
           主要会计数据                                              上年同期
                                             (1-6月)                                   年同期增减(%)
营业收入                                    1,974,116,340.16       1,866,876,760.13                 5.74
归属于上市公司股东的净利润                    122,054,004.64         111,339,175.48                 9.62
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                              106,259,205.98          88,428,604.36                  20.16
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额                    182,338,654.78         -22,393,573.69             不适用
                                                                                          本报告期末比
                                             本报告期末              上年度末             上年度末增减
                                                                                              (%)
归属于上市公司股东的净资产                  2,472,128,271.84       2,570,450,766.69               -3.83
总资产                                      3,768,010,702.45       3,837,803,210.21               -1.82

(二)      主要财务指标
                                                本报告期                              本报告期比上年
               主要财务指标                                         上年同期
                                              (1-6月)                                同期增减(%)
基本每股收益(元/股)                                0.2517               0.2274                10.69
稀释每股收益(元/股)                                0.2517               0.2274                10.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益
                                                       0.2192              0.1806                    21.37
(元/股)
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加权平均净资产收益率(%)                           4.71               4.60   增加0.11个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
                                                    4.10               3.65   增加0.45个百分点
产收益率(%)

公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
      非经常性损益项目                    金额                         附注(如适用)
非流动资产处置损益                                   223,016.67
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但
与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照                          4,042,039.80
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
                                               14,265,052.33
益
因不可抗力因素,如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益,
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以及处置交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外
                                                       606,354.15
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额                                       391.89
所得税影响额                                      -3,342,056.18
合计                                              15,794,798.66

十、 其他
□适用 √不适用




                               第三节        公司业务概要


一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    (一)公司所从事的主要业务
    公司主要从事光源、灯具、照明控制类产品的研发、生产、销售和照明工程的设计、安装,
主要产品包括光源、室内应用灯具、照明控制、户外照明灯具和改性材料,广泛应用于民用、商
业照明领域,公司致力成为专业照明解决方案服务商。
    (二)公司经营模式
    公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系,根据公司自身情况、市场需求和运行机制经营
活动。公司主要业务模式具体如下:
    (1)采购模式
    公司设置有专门的供应链管理委员会,负责审核、签发《采购大纲》,明确供应商的选择和各
供应商的采购比例分配,下属子公司依据大纲实施具体采购。下属子公司除一般耗材可以自主采
购外,主要的生产用原材料均由公司的采购部门统一负责安排。在正常情况下,采购部一般采取


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按需采购的原则来采购原材料。采购部门根据制定的整体生产计划,由 ERP 系统自动依据需求和
存货量来确定原材料采购计划,实施采购。
    (2)生产模式
    公司的生产经营模式主要为订单生产方式,同时,针对部分型号的产品根据产能情况适当采
取库存生产的方式,突出“高速度,低库存”的特点,根据不同客户的需求,灵活多变地组织生
产,能更加有效地运作来随时接受订单、随时生产,并且降低成本。
    (3)销售模式
    公司为主要绿色照明产品供应商生产制造绿色照明产品,主要采取直接销售的模式进行销售,
产品主要销往国外。
    (三)行业情况说明
    我国照明行业经过三十年发展,特别是近二十年持续、快速、稳定的发展,已颇具规模,并
在国际市场竞争中具有较强优势。细分领域技术渐趋成熟,LED 照明产品逐步渗入各个领域,运
用更加广泛,为 LED 照明产业的发展创造了良好而广阔的市场空间。
    (1)竞争推动行业变革
    随着 LED 市场的不断成熟,LED 照明替换周期接近尾声,通用照明市场竞争愈发激烈,LED
光源产品价格不断下行,行业发展已逐步切换到创新驱动,LED 照明企业主动调整发展战略,行
业内整合加速,集约化趋势明显,并向头部企业聚集。
    (2)智慧照明方兴未艾
    随着经济的发展和技术的进步,消费者需求不断提升,LED 照明已经逐步进入高附加值时代,
企业的优势竞争力正从企业规模和产品成本逐渐向产品和技术能力转移,无论是大企业扩大营收
规模,还是中小企业差异化细分市场发展,都需要积极拥抱照明与新技术的融合。随着物联网、
大数据、5G 通信等技术的发展,照明也将融入万物互联,智慧照明是照明产业发展的新趋势,目
前已可广泛应用于智慧家居建设、智慧社区、智慧城市。
    智慧照明是结合照明产品、传感器、通讯装置并通过无线或有限控制系统软硬件组成的“自
适应”的系统解决方案,更加注重以人为本,满足不同个体、不同层次群体的照明需求。受需求
及成本承受力影响,智慧照明应用目前主要集中在商务和公共设施领域,酒店、会展场馆、市政
工程、道路交通领域,市场前景非常广阔。
    (3)景观照明不断发展
    随着光源技术、智能控制技术的发展,景观照明行业也向节能和智能化的趋势发展,以及我
国经济的不断发展和城市化率的不断提升,广场、绿地、公园、道路、建筑物等景观亮化的潜在
需求不断增加,并从大城市逐渐扩展至中小城市。同时,受益于国家基础设施建设投资、文化旅
游政策、“特色小镇”、夜游经济等产业政策的推动,景观照明市场不断扩展。
    (4)细分领域空间巨大
    随着 LED 在通用照明领域的普及,竞争日趋激烈,企业开始寻求高壁垒的利基市场,如车用
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照明、植物照明,UV/IR LED,医疗照明、人因及互联照明等等,这些细分领域壁垒较高,将成为
LED 照明的新蓝海。
    车用照明是目前市场最大的照明细分领域,大部分汽车企业已经开始逐渐加大 LED 照明产品
对传统车灯内饰灯等的替换,车灯市场转向 LED 化趋势已经明朗。中国的车灯市场相对分散,市
场集中度较低,外资背景企业引领市场,本土厂商逐步实现定位升级。随着国内汽车保有量的上
升及国家标准的制定和实施,LED 照明必然将替代传统氙气、卤素灯等车用照明,目前已在该领
域的领先厂商有望借助自身技术和客户优势以及政府支持,实现进一步的规模提升,市场空间巨
大。


二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    (1)客户资源优势
    公司凭借卓越的产品性能、不断提升的技术工艺水平、良好的企业信誉、健全的客户服务体
系,在经营过程中积累了丰富的客户资源,与飞利浦、松下等众多知名的照明企业建立了长期、
稳定的合作关系,并有机地融入了这些客户的产业链,凭借对下游行业客户和市场的深刻认识,
实现了与客户的共同开发、共同制定产品的修订方案,从而有效地提高了公司的整体服务能力,
在竞争中赢得了优势。
    (2)技术优势
    公司成立二十多年来,一直致力于绿色照明产品的开发设计、生产与销售,拥有一流的产品
研发团队,获得了国家高新技术企业证书。目前公司有超过 500 名技术研发人员,根据产品的特
点,针对客户和市场的细分差异,组建了多支产品开发团队,进行产品的深入研究和开发。公司
目前拥有专利 312 项,其中发明专利 68 项,海外专利 15 项,公司为第一批国家级知识产权优势
企业、国家知识产权示范企业。公司建有“博士后工作站”和“浙江省院士专家工作站”。同时,公
司还参与了多项国内照明行业标准的制订。
    (3)专业生产优势
    公司自成立以来一直专注于照明产品的研发、生产和销售,目前在照明行业中积累了二十多
年的专业生产经验。公司以研发优势、生产工艺优势、质量管理等优势在业内拥有较高的知名度
和美誉度,“得邦制造”在众多的海外绿色照明产品采购商中就是高质量的代名词。
    (4)优秀稳定的管理团队
    自公司成立之初,公司的核心管理层就进入公司工作,带领公司从零起步,成长为中国照明
行业的重要企业之一,拥有二十多年的绿色照明行业管理经验,公司管理团队其他管理人员也均
在绿色照明行业积累了多年的经验,对照明产品的技术研发、生产和销售有着深刻的理解,在管

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理、技术、生产、销售、财务等方面各有专长,各司其职,优势互补,保证了公司各项业务的协
调和全面发展。




                       第四节        经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析

    2019 年上半年,面对错综复杂的国际形势,公司根据照明行业发展趋势,围绕公司发展战略,
以市场为导向,以“提升客户满意度”为核心工作目标,贯彻“制造+服务”的双核发展思路,全
面提高企业综合实力。报告期内,公司实现营业收入与净利润双增长,营业收入 19.74 亿元,同
比上升 5.74%,实现归属于上市公司股东的净利润 1.22 亿元,同比上升 9.62%,实现归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.06 亿元,同比上升 20.16%。
    报告期内主要工作及经营情况如下:
    1、国际市场继续稳固,国内市场不断发力
    (1)LED 照明产品出口排名第三,国际市场优势地位继续巩固。
    公司凭借对国际市场发展趋势的充分理解,发挥得邦照明高性价比的产品竞争力,保持了国
际市场的优势地位,LED 照明产品出口稳居行业第三位。同时持续加强与核心客户的合作,全球
各大区域业务保持均衡发展。此外,公司的照明灯具业务取得显著增长,占比超过 40%,形成包
括平面灯具、投光灯、工矿灯及路灯在内的进入行业前十的产品系列,车用照明业务顺利开展。
    (2)国内市场业务取得增长,自有品牌渠道开始发力
    报告期内,公司国内市场业务取得进一步增长,照明工程、商业照明、家居电商和工程塑料
等自有品牌渠道均开始发力。
    其中照明工程业务能力进一步增强,行业地位不断提升,业务范围从以浙江为中心,逐步由
华东区域扩展至华南、西南等区域,收入同比增长 74%。公司承担的 2019 年中国北京世界园艺博
览会中国馆项目泛光及景观照明工程获“2019 北京世界园艺博览会照明工程贡献奖”。
    报告期内,商业照明业务、家居电商业务和工程塑料业务均实现了稳步增长,与公司业务形
成了良好的协同效应。
    2、优化制造平台,注重信息化建设,持续提升管理与运营效率
    公司持续推进自动化改造进程,深化运用 MES、SCM 等信息化管理系统,有效推进智能制造技
术,打造自动化、智能化、数字化制造平台。持续推进事业部制管理模式,加强内部生产管理与
激励考核,有效整合资源,提高各事业部的自主运营水平,同时加强生产流程、供应链与市场资
源的整合,取得协同共赢,提升内部竞争力和盈利能力,持续降低库存,提高周转率和盈利水平。
    3、加大研发投入,提升核心竞争力
    公司以客户需求为导向,加大研发投入,完善研发和创新制度,充分利用“院士专家工作站”、

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“博士后工作站”和院企合作等科研平台,全面提高研发水平,通过提高新产品技术的创新性、
有效性,缩短技术开发的周期,提高产品附加值,以高技术、高质量、高性价比的产品进入市场,
获得竞争优势,并积极布局智慧照明、按需照明及其他细分特殊领域,提升企业综合盈利能力。
报告期内,公司研发投入同比增加约 40%,新申请专利 40 项(其中发明专利 14 项),授权专利 39
项(其中发明专利 7 项)。


(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                           单位:元 币种:人民币
科目                     本期数                    上年同期数                  变动比例(%)
营业收入            1,974,116,340.16                   1,866,876,760.13                     5.74
营业成本            1,627,355,321.11                   1,597,184,202.32                     1.89
销售费用               81,264,836.56                      81,444,961.07                   -0.22
管理费用               62,691,644.53                      59,253,761.41                     5.80
财务费用                 -648,073.99                     -31,326,106.28                   97.93
研发费用               61,460,078.43                      44,052,499.89                   39.52
经营活动产生的
                      182,338,654.78                     -22,393,573.69                  不适用
现金流量净额
投资活动产生的
                      53,992,470.45                      238,792,241.14                  -77.39
现金流量净额
筹资活动产生的
                    -222,015,050.37                      -53,040,000.00                 -318.58
现金流量净额


营业收入变动原因说明:主要系本期 LED 灯具销售收入增长所致
营业成本变动原因说明:主要系 LED 灯具销售收入增加,成本相应增加所致
销售费用变动原因说明:主要系严格控制产品运费,运费占收入比例下降所致
管理费用变动原因说明:主要系并购特优仕,费用支出增加所致
财务费用变动原因说明:主要系上年同期人民币快速贬值获得较多汇兑收益所致
研发费用变动原因说明:主要系 LED 灯具研发项目增多,研发投入增加所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系存货周转效率提升,存货余额下降所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系理财净支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系回购股票所致


2   其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

(2) 其他
□适用 √不适用



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(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用

                                                                                       是否具有可 持续
                      金额                  占利润总额比例       形成原因说明
                                                                                       性
                                                                 主要系购买 理财
投资收益                   18,923,738.47               13.58%                                 否
                                                                 产品取得收益
                                                                 根据会计政 策计
资产减值损失               20,413,308.26               14.65%                                 否
                                                                 提减值
营业外收入                   4,731,417.31               3.39%    政府补助等收入               否

(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.   资产及负债状况
                                                                                               单位:元
                                   本期期                                   本期期末
                                                                上期期末
                                   末数占                                   金额较上
                                                                数占总资
 项目名称         本期期末数       总资产    上期期末数                     期期末变        情况说明
                                                                产的比例
                                   的比例                                   动比例
                                                                  (%)
                                   (%)                                      (%)
                                                                                         主要系开展以未
应收票据           49,780,039.81    1.32%      27,998,827.85        0.73%       77.79%   到期票据质押开
                                                                                         具承兑汇票所致
                                                                                         主要系照明工程
预付款项           40,576,994.67    1.08%      23,454,650.75        0.61%       73.00%   规模扩大,预付灯
                                                                                         具款增加所致
可供出售金                                                                               系实行新金融工
                                                8,700,000.00        0.23%     -100.00%
融资产                                                                                   具准则所致
其他权益工                                                                               系实行新金融工
                    8,400,000.00    0.22%
具投资                                                                                   具准则所致
其他非流动                                                                               系实行新金融工
                     300,000.00     0.01%
金融资产                                                                                 具准则所致
                                                                                         主要系灯具制造
在建工程          177,439,468.54    4.71%     131,264,292.19        3.42%       35.18%   中心投入增加所
                                                                                         致
                                                                                         主要系清结以前
其他应付款         21,924,595.06    0.58%      44,278,414.99        1.15%      -50.48%
                                                                                         年度工程款所致
                                                                                         系本期回购公司
库存股            135,504,749.72     3.6%
                                                                                         股票所致

其他说明
无

2.   截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用

3.   其他说明
□适用 √不适用



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(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
      1、东阳得邦照明有限公司
    注册资本为人民币 14,320.00 万元,公司出资比例为 100%,其经营范围为节能灯、电子镇流
器、照明电器及电子产品制造、销售;照明生产设备及本企业场地租赁;自营进出口业务。截止
报告期末资产总额 171,750,169.42 元,净资产 167,908,455.19 元,营业收入 14,953,154.30 元,净
利润-1,122,859.23 元。
    2、浙江横店得邦进出口有限公司
    注册资本为人民币 5,000.00 万元,公司出资比例为 100%,其经营范围为货物及技术进出口业
务 。 截 止 报 告 期 末 资 产 总 额 1,389,309,632.97 元 , 净 资 产 82,232,607.17 元 , 营 业 收 入
1,127,795,868.09 元,净利润 14,931,894.75 元。
    3、横店集团得邦工程塑料有限公司
    注册资本为人民币 3,000.00 万元,公司出资比例为 100%,其经营范围为改性塑料粒料及制品
制造;自营进出口业务。截止报告期末资产总额 249,009,434.94 元,净资产 96,431,891.67 元,营
业收入 244,610,962.40 元,净利润 9,928,939.40 元。
    4、瑞金市得邦照明有限公司
    注册资本为人民币 300.00 万元,公司出资比例为 100%,其经营范围为节能灯及照明电器、
电子产品制造、销售;照明生产设备及本企业场地租赁、自营进出口业务。截止报告期末资产总
额 312,218,276.69 元,净资产 120,228,880.41 元,营业收入 327,153,130.20 元,净利润 25,315,634.62
元。
    5、横店集团浙江得邦公共照明有限公司
    注册资本为人民币15,200.00万元,公司出资比例为100%,其经营范围为:LED照明灯具产品
及配件、电子元器件的设计、制造、销售;灯杆、高低压配电设备、计算机硬件设备、喷泉设备、
雾森设备、音响设备、通信设备(不含卫星地面接收设施、无线电发射设备)、建筑材料(不含木

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材)、五金交电产品的销售;照明成套系统、智慧城市管理系统及智能控制系统的技术开发、技术
服务、咨询及转让;计算机信息系统集成;应用软件开发销售;多媒体技术的开发、转让;设计、
制作、代理、发布国内各类广告;城市及道路照明工程、室内外照明工程、舞台灯光及音响设备
工程、园林绿化及生态景观工程、高低压电气及送变电工程、户外装饰工程、电子与智能化工程、
节能系统工程的设计、安装施工、咨询及技术服务;合同能源管理。截止报告期末资产总额
400,033,717.93元,净资产152,672,501.79元,营业收入123,894,713.57元,净利润6,024,501.27元。
    6、杭州得邦照明有限公司
    注册资本为人民币 2,000.00 万元,公司出资比例为 100%,其经营范围为照明产品的技术研发、
技术咨询、成果转让;照明工程(除承装[修、试]电力设施)的设计、施工,实业投资;照明产
品的批发、零售。截止报告期末资产总额 151,302,009.22 元,净资产-1,498,342.09 元,营业收入
15,509,711.84 元,净利润-3,002,581.64 元。
    7、浙江得邦电子商务有限公司
    注册资本为人民币 1,000.00 万元,公司出资比例为 100%,其经营范围为照明产品、电子产品
(不含地面卫星接收设备、无线电发射设备)网上零售、批发。截止报告期末资产总额 7,994,148.33
元,净资产 7,968,055.89 元,营业收入 221,110.23 元,净利润-382,022.10 元。
    8、东阳得邦光电有限公司
    注册资本为人民币 1,000.00 万元,公司出资比例为 100%,其经营范围为灯具与驱动电源的制
造、研发、设计与销售。截止报告期末资产总额 114,549,408.16 元,净资产 22,621,850.13 元,营
业收入 228,958,702.12 元,净利润-471,891.25 元。
    9、瑞金市得明光电科技有限公司
    注册资本为人民币 300.00 万元,公司出资比例为 100%,其经营范围为电子镇流器、节能灯
及照明电器、电子产品(不含电子出版物)制造、销售;照明生产设备及本企业场地租赁;自营
进出口业务。截止报告期末资产总额 26,543,062.17 元,净资产 11,530,134.41 元,营业收入
20,022,740.35 元,净利润 3,419,911.23 元。
    10、浙江得邦车用照明有限公司
    注册资本为人民币 1,000.00 万元,公司出资比例为 100%,其经营范围为车用照明产品的生产、
研发、设计和销售;货物及技术进出口。截止报告期末资产总额 17,213,976.25 元,净资产
8,108,511.73 元,营业收入 282,622.29 元,净利润-1,181,576.11 元。
    11、金华市得邦光电科技有限公司
    注册资本为人民币 300.00 万元,公司出资比例为 100%,其经营范围为电子镇流器、照明电
器及器件研发、制造、加工(除废塑料、危险品及有污染的工艺)、销售;电子产品(除电子出版
物和电子信息产品)研发、销售;国家法律法规允许的,无需前置审批的货物及技术进出口。截
止报告期末资产总额 3,593,081.16 元,净资产 2,963,419.59 元,营业收入 638,865.92 元,净利润
-37,854.93 元。
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    12、广东特优仕照明科技有限公司
    注册资本为人民币 2,164.8047 万元,公司出资比例为 68%,其经营范围为设计、开发、生产、
加工、销售:半导体照明、照明电器、灯具;货物及技术进出口。截止报告期末资产总额 51,701,103.50
元,净资产 24,775,165.53 元,营业收入 48,824,750.85 元,净利润 1,809,709.10 元。
    13、江西奥普照明有限公司
    注册资本为人民币 3,857.00 万元,公司出资比例为 30%,其经营范围为玻璃制品、节能灯管、
节能灯、LED 产品、电光源产品、电光源原材料、灯具及配件、电光源设备的研发、生产和销售;
本企业场地租赁;自营进出口业务。截止报告期末资产总额 304,922,832.42 元,净资产 81,077,597.65
元,营业收入 154,425,440.37 元,净利润 15,528,953.81 元。


(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
     的警示及说明
□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
    1、市场竞争的风险
    在我国,传统照明市场是一个竞争较为充分的行业。在高端市场,飞利浦、欧司朗、通用等
国际一流照明企业仍拥有强大的品牌优势;在中端市场,部分国内品牌与外资品牌凭借其资金和
研发实力逐步取得优势;而在低端市场,则有数量众多的中小照明电器生产企业,技术成熟度低,
产品差异化不明显,主要以低档次、低附加值产品为主,造成低档产品生产能力过剩、滞销积压
的现象。而在新兴照明市场,特别是 LED 照明市场,除了传统照明企业利用其在照明行业的竞争
优势转型进入 LED 照明市场外,公司还将面对来自半导体生产企业、电子产品制造类企业利用自
身的技术优势、制造优势进入 LED 照明市场参与竞争。公司整体定位在中高端照明市场,面临着
来自行业内诸多企业的竞争。
    2、原材料价格波动的风险
    原材料成本占公司产品成本的比例较高,原材料价格的波动将对公司营业成本产生重大影响,
如果未来原材料价格出现大幅度波动,公司的盈利水平将可能因此出现波动。公司将通过产品制
造能力和供应链管理水平等方法提高产品附加值。
    3、汇率波动的风险
    自 2005 年 7 月中国人民银行公布人民币汇率改革政策以来,人民币汇率的定价机制更加市场
化,汇率波动幅度有所加大,未来如果人民币汇率呈现上升趋势,将有可能削弱公司出口产品的
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        价格吸引力,进一步影响公司开拓国际市场,因此,公司业务经营在一定程度上受到汇率风险的
        影响。
               4、应收账款的风险
               随着照明工程业务的快速发展,工程项目收款周期相对较长,应收账款额度也在不断增加,
        虽然公司坚持以严格的标准选择客户,呆坏账率较低,但存在付款周期长带来的资金成本的增加
        及少量应收坏账损失的风险,对公司的经营业绩会产生不利的影响。


        (三) 其他披露事项
        □适用 √不适用




                                             第五节         重要事项
        一、股东大会情况简介

                                                                    决议刊登的指定网站      决议刊登的披露日
                  会议届次                   召开日期
                                                                         的查询索引               期
        2019 年第一次临时股东大                                    上海证券交易所网站
                                       2019 年 1 月 17 日                                   2019 年 1 月 18 日
        会                                                         http://www.sse.com.cn
                                                                   上海证券交易所网站
        2018 年年度股东大会            2019 年 4 月 2 日                                    2019 年 4 月 3 日
                                                                   http://www.sse.com.cn

        股东大会情况说明
        □适用 √不适用

        二、利润分配或资本公积金转增预案

        (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
        是否分配或转增                               否
        每 10 股送红股数(股)                       不适用
        每 10 股派息数(元)(含税)                   不适用
        每 10 股转增数(股)                         不适用
                               利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
        不适用

        三、承诺事项履行情况

        (一)    公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
                期内的承诺事项
        √适用 □不适用
                                                                              是否   是否     如未能及时   如未能及
承诺   承诺                              承诺                      承诺时间   有履   及时     履行应说明   时履行应
                 承诺方
背景   类型                              内容                        及期限   行期   严格     未完成履行   说明下一
                                                                                限   履行     的具体原因     步计划
与首   股份     控股股东   所持的发行人股份,自得邦照明首次公      限 售 期
                                                                               是     是        不适用      不适用
次公   限售     横 店 控   开发行股票并上市之日起 36 个月内不      限:自公
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开发          股、股东   转让或委托他人管理,如无其他承诺或       司股票上
行相          横店进出   法定事由,亦不由得邦照明回购;如在       市之日起
关的          口         上述期限届满后 2 年内减持,减持价格      三十六个
承诺                     不低于公司首次公开发行股票之发行         月;减持
                         价。如得邦照明首次公开发行股票并上       价 格 期
                         市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的      限:限售
                         收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个      期满 2 年
                         月期末收盘价低于发行价,持有得邦照       内
                         明股票的锁定期限自动延长 6 个月。
                         所持的发行人股份,自得邦照明首次公       自公司股
       股份   股东金华   开发行股票并上市之日起 36 个月内不       票上市之
                                                                              是    是   不适用   不适用
       限售   德明       转让或委托他人管理,如无其他承诺或       日起三十
                         法定事由,亦不由得邦照明回购。           六个月
                         本人所持的发行人股份,自得邦照明首
                                                                  限 售 期
                         次公开发行股票并上市之日起 36 个月
                                                                  限:自公
                         内不转让或委托他人管理,如无其他承
                                                                  司股票上
                         诺或法定事由,亦不由得邦照明回购;
                                                                  市之日起
                         如本人在上述期限届满后 2 年内减持,
                                                                  三十六个
                         减持价格不低于得邦照明首次公开发
                                                                  月;减持
                         行股票之发行价。如得邦照明首次公开
                                                                  价期限:
                         发行股票并上市后 6 个月内股票连续 20
              自然人股                                            限售期满
       股份              个交易日的收盘价均低于发行价,或者
              东:倪强、                                          2 年;      是    是   不适用   不适用
       限售              上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,
              廖剑波                                              减持比例
                         本人持有得邦照明股票的锁定期限自
                                                                  限 制 期
                         动延长 6 个月。上述锁定期满后,本人
                                                                  限:任董
                         在担任公司董事或高级管理人员或监
                                                                  监 高 期
                         事期间,如无其他承诺或法定事由,每
                                                                  间;不得
                         年转让公司股份不超过本人持有的公
                                                                  转 让 期
                         司股份总数的 25%;自本人离职后半年
                                                                  限:离职
                         内,本人承诺不转让本人持有的公司股
                                                                  后半年
                         份。
                         本公司、本公司持有权益达 51%以上的
                         其他子公司以及本公司实际控制的其
                         他企业(以下简称“附属企业”)目前并
                         没有直接或间接地从事任何与股份公
                         司及其控股子公司从事的主营业务存
                         在竞争的任何业务活动。本公司、本公
                         司目前及未来的附属企业,不会在中国
                         境内及/或境外单独或与他人以任何形
              实际控制
                         式(包括但不限于投资、并购、联营、
       解决   人企业联
                         合资、合作、合伙、承包或租赁经营、
       同业   合会及股                                            长期        是    是   不适用   不适用
                         购买上市公司股票或参股)直接或间接
       竞争   东金华德
                         从事、参与、协助从事或参与任何与股
              明
                         份公司及其控股子公司目前及今后进
                         行的主营业务构成竞争或可能构成竞
                         争的业务活动。凡本公司、本公司目前
                         及未来的附属企业有任何商业机会可
                         从事、参与或入股任何可能会与股份公
                         司及其控股子公司生产经营构成竞争
                         的业务,本公司及附属企业会将上述商
                         业机会让与股份公司及其控股子公司。

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                  本公司将尽量避免本公司/单位及本公
       实际控制   司/单位控制的其他企业与股份公司之
       人企业联   间产生关联交易事项,对于不可避免而
       合会、控   发生的关联交易,本公司/单位将在平
解决   股股东横   等、自愿的基础上,按照公平、公允和
关联   店控股、   等价有偿的原则进行,交易价格将按照      长期       是     是   不适用   不适用
交易   股东横店   市场公认的合理价格确定;同时本公司
       进出口及   /单位保证股份公司能严格履行关联交
       股东金华   易内部决策程序,本公司/单位不会利用
       德明       关联交易损害股份公司及其他股东的
                  合法权益。
                  如得邦照明及其全资、控股子公司因未
                  按照相关规定,为其员工按期、足额缴
                  纳社会保险金、住房公积金而被有关主
       控股股东   管部门、征收部门要求补缴、处以滞纳
其他                                                      长期       是     是   不适用   不适用
       横店控股   金和/或罚金的,横店控股将以人民币现
                  金的方式足额补偿得邦照明因此受到
                  的经济损失并放弃向发行人主张返还
                  的权利。
                  在承诺人各自的限售期届满之日起两
                  年内,承诺人根据自身财务状况拟减持
                  公司股份,减持数额上限为届时法律法
                  规规定的承诺人能够转让的全部股份,
                  减持股份的条件、方式、价格及期限如
                  下:1、减持股份的条件承诺人将严格
                  遵守法律法规的相关规定,在限售期限
                  内不减持发行人股份。在各自的限售期
                  满后,承诺人将综合考虑市场情况以及
                  财务状况等因素后作出减持股份的决
                  定。2、减持股份的方式:承诺人减持
       控股股东
                  所持有的发行人股份的方式包括但不
       横 店 控
                  限于二级市场竞价交易方式、大宗交易
       股、股东                                           限售期届
其他              方式、协议转让方式等,并符合相关法                 是     是   不适用   不适用
       横店进出                                           满之日起
                  律、法规、规章的规定。3、减持股份
       口、金华                                           两年内
                  的价格:承诺人减持所持有的发行人股
       德明
                  份的价格根据当时的二级市场价格确
                  定,并应符合相关法律、法规、规章的
                  规定。承诺人在发行人首次公开发行前
                  所持有的发行人股份在锁定期满后两
                  年内减持的,减持价格不低于发行价
                  (指发行人首次公开发行股票的发行
                  价格)。4、减持股份的期限:承诺人在
                  减持所持有的发行人股份前,应提前三
                  个交易日予以公告,自公告之日起六个
                  月内完成,并按照证券交易所的规则及
                  时、准确地履行信息披露义务。
       公司、控   如果公司首次公开发行人民币普通股
       股股东横   (A 股)并上市后三年内股价出现低于
                                                          公司股票
其他   店控股、   每股净资产(指公司上一年度经审计的                 是     是   不适用   不适用
                                                          上市之日
       董事、高   每股净资产,如果公司因派发现金红
                                                          起三年
       级管理人   利、送股、转增股本、增发新股等原因

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     员           进行除权、除息的,则相关的计算对比
                  方法按照上海证券交易所的有关规定
                  作除权除息处理)的情况时,公司将启
                  动以下稳定股价预案:(1)公司回购公
                  司股票;(2)公司控股股东增持公司股
                  票;(3)公司董事、高级管理人员买入
                  或增持公司股票。



四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
      经公司第二届董事会第十八次会议和 2018 年年度股东大会审议通过《关于公司聘请 2019 年
度审计机构的议案》,同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审
计和内控审计机构。审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。
聘期自公司 2018 年年度股东大会决议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。审计费用
由公司股东大会授权管理层与立信会计师事务所根据工作量协商确定。


审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用
      报告期内,公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务
到期未清偿等情况。




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九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)     相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用

(二)     临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
                        事项概述                                            查询索引
公司第二届董事会第十八次会议和 2018 年年度            公司 2019 年度日常关联交易预测内容详见公司
股东大会审议通过的《关于公司 2019 年度日常            于 2019 年 3 月 8 日在指定信息披露媒体披露的
关联交易预测的议案》,其中公司 1、向浙江全            《横店集团得邦照明股份有限公司关于 2019 年
方音响科技有限公司、横店集团东磁股份有限公            度 日 常 关 联 交 易 预 测 的 公 告 》( 公 告 编 号 :
司、浙江横店进出口有限公司购买辅料和商品;            2019-021)
2、向浙江横店影视职业学院、浙江横店建筑工
程有限公司、浙江横店影视城有限公司、浙江横
店全媒体科技有限公司、横店文荣医院销售产
品;3、向南华期货股份有限公司、横店文荣医
院、横店集团杭州投资有限公司、浙江横店航空
产业有限公司、浙江横店影视产业实验区影视服
务有限公司提供劳务,以上预测关联交易在报告
期内尚未实际发生。


2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
                                                                                    单位:万元
                                                                                                       是否
关联                                                                  合同签订
                                             关联交     报告期实                    关联交易结算       超过
交易           关联人          关联关系                             金额或预计
                                             易内容   际发生金额                        方式           预计
类别                                                                    金额
                                                                                                       额度
          浙江好乐多商贸有    母公司的全                                             按协议约定方
向 关                                         辅料           0.40          6.00                         否
          限公司              资子公司                                             式、时间和金额
联 人     东阳市横店自来水    母公司的全                                             按协议约定方
购 买                                        自来水         75.53        128.00                         否
          有限公司            资子公司                                             式、时间和金额
原 材     浙江横店影视城有    母公司的全                                             按协议约定方
料、商                                        材料          24.01        200.00                         否
          限公司              资子公司                                             式、时间和金额
品
          江西奥普照明有限    参股子公司    成品/材    13,594.23     29,000.00      按协议约定方        否
                                                 20 / 137
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          公司                                料                                   式、时间和金额

          小计                                           13,694.17     29,334.00
          东阳市横店加油站   母公司的全                                              按协议约定方
向   关                                      燃料               1.90        5.00                    否
          有限公司           资子公司                                              式、时间和金额
联   人   英洛华科技股份有   母公司的控                                              按协议约定方
购   买                                      动力              11.72       40.00                    否
          限公司             股子公司                                              式、时间和金额
燃   料   东阳市燃气有限公   母公司的全                                              按协议约定方
和   动                                      燃料              55.51      100.00                    否
          司                 资子公司                                              式、时间和金额
力
          小计                                                 69.13      145.00
          横店集团控股有限                  照明产                                   按协议约定方
                             母公司                             0.93        5.00                    否
          公司                                  品                                 式、时间和金额
          英洛华科技股份有   母公司的控     照明                                     按协议约定方
向 关                                                          27.28       85.00                    否
          限公司             股子公司         产品                                 式、时间和金额
联 人     横店集团东磁股份   母公司的控       照明                                   按协议约定方
销 售                                                           5.06       15.00                    否
          有限公司           股子公司         产品                                 式、时间和金额
产品、
                                            照明产
                                                                                   按协议约定方
商品   江西奥普照明有限
                             参股公司                         616.13    5,150.00   式、时间和金     否
       公司                                   品
                                                                                       额
          小计                                                 649.4    5,255.00
向 关     浙江横店影视城有   母公司的全     工程施                                   按协议约定方
                                                              289.39    1,600.00                    否
联 人     限公司             资子公司         工                                   式、时间和金额
提 供
          小计                                                289.39    1,600.00
劳务
          横店集团东磁股份   母公司的控                                              按协议约定方
                                             消费               1.50        5.00                    否
          有限公司           股子公司                                              式、时间和金额
          东阳市横店禹山运   母公司的控                                              按协议约定方
                                             消费               2.03       10.00                    否
          动休闲有限公司     股孙公司                                              式、时间和金额
          浙江横店全媒体科   母公司的控                                              按协议约定方
                                             消费               0.30       14.00                    否
          技有限公司         股子公司                                              式、时间和金额
          东阳市横店污水处   实际控制人                                              按协议约定方
                                             服务               1.21       17.00                    否
接 受     理厂               控制的公司                                            式、时间和金额
关 联     浙江横店禹山生态   实际控制人                                              按协议约定方
                                             绿化               9.33       45.00                    否
人 提     工程有限公司       控制的公司                                            式、时间和金额
供 的                        母公司的全                                              按协议约定方
          横店文荣医院                       医疗              31.25       36.00                    否
劳务                         资子公司                                              式、时间和金额
          横店影视股份有限   母公司的控                                              按协议约定方
                                             消费               0.79        5.00                    否
          公司               股子公司                                              式、时间和金额
          杭州九里松度假酒   母公司的全                                              按协议约定方
                                             消费               5.29       35.00                    否
          店有限责任公司     资子公司                                              式、时间和金额
          浙江横店影视城有   母公司的全                                              按协议约定方
                                             消费             120.84      260.00                    否
          限公司             资子公司                                              式、时间和金额
          小计                                                172.54      427.00
          英洛华科技股份有   母公司的控       租赁                                   按协议约定方
                                                               68.45      230.00                    否
          限公司             股子公司         厂房                                 式、时间和金额
厂 房     浙江横店进出口有                  租赁办                                   按协议约定方
                             参股股东                         143.85      300.00                    否
办 公     限公司                              公楼                                 式、时间和金额
楼 租     浙江全方音响科技   母公司的全     租赁厂                                   按协议约定方
赁                                                             27.42       25.00                    是
          有限公司           资子公司           房                                 式、时间和金额
          小计                                                239.72      555.00
接 受
          浙江横店建筑工程   母公司的控     工程施                                   按协议约定方
建 筑                                                     3,346.06     18,000.00                    否
          有限公司           股子公司         工                                   式、时间和金额
劳务
承 兑     浙商银行股份有限                 承兑汇                                    按协议约定方
                             其他关联人                   6,063.42     15,000.00                    否
汇票      公司                             票业务                                  式、时间和金额
合计                                                     24,523.83     70,316.00


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3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
                                                                          币种:人民币
                                                                        单位:万元
                                                                            交易价格
                                                    占同类交
                              关联交                          关联交        与市场参
关联交 关联关 关联交 关联交          关联交 关联交 易金额的          市场
                              易定价                          易结算        考价格差
  易方    系    易类型 易内容        易价格 易金额 比例              价格
                                原则                            方式        异较大的
                                                       (%)
                                                                              原因
浙江微
        母公司                                                按协议
度医疗          购买商购买商市 场 化
        的控股                            1.50 1.50         / 约定方   1.50 不适用
器械有          品     品     原则
        子公司                                                式
限公司
东阳市
横店物                                                        按协议
        其他关接受劳接受劳市 场 化
业管理                                    1.78 1.78         / 约定方   1.78 不适用
        联人    务     务     原则
有限公                                                        式
司
              合计                /      /     3.28         /     /    /        /
大额销货退回的详细情况               不适用
                                     上述关联交易为公司向关联企业购买商品、接受劳
关联交易的说明
                                     务,为公司日常经营所需,金额未达到披露标准。


(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
    公司全资子公司杭州得邦照明有限公司与关联人横店集团杭州投资有限公司、南华期货股份
有限公司、浙江柏品投资有限公司于 2014 年 1 月联合购得杭政储出[2013]103 号地块,并按约定
联合建设办公大楼(本公司作为营销和研发中心(杭州),项目名称为“营销和研发中心(杭州)
项目”,相关内容详见上海证券交易所网站披露的本公司《首次公开发行股票招股说明书》)。本报
告期内,公司对营销和研发中心(杭州)项目投入 6,421,199.74 元,累计投入 41,933,799.81 元。


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3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用




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                 关联方         关联关系       形成原因       期初余额(元)      本期新增金额(元)    本期收回金额(元)     期末金额(元)    非经营性
                                                                                                                                                 资金占用
             江西奥普照明有
应收账款                      参股公司       销售商品              7,503,006.86          6,962,323.85          12,392,131.71      2,073,199.00      否
             限公司
             东阳横店基础设   实际控制人控
应收账款                                     提供劳务              1,160,000.00                                   120,000.00      1,040,000.00      否
             施投资有限公司   制的公司
                              母公司的全资
应收账款     横店文荣医院                    销售商品                150,918.65                                   150,918.65                        否
                              子公司
             浙江横店影视城   母公司的全资
应收账款                                     提供劳务                211,423.14          3,154,297.11             664,600.11      2,701,120.14      否
             有限公司         子公司
             浙江横店全媒体   母公司的控股
应收账款                                     销售商品                 66,467.00                                     9,907.00         56,560.00      否
             科技有限公司     子公司
             南华期货股份有   母公司的控股
应收账款                                     提供劳务                629,083.00                                   629,083.00                        否
             限公司           子公司
             英洛华科技股份   母公司的控股
应收账款                                     销售商品                                     308,275.88              140,275.88        168,000.00      否
             有限公司         子公司
             浙江横店影视城   母公司的全资
其他应收款                                   押金                     30,000.00           179,768.00                                209,768.00      否
             有限公司         子公司
             江西奥普照明有
应付账款                      参股公司       采购材料              7,818,535.39        153,614,753.34         123,239,694.52     38,193,594.21      否
             限公司
             横店集团东磁股   母公司的控股
应付账款                                     采购设备                 20,000.00             16,945.74              26,918.74         10,027.00      否
             份有限公司       子公司
             浙江横店建筑工   母公司的控股
应付账款                                     接受劳务             20,331,000.00         36,472,029.45          56,672,029.45        131,000.00      否
             程有限公司       子公司
                              母公司的全资
其他应付款   横店文荣医院                    医疗                      4,000.00           312,530.00              312,530.00          4,000.00      否
                              子公司
             浙江横店影视城   母公司的全资
其他应付款                                   采购、消费              133,527.35          1,535,399.78           1,668,927.13                        否
             有限公司         子公司




                                                                       24 / 137
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3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用

(六) 其他
□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1   托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用

2   担保情况
√适用 □不适用
                                                                            单位: 万元 币种: 人民币
                             公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
        担保                   担保
        方与                   发生                    担保是                             关
                                                                            是否存 是否为
担保    上市      被担   担保 日期 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾                    联
                                                                            在反担 关联方
方      公司      保方   金额 (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额               关
                                                                              保   担保
        的关                   签署                      毕                               系
        系                     日)
  无          无
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司
                                                                                                  0
的担保)
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公
                                                                                                  0
司的担保)
                                   公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                                    0
报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                            27,250
                             公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                                              27,250
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                 10.99
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
                                                                                                  0
金额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
                                                                                             18,000
保对象提供的债务担保金额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)                                                              0
上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                18,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明           不适用
担保情况说明                                 1、全资子公司得邦进出口资产负债率超过70%,公司对其
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                                             担保的议案经公司第二届董事会第十八次会议和2018年
                                             年度股东大会审议通过。截至2019年6月30日,该但保项
                                             下授信余额为3,898.2万元;2、全资子公司瑞金得邦资产
                                             负债率未超过70%,公司对其担保的议案经公司第二届董
                                             事会第十八次会议和2018年年度股东大会审议通过。截至
                                             2019年6月30日,该担保项下授信余额3,501.95万元。


3   其他重大合同
□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因            审批程序          备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
                                                      “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”
(1)资产负债表中“应收票据及
                                                      和 “ 应 收 账 款 ”,“ 应 收 票 据 ” 本 期 金 额
应收账款”拆分为“应收票据”和
                                                      49,780,039.81 元,上期金额 27,998,827.85 元;
“应收账款”列示; “应付票据及应
                                         /            “应收账款”本期金额 1,041,827,186.90 元,上期
付账款”拆分为“应付票据”和“应
                                                      金额 948,597,989.51 元。“应付票据及应付账款”
付账款”列示。 比较数据相应调
                                                      拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”
整。
                                                      本 期 金 额 213,469,510.91 元 , 上 期 金 额
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                                                                   639,070,575.89 元,上期金额 614,290,855.66
                                                                   元。
        (2)因报表项目名称变更 ,将
                                                                   可供出售金融资产:减少 8,700,000.00 元;其
        “可供出售金额资产”重分类至“其
                                                       /           他权益工具投资:增加 8,400,000.00 元,其他
        他权益工具投资”和“其他非流动
                                                                   非流动金融资产:增加 300,000.00 元。
        金融资产”。
                                                                   “管理费用”拆分出“研发费用”,“研发费用”
        (3)在利润表中新增“研发费用”
                                                                   本 期 金 额 61,460,078.43 元 ; 上 期 金 额
        项目,将原“管理费用”中的研发费
                                                                   44,052,499.89 元。新增“其中:利息费用”和“利
        用重分类至“研发费用”单独列示;
                                                       /           息收入”,其中“利息费用”本期金额
        在利润表中财务费用项下新增
                                                                   4,104,428.50 元;上期金额 0.00 元;“利息收入”
        “其中:利息费用”和“利息收入”
                                                                   本 期 金 额 4,114,334.06 元 ; 上 期 金 额
        项目。比较数据相应调整。
                                                                   3,200,521.04 元。


        (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
        □适用 √不适用

        (三) 其他
        □适用 √不适用




                                第六节           普通股股份变动及股东情况
        一、 股本变动情况

        (一)   股份变动情况表
        1、 股份变动情况表
                                                                                                           单位:股
                             本次变动前                     本次变动增减(+,-)                     本次变动后
                                                  发
                                         比例     行       送   公积金转     其                                   比例
                             数量                                                     小计            数量
                                         (%)      新       股     股         他                                   (%)
                                                  股
一、有限售条件股份        306,000,000       75                  61,200,000          61,200,000    367,200,000     75.29
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股           306,000,000       75                  61,200,000          61,200,000    367,200,000     75.29
其中:境内非国有法人
                          297,768,600    72.98                  59,553,720          59,553,720    357,322,320     73.26
持股
      境内自然人持股        8,231,400     2.02                   1,646,280           1,646,280      9,877,680      2.03
4、外资持股
其中:境外法人持股
      境外自然人持股
二、无限售条件流通股      102,000,000       25                  18,515,366          18,515,366    120,515,366     24.71

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份
1、人民币普通股               102,000,000         25            18,515,366          18,515,366   120,515,366   24.71
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数                  408,000,000        100            79,715,366          79,715,366   487,715,366     100

           2、 股份变动情况说明
           √适用 □不适用
                 公司分别于 2019 年 3 月 7 日和 2019 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十八次会议和 2018 年
           年度股东大会,审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配和资本公积转增股本的议案》,同意以
           实施权益分派的股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股份数为基数实施利润分配
           和资本公积转增股本,即以 398,576,829 股(本次分配实施前总股本 408,000,000 股扣除已回购股
           份 9,423,171 股)为基数,每 10 股派发现金股利 2.13 元(含税)和资本公积每 10 股转增股本 2
           股,共计派发现金股利 84,896,864.58 元(含税),转增 79,715,366 股,转增后公司股本增加至
           487,715,366 股。2019 年 5 月 27 日为股权登记日,2019 年 5 月 28 日为除权(息)日。


           3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如
           有)
           □适用 √不适用

           4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
           √适用 □不适用
                  截至2019年6月30日,公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为10,270,817股,占公
           司目前总股本的2.11%,成交最高价为15.15元/股,成交最低价为9.10元/股,支付的总金额为
           135,504,749.72元。上述回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。


           (二)    限售股份变动情况
           √适用 □不适用
                                                                                                         单位: 股
                          期初限售股        报告期解除     报告期增加    报告期末限                   解除限售日
       股东名称                                                                            限售原因
                              数            限售股数         限售股数      售股数                          期
    横店集团控股有                                                                                    2020 年 3 月
                          195,840,000                  0    39,168,000   235,008,000       首发承诺
    限公司                                                                                            31 日
    浙江横店进出口                                                                                    2020 年 3 月
                             76,500,000                0    15,300,000     91,800,000      首发承诺
    有限公司                                                                                          31 日
    金华德明投资合
                                                                                                      2020 年 3 月
    伙企业(有限合           25,428,600                0     5,085,720     30,514,320      首发承诺
                                                                                                      31 日
    伙)
                                                                                                      2020 年 3 月
    倪强                      4,115,700                0       823,140       4,938,840     首发承诺
                                                                                                      31 日
                                                                                                      2020 年 3 月
    廖剑波                    4,115,700                0       823,140       4,938,840     首发承诺
                                                                                                      31 日

                                                             28 / 137
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 合计                   306,000,000                0    61,200,000      367,200,000          /            /

        二、 股东情况

        (一)   股东总数:
 截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                           18,860
 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                                  0

        (二)   截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                         单位:股
                                               前十名股东持股情况
                                                             持有有限售               质押或冻结情况
   股东名称             报告期内增       期末持股数 比例                                                      股东
                                                             条件股份数
   (全称)                 减               量        (%)                       股份状态         数量        性质
                                                                 量
                                                                                                              境   内
横店集团控股有                                                                                                非   国
                           39,168,000    235,008,000    48.19   235,008,000           无                 0
限公司                                                                                                        有   法
                                                                                                              人
                                                                                                              境   内
浙江横店进出口                                                                                                非   国
                           15,300,000     91,800,000    18.82       91,800,000        无                 0
有限公司                                                                                                      有   法
                                                                                                              人
                                                                                                              境   内
金华德明投资合
                                                                                                              非   国
伙企业(有限合              5,085,720     30,514,320     6.26       30,514,320        无                 0
                                                                                                              有   法
伙)
                                                                                                              人
横店集团得邦照                                                                                                境   内
明股份有限公司                                                                                                非   国
                           10,270,817     10,270,817     2.11               0         无                 0
回购专用证券账                                                                                                有   法
户                                                                                                            人
                                                                                                              境   内
倪强                         852,700        5,116,200    1.05        4,938,840        无                 0    自   然
                                                                                                              人
                                                                                                              境   内
廖剑波                       823,140        4,938,840    1.01        4,938,840        质押       1,860,000    自   然
                                                                                                              人
                                                                                                              境   内
翁学军                      1,480,000       2,960,000    0.61               0         无                 0    自   然
                                                                                                              人
北京盈和智投资
管理中心(有限合
伙)-盈和智久赢            1,996,840       1,996,840    0.41               0         无                 0    其他
私募证券投资基
金
                                                                                                              境 内
王鑫                        1,366,800       1,366,800    0.28               0         无                 0    自 然
                                                                                                              人
                                                                                                              境 外
UBS AG                       597,494        1,143,144    0.23               0         无                 0
                                                                                                              法人

                                                         29 / 137
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                                      前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                    股份种类及数量
            股东名称                   持有无限售条件流通股的数量
                                                                                  种类             数量
横店集团得邦照明股份有限公司
                                                               10,270,817    人民币普通股         10,270,817
回购专用证券账户
翁学军                                                          2,960,000    人民币普通股          2,960,000
北京盈和智投资管理中心(有限合
伙)-盈和智久赢私募证券投资基                                  1,996,840    人民币普通股          1,996,840
金
王鑫                                                        1,366,800   人民币普通股          1,366,800
UBS AG                                                      1,143,144   人民币普通股          1,143,144
张艳                                                          852,772   人民币普通股            852,772
徐柳青                                                        768,084   人民币普通股            768,084
张贤庆                                                        657,292   人民币普通股            657,292
杨帆                                                          630,000   人民币普通股            630,000
吴香辉                                                        605,676   人民币普通股            605,676
                                      横店集团控股有限公司(以下简称“横店控股”)是公司的控股股东,浙
                                      江横店进出口有限公司(以下简称“横店进出口”)是横店控股的全资子
                                      公司,金华德明投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“金华德明”)是
上述股东关联关系或一致行动的          公司管理层的持股平台,横店控股为普通合伙人,并为金华德明的执行
说明
                                      事务合伙人。除上述关系外,未知前十名其他股东之间是否存在关联关
                                      系或属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关
                                      联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股
                                      不适用
数量的说明

       前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
       √适用 □不适用
                                                                                                单位:股
                                                                      有限售条件股份可上市
                                                                            交易情况
                                               持有的有限售条件
序号             有限售条件股东名称                                               新增可上       限售条件
                                                   股份数量           可上市交易
                                                                                  市交易股
                                                                        时间
                                                                                    份数量
                                                                                                上市之日起
1       横店集团控股有限公司                         235,008,000      2020.3.31             0
                                                                                                锁定 36 个月
                                                                                                上市之日起
2       浙江横店进出口有限公司                        91,800,000      2020.3.31             0
                                                                                                锁定 36 个月
                                                                                                上市之日起
3       金华德明投资合伙企业(有限合伙)              30,514,320      2020.3.31             0
                                                                                                锁定 36 个月
                                                                                                上市之日起
4       倪强                                            4,938,840     2020.3.31             0
                                                                                                锁定 36 个月
                                                                                                上市之日起
5       廖剑波                                          4,938,840     2020.3.31             0
                                                                                                锁定 36 个月



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                                               横店集团控股有限公司是公司的控股股东,浙江横店进出口有
                                               限公司是横店集团控股有限公司的全资子公司,横店集团控股
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                               有限公司为金华德明投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人
                                               和执行事务合伙人。


     (三)    战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
     □适用 √不适用

     三、 控股股东或实际控制人变更情况

     □适用 √不适用


                                       第七节         优先股相关情况
     □适用 √不适用


                            第八节        董事、监事、高级管理人员情况
     一、持股变动情况

     (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
     √适用 □不适用
                                                                                                    单位:股
                                                                             报告期内股份
            姓名            职务           期初持股数        期末持股数                       增减变动原因
                                                                               增减变动量
                                                                                              2018 年度资本
            倪强            董事               4,263,500         5,116,200          852,700
                                                                                              公积转增股本
     其它情况说明
     □适用 √不适用

     (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
     □适用 √不适用

     二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

     √适用 □不适用
                  姓名                              担任的职务                         变动情形
                   窦林平                            独立董事                            选举
                   刘升平                            独立董事                            离任

     公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
     √适用 □不适用
           因独立董事刘升平已连任两届无法继续担任公司独立董事,经公司第二届董事会第十八次会
     议和 2018 年年度股东大会选举窦林平为独立董事,任期三年,自股东大会选举通过当日就任。独
     立董事窦林平与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的专业性和独立性,任职资格已经

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上海证券交易所审核通过。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《横
店集团得邦照明股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》 (公告编号:2019-013)。


三、其他说明

□适用 √不适用


                          第九节        公司债券相关情况
□适用 √不适用




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                                 第十节         财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用

二、财务报表
                                        合并资产负债表
                                  2019 年 6 月 30 日
编制单位: 横店集团得邦照明股份有限公司
                                                                          单位:元 币种:人民币
            项目                 附注           2019 年 6 月 30 日        2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                              645,386,472.37          633,511,097.75
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价 值 计量且其 变 动
计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                49,780,039.81          27,998,827.85
  应收账款                                             1,041,827,186.90         948,597,989.51
  应收款项融资
  预付款项                                               40,576,994.67           23,454,650.75
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                             23,709,994.28           20,178,105.30
  其中:应收利息
        应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                                  483,907,496.70          579,323,130.87
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                                   7,756,805.63           7,756,805.63
  其他流动资产                                           666,938,668.68         827,189,493.28
    流动资产合计                                       2,959,883,659.04       3,068,010,100.94
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                                                                8,700,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款                                             32,038,382.29           32,038,382.29
  长期股权投资                                           24,323,279.30           19,664,593.16
  其他权益工具投资                                        8,400,000.00                 不适用
  其他非流动金融资产                                        300,000.00                 不适用
  投资性房地产
  固定资产                                              302,306,037.87          315,238,861.15

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  在建工程                                             177,439,468.54     131,264,292.19
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                             229,145,464.71     232,788,565.59
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                            5,608,612.11       6,337,038.56
  递延所得税资产                                         23,615,973.53      19,522,573.82
  其他非流动资产                                          4,949,825.06       4,238,802.51
    非流动资产合计                                      808,127,043.41     769,793,109.27
       资产总计                                       3,768,010,702.45   3,837,803,210.21
流动负债:
  短期借款                                             208,000,000.00     204,000,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价 值 计量且其 变 动
计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                             213,469,510.91     211,363,025.29
  应付账款                                             639,070,575.89     614,290,855.66
  预收款项                                             111,549,476.64      95,621,454.31
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                          51,294,896.20      56,260,994.68
  应交税费                                              40,980,722.93      32,798,752.53
  其他应付款                                            21,924,595.06      44,278,414.99
  其中:应付利息
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                                   420,000.00         420,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                                      1,286,709,777.63   1,259,033,497.46
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
                                           34 / 137
                        横店集团得邦照明股份有限公司 2019 年半年度报告


  递延收益                                                1,244,600.00            970,000.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                        1,244,600.00             970,000.00
      负债合计                                        1,287,954,377.63       1,260,003,497.46
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                   487,715,366.00          408,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                             842,188,951.12          921,904,317.12
  减:库存股                                           135,504,749.72
  其他综合收益                                           1,968,507.25            1,982,119.40
  专项储备
  盈余公积                                             127,273,233.08          127,273,233.08
  一般风险准备
  未分配利润                                          1,148,486,964.11       1,111,291,097.09
  归属于母 公 司所有者 权 益
                                                      2,472,128,271.84       2,570,450,766.69
(或股东权益)合计
  少数股东权益                                            7,928,052.98           7,348,946.06
    所有者权益(或股东权
                                                      2,480,056,324.82       2,577,799,712.75
益)合计
      负债和所有者权益(或
                                                      3,768,010,702.45       3,837,803,210.21
股东权益)总计

法定代表人:倪强 主管会计工作负责人:朱国星 会计机构负责人:郭静雅



                                     母公司资产负债表
                                   2019 年 6 月 30 日
编制单位:横店集团得邦照明股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
           项目                  附注          2019 年 6 月 30 日        2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                             303,826,466.19          140,185,361.89
  交易性金融资产
  以公允价 值 计量且其 变 动
计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                            1,173,185,613.47       1,147,063,883.31
  应收款项融资
  预付款项                                                3,483,899.23            747,164.45
  其他应收款                                              1,461,223.27            322,060.84
  其中:应收利息
        应收股利
  存货                                                 210,088,927.67          244,415,825.84
  持有待售资产
                                           35 / 137
                        横店集团得邦照明股份有限公司 2019 年半年度报告


  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                          420,007,964.27     557,315,477.91
    流动资产合计                                      2,112,054,094.10   2,090,049,774.24
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                                                           8,700,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                         465,592,582.77     451,933,896.63
  其他权益工具投资                                       8,400,000.00            不适用
  其他非流动金融资产                                       300,000.00            不适用
  投资性房地产
  固定资产                                             248,432,695.48     244,239,837.48
  在建工程                                             135,505,668.73      95,751,692.12
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                             103,494,532.97     104,707,387.85
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                          6,892,989.80       5,290,715.84
  其他非流动资产                                          4,354,225.06       3,783,656.26
    非流动资产合计                                      972,972,694.81     914,407,186.18
       资产总计                                       3,085,026,788.91   3,004,456,960.42
流动负债:
  短期借款                                             208,000,000.00     104,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价 值 计量且其 变 动
计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                             100,607,191.86     133,067,908.72
  应付账款                                             459,729,349.16     286,998,809.19
  预收款项                                               3,871,233.14         981,847.23
  应付职工薪酬                                          25,023,720.26      32,466,567.81
  应交税费                                              20,085,551.43       7,894,580.95
  其他应付款                                             4,495,697.34      24,039,157.51
  其中:应付利息
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                                   420,000.00         420,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                                       822,232,743.19     589,868,871.41
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
                                           36 / 137
                      横店集团得邦照明股份有限公司 2019 年半年度报告


         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                              1,244,600.00               970,000.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                     1,244,600.00                970,000.00
      负债合计                                       823,477,343.19            590,838,871.41
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                 487,715,366.00            408,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                           831,583,235.32            911,298,601.32
  减:库存股                                         135,504,749.72
  其他综合收益                                         3,737,620.27              3,737,620.27
  专项储备
  盈余公积                                           127,273,233.08            127,273,233.08
  未分配利润                                         946,744,740.77            963,308,634.34
    所有者权益(或股东权
                                                    2,261,549,445.72         2,413,618,089.01
益)合计
      负债和所有者权益(或
                                                    3,085,026,788.91         3,004,456,960.42
股东权益)总计

法定代表人:倪强 主管会计工作负责人:朱国星 会计机构负责人:郭静雅



                                       合并利润表
                                     2019 年 1—6 月
                                                                         单位:元 币种:人民币
              项目                     附注            2019 年半年度         2018 年半年度
一、营业总收入                                          1,974,116,340.16      1,866,876,760.13
其中:营业收入                                          1,974,116,340.16      1,866,876,760.13
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          1,838,133,630.69     1,757,630,421.11
其中:营业成本                                          1,627,355,321.11     1,597,184,202.32
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                            6,009,824.05         7,021,102.70

                                         37 / 137
                        横店集团得邦照明股份有限公司 2019 年半年度报告


        销售费用                                            81,264,836.56    81,444,961.07
        管理费用                                            62,691,644.53    59,253,761.41
        研发费用                                            61,460,078.43    44,052,499.89
        财务费用                                              -648,073.99   -31,326,106.28
        其中:利息费用                                       4,104,428.50
               利息收入                                      4,114,334.06     3,200,521.04
    加:其他收益
        投资收益(损失以“-”号填
                                                            18,923,738.47    17,489,896.97
列)
        其中:对联营企业和合营企业
                                                             4,658,686.14     1,522,793.24
的投资收益
              以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)
        汇兑收益(损失以“-”号填
列)
        净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
        公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
        信用减值损失(损失以“-”号
填列)
        资产减值损失(损失以“-”号
                                                           -20,413,308.26    -6,497,127.49
填列)
        资产处置收益(损失以“-”
                                                               315,040.67       -14,345.89
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         134,808,180.35   120,224,762.61
    加:营业外收入                                           4,731,417.31    11,519,738.67
    减:营业外支出                                             175,047.36       517,699.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                           139,364,550.30   131,226,801.64
列)
    减:所得税费用                                          16,731,438.74    19,887,626.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         122,633,111.56   111,339,175.48
    (一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损以
                                                           122,633,111.56   111,339,175.48
“-”号填列)
      2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
    (二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股东的净利润
                                                           122,054,004.64   111,339,175.48
(净亏损以“-”号填列)
      2.少数股东损益(净亏损以“-”
                                                               579,106.92
号填列)
六、其他综合收益的税后净额                                     -13,612.15      -384,240.84
    归属母公司所有者的其他综合收
                                                               -13,612.15      -384,240.84
益的税后净额
      (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
        1.重新计量设定受益计划变

                                           38 / 137
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动额
       2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
       3.其他权益工具投资公允价
值变动
       4.企业自身信用风险公允价
值变动
     (二)将重分类进损益的其他综
                                                              -13,612.15             -384,240.84
合收益
       1.权益法下可转损益的其他
综合收益
       2.其他债权投资公允价值变
动
       3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
       4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
       5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
       6.其他债权投资信用减值准
备
       7.现金流量套期储备(现金流
量套期损益的有效部分)
       8.外币财务报表折算差额                                 -13,612.15             -384,240.84
       9.其他
   归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额                                          122,619,499.41          110,954,934.64
   归属于母公司所有者的综合收益
                                                          122,040,392.49          110,954,934.64
总额
   归属于少数股东的综合收益总额                               579,106.92
八、每股收益:
   (一)基本每股收益(元/股)                                      0.2517                 0.2274
   (二)稀释每股收益(元/股)                                      0.2517                 0.2274

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:倪强 主管会计工作负责人:朱国星 会计机构负责人:郭静雅



                                      母公司利润表
                                      2019 年 1—6 月
                                                                           单位:元 币种:人民币
              项目                      附注            2019 年半年度          2018 年半年度
一、营业收入                                              928,822,044.52          861,087,555.08
  减:营业成本                                            773,735,416.35          778,278,748.67
      税金及附加                                            2,441,446.05            3,502,492.83
      销售费用                                              2,965,627.95            4,875,189.63
                                          39 / 137
                        横店集团得邦照明股份有限公司 2019 年半年度报告


        管理费用                                            37,425,657.21   31,164,659.15
        研发费用                                            43,907,137.14   33,955,882.41
        财务费用                                             1,701,300.68   -2,071,524.76
        其中:利息费用                                       3,639,306.67
               利息收入                                      1,996,016.62    2,019,532.75
    加:其他收益
        投资收益(损失以“-”号填
                                                            16,742,231.62   67,489,896.97
列)
        其中:对联营企业和合营企业
                                                             4,658,686.14    1,522,793.24
的投资收益
              以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)
        净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
        公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
        信用减值损失(损失以“-”号
填列)
        资产减值损失(损失以“-”号
                                                           -10,681,826.43   -1,675,133.14
填列)
        资产处置收益(损失以“-”
                                                               299,058.80      -22,943.18
号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          73,004,923.13   77,173,927.80
    加:营业外收入                                           1,300,634.81    6,686,643.17
    减:营业外支出                                              93,134.43      319,378.64
三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                            74,212,423.51   83,541,192.33
填列)
      减:所得税费用                                         5,918,179.46    1,662,379.62
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          68,294,244.05   81,878,812.71
    (一)持续经营净利润(净亏损以
                                                            68,294,244.05   81,878,812.71
“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设定受益计划变动
额
      2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
      3.其他权益工具投资公允价值
变动
      4.企业自身信用风险公允价值
变动
    (二)将重分类进损益的其他综合
收益
      1.权益法下可转损益的其他综
合收益

                                           40 / 137
                       横店集团得邦照明股份有限公司 2019 年半年度报告


    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值
变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备(现金流量
套期损益的有效部分)
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他
六、综合收益总额                                            68,294,244.05        81,878,812.71
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:倪强 主管会计工作负责人:朱国星 会计机构负责人:郭静雅




                                     合并现金流量表
                                      2019 年 1—6 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
             项目                   附注              2019年半年度            2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现
                                                        1,933,415,609.87       1,880,576,302.73
金
   客户存款和同业存放款项净
增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净
增加额
   收到原保险合同保费取得的
现金
   收到再保险业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现
金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   代理买卖证券收到的现金净
额
   收到的税费返还                                        204,846,973.82         177,013,569.98
   收到其他与经营活动有关的
                                                          15,778,742.59          23,304,005.74
现金
     经营活动现金流入小计                               2,154,041,326.28       2,080,893,878.45
   购买商品、接受劳务支付的现
                                                        1,628,367,414.45       1,800,331,782.38
金
                                           41 / 137
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   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净
增加额
   支付原保险合同赔付款项的
现金
   为交易目的而持有的金融资
产净增加额
   拆出资金净增加额
   支付利息、手续费及佣金的现
金
   支付保单红利的现金
   支付给职工以及为职工支付
                                                        164,971,965.37     139,624,179.31
的现金
   支付的各项税费                                        62,048,906.03      77,688,109.75
   支付其他与经营活动有关的
                                                        116,314,385.65      85,643,380.70
现金
     经营活动现金流出小计                             1,971,702,671.50    2,103,287,452.14
       经营活动产生的现金流
                                                        182,338,654.78      -22,393,573.69
量净额
二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                                   230,000,000.00     270,000,000.00
   取得投资收益收到的现金                                14,265,052.33      15,967,103.73
   处置固定资产、无形资产和其
                                                              15,000.00
他长期资产收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
   收到其他与投资活动有关的
现金
     投资活动现金流入小计                               244,280,052.33     285,967,103.73
   购建固定资产、无形资产和其
                                                         90,287,581.88      47,174,862.59
他长期资产支付的现金
   投资支付的现金                                       100,000,000.00
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的
现金
     投资活动现金流出小计                               190,287,581.88      47,174,862.59
       投资活动产生的现金流
                                                         53,992,470.45     238,792,241.14
量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金
   取得借款收到的现金                                   104,000,000.00
   发行债券收到的现金
   收到其他与筹资活动有关的
现金
     筹资活动现金流入小计                               104,000,000.00

                                          42 / 137
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   偿还债务支付的现金                                    100,000,000.00
   分配股利、利润或偿付利息支
                                                          90,510,300.65           53,040,000.00
付的现金
   其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的
                                                         135,504,749.72
现金
     筹资活动现金流出小计                                326,015,050.37           53,040,000.00
       筹资活动产生的现金流
                                                        -222,015,050.37          -53,040,000.00
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
                                                            -345,046.51           23,483,216.65
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                              13,971,028.35          186,841,884.10
   加:期初现金及现金等价物余
                                                         547,978,673.81          383,438,496.72
额
六、期末现金及现金等价物余额                             561,949,702.16          570,280,380.82

法定代表人:倪强 主管会计工作负责人:朱国星 会计机构负责人:郭静雅



                                    母公司现金流量表
                                      2019 年 1—6 月
                                                                           单位:元 币种:人民币
             项目                    附注               2019年半年度           2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现
                                                        1,077,446,556.17         651,696,125.12
金
   收到的税费返还
   收到其他与经营活动有关的
                                                            6,540,490.75          13,055,653.80
现金
     经营活动现金流入小计                               1,083,987,046.92         664,751,778.92
   购买商品、接受劳务支付的现                             700,466,358.64
                                                                                 735,840,984.39
金
   支付给职工以及为职工支付
                                                           87,799,021.88          73,369,706.51
的现金
   支付的各项税费                                          17,498,181.51          39,279,833.46
   支付其他与经营活动有关的
                                                           33,414,198.99          23,218,625.71
现金
     经营活动现金流出小计                                 839,177,761.02         871,709,150.07
   经营活动产生的现金流量净
                                                          244,809,285.90        -206,957,371.15
额
二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                                     130,000,000.00         270,000,000.00
   取得投资收益收到的现金                                  12,083,545.48          65,967,103.73
   处置固定资产、无形资产和其
                                                            3,000,000.00           3,000,000.00
他长期资产收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
   收到其他与投资活动有关的
                                            43 / 137
                       横店集团得邦照明股份有限公司 2019 年半年度报告


现金
     投资活动现金流入小计                                145,083,545.48   338,967,103.73
   购建固定资产、无形资产和其
                                                          95,270,496.70    47,003,027.67
他长期资产支付的现金
   投资支付的现金                                          9,000,000.00
   取得子公司及其他营业单位
                                                                            3,000,000.00
支付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的
现金
     投资活动现金流出小计                                104,270,496.70    50,003,027.67
       投资活动产生的现金流
                                                          40,813,048.78   288,964,076.06
量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   取得借款收到的现金                                    104,000,000.00
   发行债券收到的现金
   收到其他与筹资活动有关的
现金
     筹资活动现金流入小计                                104,000,000.00
   偿还债务支付的现金
   分配股利、利润或偿付利息支
                                                          88,497,444.29    53,040,000.00
付的现金
   支付其他与筹资活动有关的
                                                         135,504,749.72
现金
     筹资活动现金流出小计                                224,002,194.01    53,040,000.00
       筹资活动产生的现金流
                                                        -120,002,194.01   -53,040,000.00
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                             165,620,140.67    28,966,704.91
   加:期初现金及现金等价物余
                                                         113,571,780.14   136,879,890.56
额
六、期末现金及现金等价物余额                             279,191,920.81   165,846,595.47

法定代表人:倪强 主管会计工作负责人:朱国星 会计机构负责人:郭静雅




                                          44 / 137
                                                                            横店集团得邦照明股份有限公司 2019 年半年度报告




                                                                                             合并所有者权益变动表
                                                                                                2019 年 1—6 月
                                                                                                                                                                                        单位:元      币种:人民币
                                                                                                                            2019 年半年度

                                                                                          归属于母公司所有者权益

                                          其他权益                                                                                  一
        项目                                   工具                                                           专                    般                                               少数股东权     所有者权益合
                                                                                                                                                                                         益             计
                         实收资本 (或                                                          其他综合收     项                    风                       其
                                          优    永           资本公积        减:库存股                              盈余公积               未分配利润                  小计
                             股本)                    其                                           益         储                    险                       他
                                          先    续
                                                      他                                                      备                    准
                                          股    债
                                                                                                                                    备
一、上年期末余额         408,000,000.00                    921,904,317.12                      1,982,119.40        127,273,233.08        1,111,291,097.09         2,570,450,766.69   7,348,946.06 2,577,799,712.75
加:会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业合
并
     其他
二、本年期初余额         408,000,000.00                    921,904,317.12                      1,982,119.40        127,273,233.08        1,111,291,097.09         2,570,450,766.69   7,348,946.06 2,577,799,712.75
三、本期增减变动金额
                          79,715,366.00                    -79,715,366.00   135,504,749.72       -13,612.15                                 37,195,867.02           -98,322,494.85    579,106.92    -97,743,387.93
(减少以“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                               -13,612.15                               122,054,004.64           122,040,392.49     579,106.92   122,619,499.41
(二)所有者投入和减少
                                                                            135,504,749.72                                                                        -135,504,749.72                  -135,504,749.72
资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者
投入资本
3.股份支付计入所有者
权益的金额
4.其他                                                                     135,504,749.72                                                                        -135,504,749.72                  -135,504,749.72
(三)利润分配                                                                                                                              -84,858,137.62         -84,858,137.62                   -84,858,137.62
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)
                                                                                                                                            -84,858,137.62          -84,858,137.62                  -84,858,137.62
的分配
4.其他
(四)所有者权益内部结    79,715,366.00                    -79,715,366.00

                                                                                                        45 / 137
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转
1.资本公积转增资本(或
                           79,715,366.00              -79,715,366.00
股本)
2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额
结转留存收益
5.其他综合收益结转留
存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额          487,715,366.00              842,188,951.12   135,504,749.72   1,968,507.25      127,273,233.08          1,148,486,964.11        2,472,128,271.84   7,928,052.98 2,480,056,324.82


                                                                                                              2018 年半年度

                                                                                         归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                                                                    少
                                                     其他权益工                                                                      一                                             数
                                                                                        减
              项目                                       具                                                   专                     般                                             股     所有者权益
                                                                                        :
                                      实收资本                                               其他综合收       项                     风                    其                       东         合计
                                                     优   永            资本公积        库                       盈余公积               未分配利润                    小计
                                      (或股本)                   其                              益           储                     险                    他                       权
                                                     先   续                            存
                                                                 他                                           备                     准                                             益
                                                     股   债                            股
                                                                                                                                     备
一、上年期末余额                    408,000,000.00                     921,904,317.12         -1,455,115.22      109,864,652.36          934,308,394.80          2,372,622,249.06         2,372,622,249.06
加:会计政策变更
      前期差错更正
      同一控制下企业合并
      其他
二、本年期初余额                    408,000,000.00                     921,904,317.12         -1,455,115.22      109,864,652.36          934,308,394.80          2,372,622,249.06         2,372,622,249.06
三、本期增减变动金额(减少
                                                                                                -384,240.84                               58,299,175.48             57,914,934.64            57,914,934.64
以“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                              -384,240.84                              111,339,175.48            110,954,934.64           110,954,934.64
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入
                                                                                               46 / 137
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资本
3.股份支付计入所有者权益
的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                    -53,040,000.00     -53,040,000.00     -53,040,000.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分
                                                                                                  -53,040,000.00     -53,040,000.00     -53,040,000.00
配
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股
本)
2.盈余公积转增资本(或股
本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转
留存收益
5.其他综合收益结转留存收
益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额            408,000,000.00    921,904,317.12     -1,839,356.06   109,864,652.36   992,607,570.28   2,430,537,183.70   2,430,537,183.70


法定代表人:倪强 主管会计工作负责人:朱国星 会计机构负责人:郭静雅




                                                                 47 / 137
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                                                                     母公司所有者权益变动表
                                                                              2019 年 1—6 月
                                                                                                                                                      单位:元     币种:人民币
                                                                                                  2019 年半年度
                                                  其他权
                                                                                                                     专
                                                  益工具
            项目                实收资本 (或                                                        其他综合收       项
                                                  优 永       资本公积           减:库存股                               盈余公积         未分配利润       所有者权益合计
                                    股本)               其                                              益           储
                                                  先 续
                                                        他                                                           备
                                                  股 债
一、上年期末余额                 408,000,000.00              911,298,601.32                           3,737,620.27        127,273,233.08   963,308,634.34    2,413,618,089.01
加:会计政策变更
      前期差错更正
      其他
二、本年期初余额                 408,000,000.00              911,298,601.32                           3,737,620.27        127,273,233.08   963,308,634.34    2,413,618,089.01
三、本期增减变动金额(减少以
                                  79,715,366.00              -79,715,366.00      135,504,749.72                                            -16,563,893.57     -152,068,643.29
“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                                                          68,294,244.05       68,294,244.05
(二)所有者投入和减少资本                                                       135,504,749.72                                                               -135,504,749.72
1.所有者投入的普通股                                                            135,504,749.72                                                               -135,504,749.72
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金
额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                                             -84,858,137.62      -84,858,137.62
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                -84,858,137.62      -84,858,137.62
3.其他
(四)所有者权益内部结转          79,715,366.00              -79,715,366.00
1.资本公积转增资本(或股本)     79,715,366.00              -79,715,366.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存
收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
                                                                                  48 / 137
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(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额                 487,715,366.00              831,583,235.32   135,504,749.72       3,737,620.27         127,273,233.08     946,744,740.77     2,261,549,445.72



                                                                                               2018 年半年度
                                                  其他权
                                                                                                                  专
                                                  益工具
            项目                实收资本 (或                                                     其他综合收       项
                                                  优 永       资本公积        减:库存股                                盈余公积          未分配利润        所有者权益合计
                                    股本)                其                                          益           储
                                                  先 续
                                                         他                                                       备
                                                  股 债
一、上年期末余额                408,000,000.00             911,298,601.32                                              109,864,652.36 859,671,407.82        2,288,834,661.50
加:会计政策变更
      前期差错更正
      其他
二、本年期初余额                408,000,000.00             911,298,601.32                                              109,864,652.36 859,671,407.82        2,288,834,661.50
三、本期增减变动金额(减少以
                                                                                                                                         28,838,812.71         28,838,812.71
“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                                                       81,878,812.71         81,878,812.71
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资
本
3.股份支付计入所有者权益的
金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                                           -53,040,000.00       -53,040,000.00
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                              -53,040,000.00       -53,040,000.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
                                                                               49 / 137
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 3.盈余公积弥补亏损
 4.设定受益计划变动额结转留
 存收益
 5.其他综合收益结转留存收益
 6.其他
 (五)专项储备
 1.本期提取
 2.本期使用
 (六)其他
 四、本期期末余额              408,000,000.00    911,298,601.32                                  109,864,652.36 888,510,220.53   2,317,673,474.21

法定代表人:倪强 主管会计工作负责人:朱国星 会计机构负责人:郭静雅




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三、公司基本情况
1.   公司概况
√适用 □不适用
     横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 是由横店集团得邦照明有限公
司整体变更设立的股份有限公司,持有浙江省工商行政管理局核发的统一社会信用代码为
913307001475835380 的营业执照。法定代表人:倪强。注册地:东阳市横店工业区。2017 年 3
月 30 日在上海证券交易所上市。
     2017 年 3 月 20 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]153 号文《关于核准横店集团
得邦照明股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,同意公司向社会公众公开发行人民币
普通股(A 股)新股不超过 6,000 万股。本次股票发行后,公司的股份总数变更为 24,000 万股,
每股面值人民币 1.00 元,股本总额为人民币 24,000 万元。其中发起人股本为人民币 18,000 万元,
占变更后股本总额的 75%;社会公众股股本为人民币 6,000 万元,占变更后股本总额的 25%。该
次变更经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2017]第 ZC10233 号验资报告验证。
     2017 年 10 月 19 日,根据公司 2017 年 9 月 21 日召开的 2017 年第二次临时股东大会通过的
股东大会决议和修改后章程的规定,资本公积转增股本人民币 16,800 万元,变更后的注册资本人
民币 40,800 万元。其中有限售条件股本总额 30,600 万元,占变更后股本总额的 75%;无限售条
件股本总额 10,200 万元,占变更后股本总额的 25%。该次变更经立信会计师事务所(特殊普通合
伙)出具信会师报字[2017]第 ZC10708 号验资报告验证。
     根据公司 2019 年 4 月 2 日召开的 2018 年年度股东大会通过的股东大会决议和修改后章程的
规定,公司资本公积转增股本人民币 79,715,366.00 元,转增基准日期为 2019 年 5 月 29 日,变更
后注册资本为人民币 487,715,366.00 元。该次变更经立信会计师事务所(特殊普通合伙))出具信
会师报字[2019]第 ZC10451 号验资报告验证。
     截止 2019 年 6 月 30 日,公司累计股本总数 487,715,366 股,注册资本为人民币 487,715,366
元。
     经营范围:电子镇流器,节能灯及照明电器制造,销售;电子产品(不含电子出版物)制造,
销售;照明生产设备及本企业场地租赁;自营进出口业务。
     公司业务性质和主要经营活动:公司属照明产品及应用行业,公司的产品可以分为电子节能
灯、LED 光源、LED 灯具、照明电子及其他相关产品。


2.   合并财务报表范围
√适用 □不适用
      截至 2019 年 06 月 30 日止,本公司合并财务报表范围内的子公司如下:




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                                               子公司名称

       1.东阳得邦照明有限公司

       2.浙江横店得邦进出口有限公司

       3.横店集团浙江得邦公共照明有限公司

       4.瑞金市得邦照明有限公司

       5.杭州得邦照明有限公司

       6.横店集团得邦工程塑料有限公司

       7.浙江得邦电子商务有限公司

       8.东阳得邦光电有限公司

       9.瑞金市得明光电科技有限公司

       10.大地科技电子有限公司(外文:Earthtronics,Inc.)

       11. 浙江得邦车用照明有限公司

       12. 金华市得邦光电科技有限公司

       13. 广东特优仕照明科技有限公司


     本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体
中的权益”。


四、财务报表的编制基础
1.   编制基础

     公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——
基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以
下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。


2.   持续经营
√适用 □不适用
      公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑
的事项或情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。


五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用
      重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形
资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。



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1.   遵循企业会计准则的声明
     公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状
况、经营成果、现金流量等有关信息。


2.   会计期间

     自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。
     本次的期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日。

3.   营业周期
√适用 □不适用
     本公司营业周期为 12 个月。

4.   记账本位币

     采用人民币为记账本位币。

5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
      同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方资产、
负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计
量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,
调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
     非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负
债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得
的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。
     为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时
计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。


6.   合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
         1、 合并范围
     本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投
资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。
        2、   合并程序
     本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公
司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量
和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子
公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政
策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资
产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、
负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础
对其财务报表进行调整。
    子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债
表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少
数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,
冲减少数股东权益。
    (1)增加子公司或业务
    在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初
数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或
业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行
调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
    因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控
制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在
取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、
其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
    在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期
初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或
业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购
买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差
额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及
除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、
其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债
或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    (2)处置子公司或业务
    ①一般处理方法
    在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利
润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
    因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,
本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价
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值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份
额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合
收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当
期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除
外。
     因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进
行会计处理。
     ②分步处置子公司
     通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项
交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽
子交易进行会计处理:
     ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
     ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
     ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
     ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
     处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作
为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款
与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在
丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
     处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,
按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权
时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
     (3)购买子公司少数股权
     本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买
日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的
股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
     (4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
     在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期
股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并
资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。


7.     合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
      合营安排分为共同经营和合营企业。
     当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。
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     本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会
计处理:
     (1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
     (2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;
     (3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
     (4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
     (5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。


8.   现金及现金等价物的确定标准
     在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时
具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四
个条件的投资,确定为现金等价物。


9.   外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
      1、外币业务
     外币业务采用当月一日的汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
     外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符
合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均
计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改
变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折
算,由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。
     2、外币财务报表的折算
     资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未
分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用全年
平均的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表所有者权益项目下
的其他综合收益中列示。
     处置境外经营时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务
报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益;部分处置境外经营的,按处置的比例计算
处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损益。


10. 金融工具
√适用 □不适用
      金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
     1、金融工具的分类
     管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的,将其划分为:以公允价值计量且其变
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动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债;持有至到期投资;应
收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。
    2、金融工具的确认依据和计量方法
    (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)
    取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)
作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。
    处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损
益。
    (2)持有至到期投资
    取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始
确认金额。
    持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确
定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
    处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
    (3)应收款项
    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市
场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价
款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。
    收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
    (4)可供出售金融资产
    取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)
和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动
计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,
以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
    处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接
计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。
    (5)其他金融负债
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
    3、金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,
则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该
金融资产。
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    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公
司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,
将下列两项金额的差额计入当期损益:
    (1)所转移金融资产的账面价值;
    (2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金
融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部
分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当
期损益:
    (1)终止确认部分的账面价值;
    (2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认
部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融
负债。
    4、金融负债终止确认条件
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若
与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的
合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。
    对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部
分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
    金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非
现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
    本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,
将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转
出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
    5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法
    存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工
具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用
数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或
负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或
取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。
    6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产
的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。
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    (1)可供出售金融资产的减值准备:
    期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期
这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降
形成的累计损失一并转出,确认减值损失。
    对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确
认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
    可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。
    (2)持有至到期投资的减值准备:
    持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。


11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用

12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
      1、单项金额重大的应收款项坏账准备计提:
    单项金额重大的判断依据或金额标准:
    单项金额重大的判断依据应收账款——金额 500 万元以上(含)的款项;其他应收款——金额
500 万元以上(含)的款项。
    单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法:
    经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值
的差额计提坏账准备;经单独进行减值测试未发生减值的,划入相应组合计提坏账准备的应收款
项计提坏账准备。
    2、按组合计提坏账准备应收款项:

                                                确定组合的依据

        账龄组合                   以账龄为信用风险组合确认依据

        关联方组合                 应收公司合并范围内关联方款项

                                        按组合计提坏账准备的计提方法

        账龄组合                   账龄分析法

        关联方组合                     据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备



             组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

                     账   龄                 应收账款计提比例(%)         其他应收款计提比例(%)
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        1 年以内(含 1 年)                      5                         5

        1-2 年 (含 2 年)                      10                        10

        2-3 年 (含 3 年)                      15                        15

        3 年以上                                100                        100


    3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:
    单项计提坏账准备的理由:
    有确凿证据表明可收回性存在明显差异
    坏账准备的计提方法:
    根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
    其他说明:
    对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等),根据其未来现金
流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。


13. 应收款项融资
□适用 √不适用

14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
同应收账款

15. 存货
√适用 □不适用
      1、存货的分类
    存货分类为:原材料、库存商品、在产品、委托加工物资、发出商品、工程成本等。
    2、发出存货的计价方法
    存货发出时按加权平均法计价。
    3、存货可变现净值的确定依据
    产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,
以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加
工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务
合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购
数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
    期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类

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别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目
的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。
    除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市
场价格为基础确定。
    期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
    4、存货的盘存制度
    采用永续盘存制。
    5、低值易耗品和包装物的摊销方法
    低值易耗品和包装物采用一次转销法。


16. 持有待售资产
√适用 □不适用
    本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:
    (1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
    (2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计
出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经
获得批准。

17. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用

18. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用

19. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用

20. 长期股权投资
√适用 □不适用
      1、共同控制、重大影响的判断标准
    共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且
对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。
    重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其
他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本

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公司联营企业。
    2、初始投资成本的确定
    (1)成本法核算的长期股权投资
    公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包
含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利
润确认当期投资收益。
    (2)权益法核算的长期股权投资
    对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资
成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。
    公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资
收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现
金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他
综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权
益。
    在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价
值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有
投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他
所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
    公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公
司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属
于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该
资产构成业务的,按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”
和“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
    在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权
投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单
位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,
经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负
债,计入当期投资损失。
    (3)长期股权投资的处置
    处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。
    采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产
或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净
损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入
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当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股
权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值
之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权
益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除
净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用
权益法核算时全部转入当期损益。
    因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了
对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重
大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股
权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定
进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
    处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩
余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他
综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会
计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。


21. 投资性房地产
不适用

22. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
      固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
    (1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
    (2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2).折旧方法
√适用 □不适用
      固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率
确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选
择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。
    融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租
赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租
赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
    各类固定资产折旧年限和年折旧率如下:
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      类 别          折旧年限(年)         残值率(%)         年折旧率(%)

房屋及建筑物              20~30                  5                 3.167~4.75

机器设备                   10                    5                       9.5

运输设备                    5                    5                       19

电子设备及其他             3~5                   5                 19~31.67


(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
    公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:
    (1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;
    (2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;
    (3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;
    (4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。
    公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产
的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。

23. 在建工程
√适用 □不适用
    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入
账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定
可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并
按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的
暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

24. 借款费用
√适用 □不适用
      1、借款费用资本化的确认原则
    借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差
额等。
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,
计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
    符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用
或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    借款费用同时满足下列条件时开始资本化:
    (1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、
转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

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    (2)借款费用已经发生;
    (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    2、借款费用资本化期间
    资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化
的期间不包括在内。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资
本化。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借
款费用停止资本化。
    购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,
在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
    3、暂停资本化期间
    符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月
的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使
用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为
当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
    4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的
借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益
后的金额,来确定借款费用的资本化金额。
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门
借款部分的资产支出加权平均数(按期初期末简单平均)乘以所占用一般借款的资本化率,计算
确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。


25. 生物资产
□适用 √不适用

26. 油气资产
□适用 √不适用

27. 使用权资产
□适用 √不适用

28. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
    1、无形资产的计价方法
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    (1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;
    外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所
发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无
形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,
并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。
    在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,
非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证
据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面
价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

    (2)后续计量

    在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

    对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无

形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

    2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

                项   目                预计使用寿命                    依   据

   土地使用权                            40-50 年                   土地使用期

   商标、专利                              10 年                      使用年限

    每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

    经复核,本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。


(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
      1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
    公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
    研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的
阶段。
    开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以
生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
    开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以
生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
    2、开发阶段支出资本化的具体条件
    内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:
    (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
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    (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    (3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无
形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
    (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或
出售该无形资产;
    (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生
时计入当期损益。


29. 长期资产减值
√适用 □不适用
      长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的
无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产
的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的
公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准
备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属
的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
    商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
    本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的
方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商
誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值
占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各
资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
    在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资
产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回
金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合
进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值
部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商
誉的减值损失。
    上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。


30. 长期待摊费用
√适用 □不适用
    长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本
公司长期待摊费用包括:厂房装修、软件费用。
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       摊销方法及年限:长期待摊费用在受益期内平均摊销,厂房装修、软件费用的摊销年限为五
年。



31. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
    本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当
期损益或相关资产成本。
    本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,
在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬
金额。
    职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
      (1)设定提存计划
    本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服
务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益
或相关资产成本。
    (2)设定受益计划
    本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供
服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。
    设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定
受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限
两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
    所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付
的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量
公司债券的市场收益率予以折现。
    设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相
关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后
续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分
全部结转至未分配利润。
    在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,
确认结算利得或损失。



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(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
      本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉
及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并
计入当期损益。


(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用

32. 预计负债
√适用 □不适用
      公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时,如该等事项很可能需要未来以交付资产
或提供劳务、其金额能够可靠计量的,确认为预计负债。
    1、预计负债的确认标准
    与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,公司确认为预计负债:
    (1)该义务是公司承担的现时义务;
    (2)履行该义务很可能导致经济利益流出公司;
    (3)该义务的金额能够可靠地计量。
    2、预计负债的计量方法
    公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
    公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因
素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
    最佳估计数分别以下情况处理:
    所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估
计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
    所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生
的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或
有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
    公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到
时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。


33. 租赁负债
□适用 √不适用

34. 股份支付
□适用 √不适用



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35. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用

36. 收入
√适用 □不适用
      1、销售商品收入确认时间的具体判断标准
    公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的
继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利
益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。
    (1)出口销售,根据出口销售合同或订单约定在所有权和管理权发生转移时点确认产品销售
收入,一般情况下在出口业务办妥报关出口手续并交付船运机构后确认产品销售收入。
    (2)国内销售,根据合同或订单约定在所有权和管理权发生转移时点确认产品收入,具体收
入确认时点为货物发出、并由客户确认后确认为产品销售收入。
    2、确认让渡资产使用权收入的依据
    与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定
让渡资产使用权收入金额:
    (1)利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
    (2)使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提
供劳务交易的完工进度,依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。
    按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款
不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认
提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度
扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。
    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:
    (1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务
收入,并按相同金额结转劳务成本。
    (2)已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不
确认提供劳务收入。


37. 政府补助
√适用 □不适用
      1、类型
    政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府
补助和与收益相关的政府补助。
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    与资产相关的政府补助,是指本公司取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
    公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:用于购建或以其他方式形成长期资产的政
府补助。
    公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:与资产相关的政府补助之外的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的,公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断
依据为:根据补助性质如果是用于购建或以其他方式形成长期资产的则划分为与资产相关的政府
补助,其他的补助则划分为与收益相关的政府补助。
    2、确认时点
    企业取得的各种政府补助为货币性资产的,如通过银行转账等方式拨付的补助,通常按照实
际收到的金额计量;存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的,如按照实际销量
或储备量与单位补贴定额计算的补助等,可以按照应收的金额计量。
    3、会计处理方法
    政府补助采用的是总额法,与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收
益,确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与公
司日常活动相关的,计入其他收益;与公司日常活动无关的,计入营业外收入);
    与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收
益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他
收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公
司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收
益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。
    本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:
    (1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,
本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关
借款费用。
    (2)财政将贴息资金直接拨付给公司的,公司将对应的贴息冲减相关借款费用。


38. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
      对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时
性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用
来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。
    对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。
    不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以
外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。
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    当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期
所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
    当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延
所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相
关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净
额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负
债以抵销后的净额列报。


39. 租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
      (1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,
计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。
    资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣
除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。
    (2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,
确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大
的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
    公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣
除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。


(2).融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
      (1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中
较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未
确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务
费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。
    (2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差
额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易
相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。


40. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
√适用 □不适用
                                            72 / 137
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  会计政策变更的内容和原因            审批程序           备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
                                                     “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”
                                                     和 “ 应 收 账 款 ”,“ 应 收 票 据 ” 本 期 金 额
(1)资产负债表中“应收票据及                        49,780,039.81 元,上期金额 27,998,827.85 元;
应收账款”拆分为“应收票据”和                       “应收账款”本期金额 1,041,827,186.90 元,上期
“应收账款”列示; “应付票据及应                    金额 948,597,989.51 元。“应付票据及应付账款”
                                          /
付账款”拆分为“应付票据”和“应                     拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”
付账款”列示。 比较数据相应调                        本 期 金 额 213,469,510.91 元 , 上 期 金 额
整。                                                 211,363,025.29 元 ; “ 应 付 账 款 ” 本 期 金 额
                                                     639,070,575.89 元,上期金额 614,290,855.66
                                                     元。
(2)因报表项目名称变更 ,将
                                                     可供出售金融资产:减少 8,700,000.00 元;其
“可供出售金额资产”重分类至“其
                                          /          他权益工具投资:增加 8,400,000.00 元,其他
他权益工具投资”和“其他非流动
                                                     非流动金融资产:增加 300,000.00 元。
金融资产”。
                                                     “管理费用”拆分出“研发费用”,“研发费用”
(3)在利润表中新增“研发费用”
                                                     本 期 金 额 61,460,078.43 元 ; 上 期 金 额
项目,将原“管理费用”中的研发费
                                                     44,052,499.89 元。新增“其中:利息费用”和“利
用重分类至“研发费用”单独列示;
                                          /          息收入”,其中“利息费用”本期金额
在利润表中财务费用项下新增
                                                     4,104,428.50 元;上期金额 0.00 元;“利息收入”
“其中:利息费用”和“利息收入”
                                                     本 期 金 额 4,114,334.06 元 ; 上 期 金 额
项目。比较数据相应调整。
                                                     3,200,521.04 元。

其他说明:
无

(2).重要会计估计变更
□适用 √不适用

(3).首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    目情况
√适用 □不适用
                                         合并资产负债表
                                                                               单位:元     币种:人民币
             项目                   2018 年 12 月 31 日    2019 年 1 月 1 日             调整数
流动资产:
  货币资金                              633,511,097.75       633,511,097.75
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                               27,998,827.85        27,998,827.85
  应收账款                              948,597,989.51       948,597,989.51
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  应收款项融资
  预付款项                          23,454,650.75        23,454,650.75
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                        20,178,105.30        20,178,105.30
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                             579,323,130.87       579,323,130.87
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产             7,756,805.63         7,756,805.63
  其他流动资产                     827,189,493.28       827,189,493.28
    流动资产合计                 3,068,010,100.94     3,068,010,100.94
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                    8,700,000.00              不适用   -8,700,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款                        32,038,382.29        32,038,382.29
  长期股权投资                      19,664,593.16        19,664,593.16
  其他权益工具投资                        不适用          8,400,000.00   8,400,000.00
  其他非流动金融资产                      不适用            300,000.00     300,000.00
  投资性房地产
  固定资产                         315,238,861.15       315,238,861.15
  在建工程                         131,264,292.19       131,264,292.19
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                         232,788,565.59       232,788,565.59
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                       6,337,038.56         6,337,038.56
  递延所得税资产                    19,522,573.82        19,522,573.82
  其他非流动资产                     4,238,802.51         4,238,802.51
    非流动资产合计                 769,793,109.27       769,793,109.27
       资产总计                  3,837,803,210.21     3,837,803,210.21
流动负债:
  短期借款                         204,000,000.00       204,000,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                         211,363,025.29       211,363,025.29
  应付账款                         614,290,855.66       614,290,855.66
  预收款项                          95,621,454.31        95,621,454.31
                                         74 / 137
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  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                       56,260,994.68        56,260,994.68
  应交税费                           32,798,752.53        32,798,752.53
  其他应付款                         44,278,414.99        44,278,414.99
  其中:应付利息
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                420,000.00           420,000.00
  其他流动负债
     流动负债合计                 1,259,033,497.46     1,259,033,497.46
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                              970,000.00           970,000.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
     非流动负债合计                     970,000.00           970,000.00
       负债合计                   1,260,003,497.46     1,260,003,497.46
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                408,000,000.00       408,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                          921,904,317.12       921,904,317.12
  减:库存股
  其他综合收益                         1,982,119.40        1,982,119.40
  专项储备
  盈余公积                          127,273,233.08       127,273,233.08
  一般风险准备
  未分配利润                      1,111,291,097.09     1,111,291,097.09
  归属于母公司所有者权益(或
                                  2,570,450,766.69     2,570,450,766.69
股东权益)合计
  少数股东权益                         7,348,946.06        7,348,946.06
     所有者权益(或股东权益)
                                  2,577,799,712.75     2,577,799,712.75
合计
       负债和所有者权益(或股
                                  3,837,803,210.21     3,837,803,210.21
东权益)总计
                                          75 / 137
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各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
      公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上
述调整报表。

                                     母公司资产负债表
                                                                           单位:元     币种:人民币
            项目                2018 年 12 月 31 日    2019 年 1 月 1 日             调整数
流动资产:
  货币资金                           140,185,361.89      140,185,361.89
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                         1,147,063,883.31     1,147,063,883.31
  应收款项融资
  预付款项                               747,164.45           747,164.45
  其他应收款                             322,060.84           322,060.84
  其中:应收利息
        应收股利
  存货                               244,415,825.84      244,415,825.84
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                       557,315,477.91       557,315,477.91
    流动资产合计                   2,090,049,774.24     2,090,049,774.24
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                     8,700,000.00              不适用              -8,700,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                       451,933,896.63      451,933,896.63
  其他权益工具投资                          不适用         8,400,000.00               8,400,000.00
  其他非流动金融资产                        不适用           300,000.00                 300,000.00
  投资性房地产
  固定资产                           244,239,837.48      244,239,837.48
  在建工程                            95,751,692.12       95,751,692.12
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                           104,707,387.85      104,707,387.85
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                       5,290,715.84         5,290,715.84
  其他非流动资产                       3,783,656.26         3,783,656.26
                                           76 / 137
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     非流动资产合计                 914,407,186.18       914,407,186.18
       资产总计                   3,004,456,960.42     3,004,456,960.42
流动负债:
  短期借款                          104,000,000.00      104,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                          133,067,908.72      133,067,908.72
  应付账款                          286,998,809.19      286,998,809.19
  预收款项                              981,847.23          981,847.23
  应付职工薪酬                       32,466,567.81       32,466,567.81
  应交税费                            7,894,580.95        7,894,580.95
  其他应付款                         24,039,157.51       24,039,157.51
  其中:应付利息
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                420,000.00           420,000.00
  其他流动负债
     流动负债合计                   589,868,871.41      589,868,871.41
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                              970,000.00           970,000.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
     非流动负债合计                     970,000.00          970,000.00
       负债合计                     590,838,871.41      590,838,871.41
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                408,000,000.00      408,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                          911,298,601.32      911,298,601.32
  减:库存股
  其他综合收益                        3,737,620.27         3,737,620.27
  专项储备
  盈余公积                          127,273,233.08      127,273,233.08
  未分配利润                        963,308,634.34      963,308,634.34
     所有者权益(或股东权益)
                                  2,413,618,089.01     2,413,618,089.01
合计
       负债和所有者权益(或股
                                  3,004,456,960.42     3,004,456,960.42
东权益)总计
                                          77 / 137
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各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
      公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上
述调整报表。


(4).首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用

42. 其他
□适用 √不适用

六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
         税种                       计税依据                               税率
                      按税法规定计算的销售货物和应税劳务
                      收入为基础计算销项税额,在扣除当期
增值税                                                          3%、6%、11%、13%、16%
                      允许抵扣的进项税额后,差额部分为应
                      交增值税
消费税
营业税
城市维护建设税        按应缴纳的流转税作为基数计缴              5%、7%
企业所得税            按应纳税所得额                            15%、25%
教育费附加            按应缴纳的流转税作为基数计缴              3%
地方教育费附加        按应缴纳的流转税作为基数计缴              2%


存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
√适用 □不适用
                纳税主体名称                                    所得税税率(%)
横店集团得邦照明股份有限公司                                                            15%
横店集团得邦工程塑料有限公司                                                            15%
瑞金市得邦照明有限公司                                                                  15%
瑞金市得邦光电科技有限公司                                                              15%
除以上四个单位以外的其他纳税主体                                                        25%

2.   税收优惠
√适用 □不适用
      1、公司根据 2017 年 11 月 13 日浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务总局、
浙江省地方税务局批准的编号为 GR201733000338 高新技术企业证书,于 2017 年-2019 年期间企
业所得税享受 15%的优惠税率。
     2、子公司横店集团得邦工程塑料有限公司根据 2016 年 11 月 21 日浙江省科学技术厅、浙江
省财政厅、浙江省国家税务总局、浙江省地方税务局批准的编号为 GF201633001057 高新技术企
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 业证书,于 2016 年-2018 年期间享受 15%的优惠税率。
      3、子公司瑞金市得邦照明有限公司、瑞金市得明光电科技有限公司根据(财税〔2013〕4 号)
 的规定,设在赣州市的以《产业结构调整指导目录》中规定的鼓励类产业项目为主营业务,且其
 主营业务收入占企业收入总额 70%以上的内资企业,自 2012 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,
 减按 15%的税率征收企业所得税。


 3.   其他
 □适用 √不适用

 七、合并财务报表项目注释
 1、 货币资金
 √适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
             项目                           期末余额                             期初余额
 库存现金                                              24,762.70                              25,781.50
 银行存款                                         561,924,939.46                         547,952,892.31
 其他货币资金                                      83,436,770.21                          85,532,423.94
 合计                                             645,386,472.37                         633,511,097.75
 其中:存放在境外的款项总额                        18,101,916.18                          14,676,804.68
 其他说明:
      期 末 其 他 货 币 资 金 包 括 银 行 承 兑 汇 票 保 证 金 50,127,372.44 元 和 履 约 保 证 金 及 其 他
 33,309,397.77 元。


 2、 交易性金融资产
 □适用 √不适用

 3、 衍生金融资产
 □适用 √不适用

 4、 应收票据
 (1). 应收票据分类列示
 √适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
            项目                                期末余额                           期初余额
银行承兑票据                                          49,780,039.81                      27,998,827.85
            合计                                        49,780,039.81                    27,998,827.85

 (2). 期末公司已质押的应收票据
 √适用 □不适用
                                                                            单位:元       币种:人民币
                       项目                                           期末已质押金额
 银行承兑票据                                                                              48,207,754.04
                       合计                                                                48,207,754.04
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  (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
  √适用 □不适用
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            项目                             期末终止确认金额                      期末未终止确认金额
  银行承兑票据                                       185,692,244.08
            合计                                     185,692,244.08

  (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
  □适用 √不适用
  (5). 按坏账计提方法分类披露
  □适用 √不适用
  (6). 坏账准备的情况
  □适用 √不适用
  (7). 本期实际核销的应收票据情况
  □适用 √不适用
  其他说明:
  □适用 √不适用

  5、 应收账款
  (1). 按账龄披露
  √适用 □不适用
                                                                                     单位:元      币种:人民币
                        账龄                                                     期末余额
  1 年以内
  其中:1 年以内分项
  1 年以内小计                                                                                  1,055,671,068.15
  1至2年                                                                                           39,578,015.61
  2至3年                                                                                            3,905,244.84
  3 年以上                                                                                         10,075,461.01
                        合计                                                                    1,109,229,789.61

  (2). 按坏账计提方法分类披露
  √适用 □不适用
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                              期末余额                                             期初余额
            账面余额            坏账准备                               账面余额          坏账准备
 类别                                  计提            账面                                    计提 账面
                     比例
          金额                  金额   比例            价值          金额    比例(%)   金额    比例 价值
                     (%)
                                        (%)                                                      (%)
按单项
       7,713,110.6            7,713,110.6                          7,596,932.2             7,596,932.2
计提坏           1
                       0.70
                                        1
                                            100
                                                                             0
                                                                                    0.85
                                                                                                     0
                                                                                                         100
账准备
其中:
按组合
       1,101,516,6            59,689,492.          1,041,827,186.9 1,002,421,0             53,823,091.          948,597,9
计提坏       79.00
                      99.30
                                       10
                                            5.42
                                                                 0       80.80
                                                                                   99.15
                                                                                                    29
                                                                                                         5.37
                                                                                                                    89.51
账准备
                                                       80 / 137
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其中:
         1,109,229,7          67,402,602.         1,041,827,186.9 1,010,018,0              61,420,023.            948,597,9
 合计          89.61
                       /
                                       71
                                             /
                                                                0       13.00
                                                                                   /
                                                                                                    49
                                                                                                              /
                                                                                                                      89.51

  按单项计提坏账准备:
  √适用 □不适用
                                                                                       单位:元    币种:人民币
                                                                 期末余额
         名称
                           账面余额              坏账准备         计提比例(%)                 计提理由
  单位 1                   3,668,197.96          3,668,197.96               100%   已申请破产
  单位 2                    855,842.30            855,842.30                100%   已资不抵债
  单位 3                    770,842.20            770,842.20                100%   已资不抵债
  单位 4                    624,160.50           624,160.50                 100%   已申请破产
  单位 5                    481,701.50            481,701.50                100%   已资不抵债
                                                                                   企业已倒闭、资不抵债、拒
  其他零星款项             1,312,366.15          1,312,366.15               100%
                                                                                   付货款、胜诉但无法执行
         合计              7,713,110.61          7,713,110.61               100%                    /

  按单项计提坏账准备的说明:
  □适用 √不适用

  按组合计提坏账准备:
  √适用 □不适用
  组合计提项目:按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款
                                                                                       单位:元    币种:人民币
                                                                   期末余额
           名称
                                      应收账款                     坏账准备                     计提比例(%)
  1 年以内                            1,055,671,068.15                52,783,553.41                      5
  1至2年                                39,578,015.61                  3,957,801.57                     10
  2至3年                                  3,905,244.84                  585,786.72                      15
  3 年以上                                2,362,350.40                 2,362,350.40                     100
           合计                       1,101,516,679.00                59,689,492.10

  按组合计提坏账的确认标准及说明:
  □适用 √不适用
  如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
  □适用 √不适用

  (3). 坏账准备的情况
  √适用 □不适用
                                                                                        单位:元    币种:人民币
                                                              本期变动金额
         类别               期初余额                                                   转销或           期末余额
                                                   计提            收回或转回
                                                                                       核销
  按信用风险特
  征组合计提坏             53,823,091.29         5,866,400.81                                       59,689,492.10
  账准备的应收

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账款
单项金额不重
大但单独计提
                    7,596,932.20       126,178.41       10,000.00                7,713,110.61
坏账准备的应
收账款
     合计          61,420,023.49    5,992,579.22         10,000.00              67,402,602.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用

                                                      期末余额
       单位名称
                           应收账款           占应收账款合计数的比例(%)          坏账准备
         单位 1           428,648,406.71                            38.64       21,432,420.34
         单位 2            48,063,695.52                             4.33        2,403,184.78
         单位 3            43,990,821.22                             3.97        2,199,541.05
         单位 4            30,447,000.00                             2.74        3,044,700.00
         单位 5            28,230,199.22                             2.55        1,411,509.96
         合计             579,380,122.67                            46.98       30,491,356.13



(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用

6、 应收款项融资
□适用 √不适用

7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                            期末余额                                   期初余额
    账龄
                    金额               比例(%)                 金额             比例(%)
1 年以内           39,197,034.89                96.60         21,577,947.70             92.00
1至2年                533,910.57                 1.32            968,476.83              4.13
2至3年                339,473.81                 0.84            298,660.65              1.27
3 年以上              506,575.40                 1.25            609,565.57              2.60
    合计           40,576,994.67               100.00         23,454,650.75            100.00
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账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用

                                                         占预付款项期末余额合计数的比例
         单位名称                   期末余额
                                                         (%)
单位 1                                    7,972,171.10               19.65
单位 2                                    3,181,876.00                 7.84
单位 3                                    2,146,182.76                 5.29
单位 4                                    2,064,619.04                 5.09
单位 5                                    1,961,214.72                 4.83
           合计                          17,326,063.62               42.70

其他说明
□适用 √不适用

8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
             项目                          期末余额                            期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款                                        23,709,994.28                   20,178,105.30
             合计                                 23,709,994.28                   20,178,105.30
其他说明:
□适用 √不适用

应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用

应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用


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(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用

其他应收款
(4). 按账龄披露
√适用□不适用
                                                                            单位:元    币种:人民币
                     账龄                                                 期末余额
1 年以内
其中:1 年以内分项
1 年以内小计                                                                            24,428,096.93
1至2年                                                                                     554,102.00
2至3年                                                                                       5,424.00
3 年以上                                                                                 1,503,145.38
                     合计                                                               26,490,768.31

(5). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
          款项性质                         期末账面余额                       期初账面余额
押金及保证金                                       20,863,506.46                      17,205,334.34
应收出口退税款                                                                           207,279.93
代收代支款、借支款及其他                            5,627,261.85                       5,548,000.60
            合计                                   26,490,768.31                      22,960,614.87

(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
                                                                            单位:元    币种:人民币
                                                          本期变动金额
     类别              期初余额                             收回或转        转销或核      期末余额
                                               计提
                                                                回            销
1 年以内                      990,854.35     230,550.50                                  1,221,404.85
1-2 年                        136,935.86     -81,525.66                                     55,410.20
2-3 年                         20,850.00     -20,036.40                                        813.60
3 年以上                    1,633,869.36    -130,723.98                                  1,503,145.38
      合计                  2,782,509.57      -1,735.54            0.00          0.00    2,780,774.03

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(8). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用


                                             84 / 137
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(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                      占其他应收款期
                                                                                           坏账准备
  单位名称        款项的性质           期末余额            账龄       末余额合计数的
                                                                                           期末余额
                                                                          比例(%)
    单位 1           保证金          3,000,000.00       1 年以内            11.32         150,000.00
    单位 2           保证金          2,650,000.00       1 年以内            10.00         132,500.00
    单位 3           保证金          1,600,000.00       1 年以内             6.04          80,000.00
    单位 4           保证金          1,300,600.00       1 年以内             4.91          65,030.00
    单位 5           保证金          1,023,445.00       1 年以内             3.86          51,172.25
    合计               /             9,574,045.00           /               36.13         478,702.25

(10). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用

9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
                                                                                    单位:元    币种:人民币
                                  期末余额                                          期初余额
   项目
               账面余额        跌价准备        账面价值             账面余额         跌价准备        账面价值
原材料       146,821,542.83    33,387,744.64   113,433,798.19      158,227,145.52 21,131,394.03 137,095,751.49
在产品       144,776,667.66    10,899,353.30   133,877,314.36      313,380,965.95 10,759,920.74 302,621,045.21
库存商品      47,765,583.38     3,216,912.74      44,548,670.64     60,321,346.42    1,180,231.33   59,141,115.09
周转材料
消耗性生物
资产
建造合同形
成的已完工
未结算资产
委托加工物
               2,377,096.34                         2,377,096.34     5,667,993.81                    5,667,993.81
资
发出商品      93,649,171.48                       93,649,171.48     13,074,551.10                   13,074,551.10
工程成本      96,021,445.69                       96,021,445.69     61,722,674.17                   61,722,674.17
   合计      531,411,507.38    47,504,010.68   483,907,496.70      612,394,676.97 33,071,546.10 579,323,130.87


(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
                                                                              单位:元          币种:人民币
   项目           期初余额                本期增加金额                本期减少金额              期末余额

                                                  85 / 137
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                                        计提          其他     转回或转销     其他
 原材料            21,131,394.03     12,256,350.61                                      33,387,744.64
 在产品            10,759,920.74      139,432.56                                        10,899,353.30
 库存商品          1,180,231.33       2,036,681.41                                       3,216,912.74
   合计            33,071,546.10     14,432,464.58                                      47,504,010.68

 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
 □适用 √不适用
 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
 □适用 √不适用
 其他说明:
 □适用 √不适用

 10、 持有待售资产
 □适用 √不适用

 11、 一年内到期的非流动资产
 √适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
              项目                              期末余额                         期初余额
  一年内到期的债权投资
  一年内到期的其他债权投资
一年内到期的长期应收款                                    7,756,805.63                   7,756,805.63
              合计                                        7,756,805.63                   7,756,805.63

 期末重要的债权投资和其他债权投资:
 □适用 √不适用
 其他说明:
 无

 12、 其他流动资产
 √适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
               项目                             期末余额                           期初余额
待抵扣进项税                                          16,908,821.72                     16,803,878.44
待申报出口退税                                        29,919,051.83                     60,058,974.56
理财产品                                            620,000,000.00                     750,000,000.00
预交各项税款                                             110,795.13                        326,640.28
              合计                                  666,938,668.68                     827,189,493.28

 其他说明:
 无

 13、 债权投资
 (1).债权投资情况
 □适用 √不适用


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(2).期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用

14、 其他债权投资
(1).其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用

15、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
√适用 □不适用
                                                                       单位:元         币种:人民币
                           期末余额                                  期初余额                     折
                                                                                                  现
   项目                                                                                           率
              账面余额     坏账准备      账面价值       账面余额     坏账准备         账面价值
                                                                                                  区
                                                                                                  间
分期收款提
           33,724,612.94 1,686,230.65 32,038,382.29 33,724,612.94 1,686,230.65 32,038,382.29
供劳务
    合计   33,724,612.94 1,686,230.65 32,038,382.29 33,724,612.94 1,686,230.65 32,038,382.29 /

(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用

16、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                           单位:元   币种:人民币
                                             本期增减变动                                       减
                                                   其 其       宣     计                        值
                          追    减
 被投资单         期初                权益法下确 他 他         告     提              期末      准
                          加    少                                           其
   位             余额                认的投资损 综 权         发     减              余额      备
                          投    投                                           他
                                          益       合 益       放     值                        期
                          资    资
                                                   收 变       现     准                        末
                                             87 / 137
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                                                          调         股                                 额
                                                          整         利
                                                                     或
                                                                     利
                                                                     润
一、合营
企业
小计
二、联营
企业
江西奥普
照明有限     19,664,593.16               4,658,686.14                                   24,323,279.30
公司
小计         19,664,593.16               4,658,686.14                                   24,323,279.30
   合计      19,664,593.16               4,658,686.14                                   24,323,279.30
其他说明
无

17、 其他权益工具投资
(1).其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
              项目                                      期末余额                      期初余额
杭州杭科光电股份有限公司                                      8,400,000.00                  8,400,000.00
              合计                                            8,400,000.00                  8,400,000.00

(2).非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用

18、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
                                                                                  单位:元 币种:人民币
              项目                                      期末余额                        期初余额
浙江欧锐杰照明科技有限公司                                      50,000.00                       50,000.00
浙江永耀灯饰有限公司                                          200,000.00                      200,000.00
宁波市佛兰德光电科技有限公司                                    50,000.00                       50,000.00
              合计                                            300,000.00                      300,000.00

其他说明:
无

19、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用


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20、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
               项目                         期末余额                           期初余额
固定资产                                        302,306,037.87                     315,238,861.15
固定资产清理
               合计                              302,306,037.87                     315,238,861.15
其他说明:
无

固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                         单位:元   币种:人民币
                                                  电子设备及其
     项目         房屋及建筑物     机器设备                        运输设备             合计
                                                      他
一、账面原值:
     1.期初余额 230,018,124.56 250,482,241.33 78,415,725.41 5,488,429.14            564,404,520.44
     2.本期增加
                           0.00 15,510,808.05 1,441,401.75     445,603.45            17,397,813.25
金额
       (1)购置                 15,510,808.05 1,441,401.75    445,603.45            17,397,813.25
       (2)在建
                                                                                               0.00
工程转入
       (3)企业
合并增加
      3. 本 期 减
                                  3,057,041.84     53,591.00         0.00             3,110,632.84
少金额
       (1)处置
                                  3,057,041.84     53,591.00         0.00             3,110,632.84
或报废
     4.期末余额 230,018,124.56 262,936,007.54 79,803,536.16 5,934,032.59            578,691,700.85
二、累计折旧
     1.期初余额   76,918,322.80 122,184,048.23 46,631,451.38 3,431,836.88           249,165,659.29
     2.本期增加
                   5,684,734.27 21,981,365.96 1,604,829.87     491,505.41            29,762,435.51
金额
       (1)计提   5,684,734.27 21,981,365.96 1,604,829.87     491,505.41            29,762,435.51
     3.本期减少
                                  2,490,385.75     52,046.07         0.00             2,542,431.82
金额
       (1)处置
                                  2,490,385.75     52,046.07         0.00             2,542,431.82
或报废
     4.期末余额   82,603,057.07 141,675,028.44 48,184,235.18 3,923,342.29           276,385,662.98
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加
金额
       (1)计提
     3.本期减少
金额

                                           89 / 137
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       (1)处置
或报废
     4.期末余额
四、账面价值
     1.期末账面
                147,415,067.49 121,260,979.10 31,619,300.98 2,010,690.30 302,306,037.87
价值
     2.期初账面
                153,099,801.76 128,298,193.10 31,784,274.03 2,056,592.26 315,238,861.15
价值

(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用

固定资产清理
□适用 √不适用

21、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
               项目                                期末余额                          期初余额
在建工程                                               177,439,468.54                    131,264,292.19
工程物资
               合计                                      177,439,468.54                  131,264,292.19
其他说明:
无

在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                       期末余额                                期初余额
     项目                                减值                                  减值准
                      账面余额                    账面价值          账面余额            账面价值
                                         准备                                    备
营销及研发中心
                       41,933,799.81               41,933,799.81    35,512,600.07           35,512,600.07
(杭州)
14 号厂房              13,358,644.31                13,358,644.31   11,228,076.03           11,228,076.03
灯具制造中心          109,806,125.89              109,806,125.89    79,669,154.53           79,669,154.53
5 号 6 号楼改造工
                        6,682,473.22                6,682,473.22     2,924,254.95            2,924,254.95
程

                                                   90 / 137
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其他零星工程         5,658,425.31                 5,658,425.31          1,930,206.61                   1,930,206.61
      合计          177,439,468.54    0.00       177,439,468.54       131,264,292.19        0.00     131,264,292.19



(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
                                                                                     单位:元       币种:人民币
                                                       本
                                                                                               利           本
                                                       期   本
                                                                                               息   其      期
                                                       转   期                 工程
                                                                                               资   中:    利
                                                       入   其                 累计     工                       资
                                                                                               本   本期    息
项目                    期初          本期增加         固   他       期末      投入     程                       金
         预算数                                                                                化   利息    资
名称                    余额            金额           定   减       余额      占预     进                       来
                                                                                               累   资本    本
                                                       资   少                 算比     度                       源
                                                                                               计   化金    化
                                                       产   金                 例(%)
                                                                                               金   额      率
                                                       金   额
                                                                                               额          (%)
                                                       额
营销
及研
发中
     105,500,000.00 35,512,600.07     6,421,199.74                41,933,799.81 39.75% 70%                       自有
心
(杭
州)
14
号厂 21,420,000.16 11,228,076.03      2,130,568.28                13,358,644.31 62.36% 90%                       自有
房
灯具
制造 283,330,000.37 79,669,154.53    30,136,971.36               109,806,125.89 38.76% 70%                       自有
中心
合计 410,250,000.53 126,409,830.63   38,688,739.38 0.00 0.00 165,098,570.01      /      /                  /     /


(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用

工程物资
□适用 √不适用

22、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用



                                                     91 / 137
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23、 油气资产
□适用 √不适用

24、 使用权资产
□适用 √不适用

25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
                                                                           单位:元   币种:人民币
           项目                  土地使用权                专利权                     合计
一、账面原值
    1.期初余额                     245,287,446.57          17,563,825.35              262,851,271.92
    2.本期增加金额
      (1)购置
      (2)内部研发
        (3)企业合并增加
     3.本期减少金额
        (1)处置
    4.期末余额                     245,287,446.57          17,563,825.35              262,851,271.92
二、累计摊销
     1.期初余额                     29,805,673.78             257,032.55               30,062,706.33
     2.本期增加金额                  2,759,314.20             883,786.68                3,643,100.88
        (1)计提                    2,759,314.20             883,786.68                3,643,100.88
     3.本期减少金额
          (1)处置
     4.期末余额                     32,564,987.98           1,140,819.23               33,705,807.21
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金额
        (1)计提
     3.本期减少金额
        (1)处置
     4.期末余额
四、账面价值
     1.期末账面价值                212,722,458.59          16,423,006.12              229,145,464.71
     2.期初账面价值                215,481,772.79          17,306,792.80              232,788,565.59

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用



                                              92 / 137
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 26、 开发支出
 □适用 √不适用

 27、 商誉
 (1). 商誉账面原值
 □适用 √不适用
 (2). 商誉减值准备
 □适用 √不适用
 (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
 □适用 √不适用
 (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
      期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法
 □适用 √不适用
 (5). 商誉减值测试的影响
 □适用 √不适用
 其他说明:
 □适用 √不适用

 28、 长期待摊费用
 √适用 □不适用
                                                                         单位:元   币种:人民币
      项目          期初余额      本期增加金额     本期摊销金额    其他减少金额       期末余额
瑞金厂房装修       6,124,204.42       90,909.09      807,739.77                       5,407,373.74
其他                 212,834.14                        11,595.77                        201,238.37
      合计         6,337,038.56       90,909.09      819,335.54             0.00      5,608,612.11
  其他说明:
  无

 29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
 (1). 未经抵销的递延所得税资产
 √适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                  期末余额                                 期初余额
     项目                                    递延所得税                             递延所得税
                   可抵扣暂时性差异                           可抵扣暂时性差异
                                                 资产                                   资产
 资产减值准备           119,428,859.64       23,555,462.67        100,505,641.60      19,983,919.60
 内部交易未实
                          4,800,606.07          720,090.91          1,321,561.83          198,234.27
 现利润
 可抵扣亏损
     合计               124,229,465.71       24,275,553.58         101,827,203.43      20,182,153.87

 (2). 未经抵销的递延所得税负债
 √适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                 期末余额                                期初余额
        项目
                       应纳税暂时性    递延所得税            应纳税暂时性差异     递延所得税
                                               93 / 137
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                         差异                负债                                       负债
非同一控制企业合
并资产评估增值
其他债权投资公允
价值变动
其他权益工具投资
                       4,397,200.32          659,580.05             4,397,200.32         659,580.05
公允价值变动
      合计             4,397,200.32          659,580.05             4,397,200.32         659,580.05

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                          递延所得税资        抵销后递延所       递延所得税资产 抵销后递延所
           项目           产和负债期末        得税资产或负       和负债期初互抵 得税资产或负
                             互抵金额         债期末余额              金额        债期初余额
递延所得税资产              24,275,553.58       23,615,973.53      20,182,153.87  19,522,573.82
递延所得税负债                 659,580.05                             659,580.05

(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用

30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
            项目                            期末余额                           期初余额
预付设备款、工程款                                   6,086,903.92                      5,375,881.37
减:坏账准备                                        -1,137,078.86                    -1,137,078.86
            合计                                     4,949,825.06                      4,238,802.51
其他说明:
无

31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
              项目                          期末余额                           期初余额
质押借款                                        208,000,000.00                     204,000,000.00
            合计                                208,000,000.00                     204,000,000.00
短期借款分类的说明:
无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
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其他说明:
□适用 √不适用

32、 交易性金融负债
□适用 √不适用

33、 衍生金融负债
□适用 √不适用

34、 应付票据
√适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
        种类                      期末余额                                     期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票                             213,469,510.91                                211,363,025.29
        合计                             213,469,510.91                                211,363,025.29
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
          项目                             期末余额                              期初余额
购货款及工程款                                 639,070,575.89                          614,290,855.66
          合计                                 639,070,575.89                          614,290,855.66

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用

36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
             项目                            期末余额                            期初余额
预收货款                                         111,549,476.64                        95,621,454.31
             合计                                111,549,476.64                        95,621,454.31

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                  项目                           期末余额                    未偿还或结转的原因
Corpoelec Electrica Nacional S.A.                  44,686,596.74                 合约尚未完成
                  合计                             44,686,596.74                       /

                                               95 / 137
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(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用

37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
                                                                             单位:元     币种:人民币
          项目              期初余额             本期增加                本期减少           期末余额
一、短期薪酬               56,260,994.68       157,765,492.25          162,731,590.73     51,294,896.20
二、离职后福利-设定提存
                                                  5,163,679.36           5,163,679.36
计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福
利
          合计             56,260,994.68       162,929,171.61          167,895,270.09     51,294,896.20

(2).短期薪酬列示
√适用 □不适用
                                                                             单位:元      币种:人民币
          项目              期初余额              本期增加               本期减少          期末余额
一、工资、奖金、津贴和
                             56,220,255.26        148,759,315.00         153,684,674.06     51,294,896.20
补贴
二、职工福利费                                          3,605,458.11       3,605,458.11
三、社会保险费                                          2,376,217.22       2,376,217.22
其中:医疗保险费                                        2,025,473.20       2,025,473.20
      工伤保险费                                         173,764.32         173,764.32
      生育保险费                                         176,979.70         176,979.70
四、住房公积金                                          2,244,424.80       2,244,424.80
五、工会经费和职工教育
                                 40,739.42               780,077.12         820,816.54
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
          合计               56,260,994.68        157,765,492.25         162,731,590.73     51,294,896.20


(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                             单位:元     币种:人民币
         项目               期初余额             本期增加                本期减少           期末余额
1、基本养老保险                                  4,787,637.61            4,787,637.61
2、失业保险费                                      376,041.75              376,041.75
3、企业年金缴费
         合计                                    5,163,679.36            5,163,679.36

其他说明:
□适用 √不适用

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38、 应交税费
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
             项目                          期末余额                           期初余额
增值税                                           13,327,994.33                        2,964,105.66
企业所得税                                       22,828,813.37                      27,816,038.02
城市维护建设税                                      679,812.53                          300,433.36
教育费附加                                          263,737.06                          276,770.20
土地使用税                                          222,283.80                          284,372.25
房产税                                              170,481.06                          194,316.59
印花税                                              227,652.63                          193,023.72
其他                                              3,259,948.15                          769,692.73
            合计                                 40,980,722.93                      32,798,752.53

其他说明:
无

39、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
              项目                           期末余额                           期初余额
应付利息                                                                              1,541,250.00
应付股利
其他应付款                                             21,924,595.06                 42,737,164.99
              合计                                     21,924,595.06                 44,278,414.99
其他说明:
无

应付利息
□适用 √不适用

应付股利
□适用 √不适用

其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
          项目                            期末余额                            期初余额
履约保证金、押金                                 5,369,954.56                         5,057,873.01
房租、代扣代缴款及其他                          16,024,487.27                       16,906,008.98
工程款、维修费                                     530,153.23                       20,773,283.00
          合计                                  21,924,595.06                       42,737,164.99




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(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用

40、 持有待售负债
□适用 √不适用

41、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
            项目                        期末余额                            期初余额
1 年内到期的长期借款                                 420,000.00                      420,000.00
            合计                                     420,000.00                      420,000.00
其他说明:
无

42、 其他流动负债
□适用 √不适用

43、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明,包括利率区间:
□适用 √不适用

44、 应付债券
(1).   应付债券
□适用 √不适用
(2).   应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
□适用 √不适用
(3).   可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4).   划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用


45、 租赁负债
□适用 √不适用
                                          98 / 137
                          横店集团得邦照明股份有限公司 2019 年半年度报告




46、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用

47、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用

48、 预计负债
□适用 √不适用

49、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种人民币
    项目          期初余额       本期增加          本期减少          期末余额         形成原因
政府补助          970,000.00     274,600.00                          1,244,600.00 收到专项经费拨款
    合计          970,000.00       274,600.00                        1,244,600.00         /

涉及政府补助的项目:
√适用 □不适用
                                                                           单位:元     币种:人民币
                                          本期计入 本期计入
                               本期新增补                   其他                         与资产相关/
  负债项目        期初余额                营业外收 其他收益                期末余额
                                 助金额                     变动                         与收益相关
                                            入金额   金额
高品质高光效
白光 LED 标准
               420,000.00 274,600.00              0.00        0.00         694,600.00     收益相关
与灯具制造技
术国拔经费
中国标准化研
               550,000.00                                                   550,000.00    收益相关
究院研究经费
合计          970,000.00 274,600.00               0.00        0.00   0.00 1,244,600.00

其他说明:
□适用 √不适用


50、 其他非流动负债
□适用 √不适用

51、 股本
√适用 □不适用
                                                                           单位:元     币种:人民币
                                                99 / 137
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                                           本次变动增减(+、一)
                期初余额        发行             公积金                                   期末余额
                                         送股             其他               小计
                                新股               转股
股份总数       408,000,000.00                     79,715,366.00        79,715,366.00      487,715,366.00
其他说明:
       无


52、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用

53、 资本公积
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
      项目          期初余额          本期增加                    本期减少         期末余额
资本溢价(股本溢
                    921,904,317.12                                79,715,366.00         842,188,951.12
价)
其他资本公积
      合计          921,904,317.12             0.00               79,715,366.00         842,188,951.12
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
无

54、 库存股
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
      项目          期初余额          本期增加                    本期减少         期末余额
库存股                       0.00   135,504,749.72                                 135,504,749.72
      合计                   0.00   135,504,749.72                          0.00   135,504,749.72
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
无

55、 其他综合收益
√适用 □不适用
                                                                             单位:元   币种:人民币
                                                本期发生金额
                                         减:   减:
                                                                               税后
                                         前期   前期 减:
              期初                                                             归属         期末
项目                       本期所得税    计入   计入 所得 税后归属于
              余额                                                             于少         余额
                             前发生额    其他   其他 税费    母公司
                                                                               数股
                                         综合   综合    用
                                                                               东
                                         收益   收益
                                                100 / 137
                          横店集团得邦照明股份有限公司 2019 年半年度报告


                                       当期    当期
                                       转入    转入
                                       损益    留存
                                               收益
一、不
能重分
类进损
          3,737,620.27          0.00                                0.00   3,737,620.27
益的其
他综合
收益
其中:
重新计
量设定
受益计
划变动
额
   权益
法下不
能转损
益的其
他综合
收益
   其他
权益工
具投资    3,737,620.27                                                     3,737,620.27
公允价
值变动
   企业
自身信
用风险
公允价
值变动
二、将
重分类
进损益
          -1,755,500.87   -13,612.15                          -13,612.15   -1,769,113.02
的其他
综合收
益
其中:
权益法
下可转
损益的
其他综
合收益
   其他
债权投
资公允
价值变
动
   金融
                                              101 / 137
                          横店集团得邦照明股份有限公司 2019 年半年度报告


资产重
分类计
入其他
综合收
益的金
额
   其他
债权投
资信用
减值准
备
   现金
流量套
期损益
的有效
部分
   外币
财务报
          -1,755,500.87   -13,612.15                          -13,612.15              -1,769,113.02
表折算
差额
其他综
合收益     1,982,119.40   -13,612.15                          -13,612.15               1,968,507.25
合计

 其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:
 无

 56、 专项储备
 □适用 √不适用

 57、 盈余公积
 √适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
       项目            期初余额            本期增加             本期减少          期末余额
 法定盈余公积        127,273,233.08                                             127,273,233.08
       合计          127,273,233.08                                             127,273,233.08
 盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
 按母公司本期净利润提取法定盈余公积

 58、 未分配利润
 √适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
               项目                                本期                            上期
 调整前上期末未分配利润                            1,111,291,097.09                  934,308,394.80
 调整期初未分配利润合计数(调增+,
 调减-)
 调整后期初未分配利润                               1,111,291,097.09                 934,308,394.80


                                             102 / 137
                          横店集团得邦照明股份有限公司 2019 年半年度报告


加:本期归属于母公司所有者的净利
                                                         122,054,004.64             111,339,175.48
润
减:提取法定盈余公积
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                                        84,858,137.62              53,040,000.00
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                      1,148,486,964.11                992,607,570.28
调整期初未分配利润明细:
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。


59、 营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                              本期发生额                                   上期发生额
     项目
                        收入                成本                    收入                成本
 主营业务          1,971,893,743.30    1,626,097,459.10        1,865,515,904.83    1,597,118,382.63
 其他业务              2,222,596.86        1,257,862.01            1,360,855.30           65,819.69
     合计          1,974,116,340.16    1,627,355,321.11        1,866,876,760.13 1,597,184,202.32

60、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
            项目                          本期发生额                         上期发生额
城市维护建设税                                    2,759,942.54                        2,420,841.22
教育费附加                                        2,098,257.12                        2,112,050.72
房产税                                               37,750.50                        1,058,540.25
土地使用税                                          177,904.50                          328,945.20
印花税                                              664,081.61                          877,780.06
其他                                                271,887.78                          222,945.25
            合计                                  6,009,824.05                        7,021,102.70
其他说明:
无

61、 销售费用
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                   项目                             本期发生额                上期发生额
运输费                                                    20,161,690.48           27,031,276.26
职工薪酬                                                  29,032,139.77           23,793,994.90
                                             103 / 137
                         横店集团得邦照明股份有限公司 2019 年半年度报告


差旅费                                                   5,808,965.62                6,075,471.92
业务招待费                                               4,337,128.38                3,687,097.25
检测费、商检费                                           1,299,399.92                1,132,560.06
信用保险费                                               1,844,892.34                1,559,980.40
广告宣传费、展览费                                       3,453,034.44                3,166,733.86
市场开发费                                               8,819,167.18               10,461,077.92
办公费                                                   3,092,902.97                2,965,197.49
其他                                                     3,415,515.46                1,571,571.01
                合计                                    81,264,836.56               81,444,961.07

其他说明:
无

62、 管理费用
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                项目                               本期发生额                   上期发生额
职工薪酬(含工资、社保、福利费等)                     33,817,686.93                31,394,397.52
修理费                                                   3,601,065.75                1,418,193.38
租赁费                                                     466,573.88                3,878,320.62
中介费(包括咨询、审计、律师费等)                       2,636,921.10                3,153,424.26
折旧                                                     8,783,965.82                5,618,105.13
办公费                                                   3,001,666.31                2,709,311.75
业务招待费                                                 937,964.71                1,148,563.20
无形资产、长期待摊费用摊销                               3,567,893.28                3,332,909.11
保险费                                                     444,449.73                  104,680.02
差旅费                                                   1,434,122.80                1,637,018.28
劳保费                                                     146,767.41                  495,771.06
机物料消耗                                               1,864,580.47                1,566,146.50
其他                                                     1,987,986.34                2,796,920.58
                合计                                   62,691,644.53                59,253,761.41

其他说明:
无

63、 研发费用
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                  项目                             本期发生额                   上期发生额
职工薪酬                                               21,480,398.82                16,998,741.76
消耗材料                                               16,720,636.82                13,996,828.39
折旧                                                     1,796,252.31                2,223,338.62
办公费                                                     289,891.15                  154,028.45
测试费                                                   4,510,985.62                1,013,368.76
认证费                                                   2,027,523.02                3,123,362.93
水电费                                                   1,088,922.53                1,266,585.59
模具费                                                   8,258,860.49                3,176,178.92
委外研发                                                 1,726,415.09                  750,000.00
                                            104 / 137
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其他                                                      3,560,192.58                 1,350,066.47
                   合计                                  61,460,078.43                44,052,499.89

其他说明:
无

64、 财务费用
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
                   项目                             本期发生额                   上期发生额
利息支出                                                   4,104,428.50
减:利息收入                                              -4,114,334.06               -3,200,521.04
汇兑损益                                                  -1,196,880.21              -28,820,692.67
银行手续费及其他                                             558,711.78                  695,107.43
                   合计                                     -648,073.99              -31,326,106.28

其他说明:
无

65、 其他收益
□适用 √不适用

66、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
              项目                              本期发生额                       上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                          4,658,686.14                     1,522,793.24
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收
益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收
益
交易性金融资产在持有期间的投资收
益
其他权益工具投资在持有期间取得的
股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息
收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收
益

                                             105 / 137
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处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
其他投资收益(理财产品投资收益)                       14,265,052.33                15,967,103.73
              合计                                     18,923,738.47                17,489,896.97

其他说明:
无

67、 净敞口套期收益
□适用 √不适用

68、 公允价值变动收益
□适用 √不适用

69、 信用减值损失
□适用 √不适用

70、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
              项目                        本期发生额                         上期发生额
一、坏账损失                                   -5,980,843.68                         -4,739,441.40
二、存货跌价损失                              -14,432,464.58                         -1,757,686.09
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
              合计                              -20,413,308.26                       -6,497,127.49
其他说明:
无

71、 资产处置收益
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
            项目                         本期发生额                          上期发生额
非流动资产处置利得                                 315,040.67                          -14,345.89
            合计                                   315,040.67                          -14,345.89

其他说明:

                                           106 / 137
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□适用 √不适用

72、 营业外收入
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                             计入当期非经常性损益
       项目                本期发生额                   上期发生额
                                                                                     的金额
非流动资产处置利得
合计
其中:固定资产处置
利得
      无形资产处置
利得
债务重组利得
非货币性资产交换利
得
接受捐赠
政府补助                        4,042,039.80               11,096,300.00              4,042,039.80
其他                              689,377.51                  423,438.67                689,377.51
        合计                    4,731,417.31               11,519,738.67              4,731,417.31

计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币

           补助项目                本期发生金额          上期发生金额       与资产相关/与收益相关

工业和信息化发展财政专项资金                                  778,500.00         与收益相关
支持企业稳定岗位的补贴                  1,797,870.00           86,800.00         与收益相关
工信局工作考评奖                                               50,000.00         与收益相关
院士专家工作站奖励资金的补贴                                   30,000.00         与收益相关
出口考核专项资金                                            3,398,000.00         与收益相关
科技型中小企业扶持和科技发展
                                        1,389,500.00        6,753,000.00         与收益相关
专项资金的补贴
主导产业发展资金补贴                     300,000.00                              与收益相关
外贸发展扶持资金补助                     411,165.00                              与收益相关
和谐劳动关系先进企业奖补贴                42,870.00                              与收益相关
2018 年度博士后工作站绩效奖
                                         100,000.00                              与收益相关
励
代扣代缴税款补贴                              634.80                             与收益相关
            合计                        4,042,039.80       11,096,300.00

其他说明:
□适用 √不适用

73、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
       项目                本期发生额                   上期发生额           计入当期非经常性损益

                                            107 / 137
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非流动资产处置损
                                      93,464.81                 124,999.00                  93,464.81
失合计
其中:固定资产处置
                                      93,464.81                 124,999.00                  93,464.81
损失
       无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠
其他                                  81,582.55                 392,700.64                  81,582.55
        合计                         175,047.36                 517,699.64                 175,047.36
其他说明:
无

74、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
            项目                              本期发生额                         上期发生额
当期所得税费用                                      20,824,838.45                      13,707,728.29
递延所得税费用                                        -4,093,399.71                      6,179,897.87
            合计                                    16,731,438.74                      19,887,626.16

(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
                     项目                                             本期发生额
利润总额                                                                             139,364,550.30
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                       20,904,682.55
子公司适用不同税率的影响                                                               2,845,670.87
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                           594,147.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差
异或可抵扣亏损的影响
归属于合营企业和联营企业的损益                                                            -698,802.92
研发费用加计扣除的影响                                                                  -6,914,258.83
所得税费用                                                                              16,731,438.74

其他说明:
□适用 √不适用



                                               108 / 137
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75、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注



76、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
              项目                        本期发生额                       上期发生额
收政府补助                                        4,316,639.80                   11,096,300.00
收到租金等零星款项                                7,393,900.65                     9,007,184.70
银行存款利息收入                                  4,068,202.14                     3,200,521.04
              合计                              15,778,742.59                    23,304,005.74

收到的其他与经营活动有关的现金说明:
无

(2).   支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
              项目                        本期发生额                       上期发生额
研发费用(不含研发材料)                         18,886,303.29                   11,179,915.46
运输费                                           25,070,563.56                   27,031,276.26
修理费                                            4,388,091.84                     1,418,193.38
租赁、仓储费                                      5,656,370.08                     3,878,320.62
中介费(包括审计、律师等)                        3,860,020.02                     3,153,424.26
检测费、商检费                                    1,572,292.79                     1,132,560.06
办公费                                            7,613,884.73                     5,674,509.24
业务招待费                                        4,645,094.04                     4,835,660.45
广告宣传费、展览费                                3,590,383.51                     3,166,733.86
保险费                                            3,203,872.43                     1,664,660.42
差旅费                                            7,982,736.68                     7,712,490.20
劳保费                                              638,910.42                       495,771.06
机物料消耗                                          195,131.89                     1,566,146.50
市场开发费                                        7,488,485.71                   10,461,077.92
银行手续费                                          457,895.33                       695,107.43
其他                                             21,064,349.33                     1,577,533.58
              合计                              116,314,385.65                   85,643,380.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明:
无


(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用



                                         109 / 137
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(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5).     收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6).     支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                  项目                        本期发生额                      上期发生额
回购公司股票                                        135,504,749.72
                  合计                              135,504,749.72
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
无

77、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
            补充资料                           本期金额                         上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流
量:
净利润                                              122,633,111.56                111,339,175.48
加:资产减值准备                                     20,413,308.26                  6,497,127.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产
                                                        29,762,435.51              25,641,637.96
性生物资产折旧
无形资产摊销                                             3,643,100.88               2,759,314.20
长期待摊费用摊销                                           819,335.54                 573,594.91
处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                          -315,040.67                  14,345.89
资产的损失(收益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号填
                                                            93,464.81                 124,999.00
列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填
列)
财务费用(收益以“-”号填列)                            4,104,428.50
投资损失(收益以“-”号填列)                          -18,923,738.47             -17,489,896.97
递延所得税资产减少(增加以“-”
                                                         -4,093,399.71              6,179,897.87
号填列)
递延所得税负债增加(减少以“-”
号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)                        80,983,169.59              -28,428,828.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”
                                                        -80,457,801.19            -120,644,702.91
号填列)
经营性应付项目的增加(减少以“-”
                                                        23,676,280.17               -8,960,237.62
号填列)
其他
经营活动产生的现金流量净额                          182,338,654.78                 -22,393,573.69
2.不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动:
                                            110 / 137
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债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额                                     561,949,702.16                  570,280,380.82
减:现金的期初余额                                 547,978,673.81                  383,438,496.72
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                               13,971,028.35               186,841,884.10

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
              项目                            期末余额                         期初余额
一、现金                                          561,949,702.16                   547,978,673.81
其中:库存现金                                         24,762.70                        25,781.50
    可随时用于支付的银行存款                      561,924,939.46                   547,952,892.31
    可随时用于支付的其他货币资
金
    可用于支付的存放中央银行款
项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                           561,949,702.16              547,978,673.81
其中:母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物


其他说明:
√适用 □不适用
    现金流量表补充资料的说明:
    2019 年 6 月 30 日现金流量表“现金的期末余额”为 561,949,702.16 元,2019 年 6 月 30 日资
产负债表“货币资金”余额为 645,386,472.37 元,差异 83,436,770.21 元系现金流量表“现金的期
末余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 50,127,372.44 元、其他保证
金 33,309,397.77 元。
    2018 年 12 月 31 日现金流量表“现金的期末余额”为 547,978,673.81 元,2018 年 12 月 31 日
资产负债表“货币资金”余额为 633,511,097.75 元,差异 85,532,423.94 元系现金流量表“现金的
期末余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 54,074,553.19 元、其他保

                                           111 / 137
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证金 31,457,870.75 元。


78、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
□适用 √不适用

79、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
               项目                     期末账面价值                  受限原因
货币资金                                    83,436,770.21 银行承兑汇票保证金及其他保证金
应收票据
存货
固定资产
无形资产
               合计                          83,436,770.21                      /
其他说明:
无

80、 外币货币性项目
(1).   外币货币性项目
√适用 □不适用
                                                                                            单位:元
                                                                                    期末折算人民币
             项目                  期末外币余额              折算汇率
                                                                                          余额
货币资金
其中:美元                            25,827,389.59                  6.8747            177,555,555.22
      欧元                               485,103.26                   7.817              3,792,052.18
      港币
      日元                           122,666,622.00                     0.064            7,850,663.81
      人民币
应收账款
其中:美元                            56,448,268.11                  6.8747            388,064,908.79
      欧元                               212,883.47                   7.817              1,664,110.08
      港币
      日元                            60,034,794.53                     0.064            3,842,226.85
      人民币
长期借款
其中:美元
      欧元
      港币
      人民币
      人民币
外币核算-XXX
      人民币
      人民币
预付账款
                                             112 / 137
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其中:美元                              624,768.89                 6.8747           4,295,098.69
应付账款
其中:美元                             3,735,887.88                6.8747          25,683,108.41
      欧元                                31,192.80                 7.817             243,834.12
预收账款
其中:美元                            14,564,808.81                6.8747         100,128,691.13
      欧元                                 1,317.51                 7.817              10,298.98
其他应付款
其中:美元                               10,570.00                 6.8747              72,665.58

其他说明:
无

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用

81、 套期
□适用 √不适用

82、 政府补助
1.   政府补助基本情况
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
         种类                  金额                    列报项目              计入当期损益的金额
支持企业稳定岗位的
                                 1,797,870.00    营业外收入                         1,797,870.00
补贴
科技型中小企业扶持
和科技发展专项资金               1,389,500.00    营业外收入                         1,389,500.00
的补贴
主导产业发展资金补
                                   300,000.00    营业外收入                          300,000.00
贴
外贸发展扶持资金补
                                   411,165.00    营业外收入                          411,165.00
助
和谐劳动关系先进企
                                    42,870.00    营业外收入                            42,870.00
业奖补贴
2018 年度博士后工作
                                   100,000.00    营业外收入                          100,000.00
站绩效奖励
代扣代缴税款补贴                        634.80   营业外收入                              634.80
高品质高光效白光 LED
标准与灯具制造技术                 274,600.00    递延收益
国拔经费
       合 计                     4,316,639.80                                       4,042,039.80

2.   政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明
无
                                           113 / 137
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83、 其他
□适用 √不适用

八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并
□适用 □不适用
(1). 本期发生的同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2). 合并成本
□适用 √不适用
(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用

3、 反向购买
□适用 √不适用

4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明:
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
□适用 √不适用

6、 其他
□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).   企业集团的构成
√适用 □不适用
       子公司                                                    持股比例(%)            取得
                     主要经营地      注册地       业务性质
         名称                                                  直接       间接          方式
东阳得邦照明有限
                     浙江横店       浙江横店     制造业            100           0   投资设立
公司
浙江得邦电子商务     浙江横店       浙江横店     电子商务          100           0   投资设立
                                            114 / 137
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有限公司
横店集团浙江得邦
                    浙江横店      浙江横店     制造业            100        0   投资设立
公共照明有限公司
瑞金市得邦照明有
                    江西瑞金      江西瑞金     制造业            100        0   投资设立
限公司
瑞金市得明光电科
                    江西瑞金      江西瑞金     制造业            100        0   投资设立
技有限公司
浙江横店得邦进出
                    浙江横店      浙江横店     进出口            100        0   投资设立
口有限公司
杭州得邦照明有限
                    浙江杭州      浙江杭州     照明产品          100        0   投资设立
公司
东阳得邦光电有限
                    浙江横店      浙江横店     制造业            100        0   投资设立
公司
横店集团得邦工程                                                                同一控制下
                    浙江横店      浙江横店     制造业            100        0
塑料有限公司                                                                    企业合并
金华市得邦光电科
                    浙江金华      浙江金华     贸易              100        0   投资设立
技有限公司
广东特优仕照明科                                                                非同一控制
                    广东中山      广东中山     制造业             68        0
技有限公司                                                                      下企业合并
浙江得邦车用照明
                    浙江横店      浙江横店     制造业            100        0   投资设立
有限公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据:
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
无
确定公司是代理人还是委托人的依据:
无
其他说明:
无

(2).   重要的非全资子公司
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                   少数股东持股    本期归属于少数股       本期向少数股东宣 期末少数股东权
  子公司名称
                     比例(%)         东的损益             告分派的股利        益余额
广东特优仕 照明
                          32.00         579,106.92                              7,928,052.98
科技有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用


                                          115 / 137
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     (3).    重要非全资子公司的主要财务信息
     √适用 □不适用
                                                                                              单位:元       币种:人民币
                               期末余额                                                     期初余额
                                                   非                                                         非
子公司                                             流                                                         流
         流动资     非流动 资产合           流动负    负债合          流动资     非流动 资产合         流动负    负债合
名称                                               动                                                         动
           产         资产   计               债        计              产         资产   计             债        计
                                                   负                                                         负
                                                   债                                                         债
广东特
优仕照
         33,398,5   18,302,5   51,701,1     26,925,9     26,925,9     42,457,7   19,218,4   61,676,1   38,710,6      38,710,6
明科技      23.92      79.58      03.50        37.97        37.97        07.01      46.14      53.15      96.72         96.72
有限公
  司

                                                 本期发生额                                             上期发生额
                                                                                              营
                                                                                                       净   综合     经营活
  子公司名称                                             综合收益总         经营活动现        业
                       营业收入             净利润                                                     利   收益     动现金
                                                             额               金流量          收
                                                                                                       润   总额     流量
                                                                                              入
广东特优仕照明
                    48,824,750.85         1,809,709.10   1,809,709.10      -5,497,439.71
科技有限公司
     其他说明:
     无

     (4).    使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
     □适用 √不适用
     (5).    向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
     □适用 √不适用
     其他说明:
     □适用 √不适用

     2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
     □适用 √不适用
     3、 在合营企业或联营企业中的权益
     √适用 □不适用
     (1). 重要的合营企业或联营企业
     √适用 □不适用
                                                                                            单位:元 币种:人民币
     合营企业                                                                  持股比例(%)       对合营企业或联
     或联营企    主要经营地    注册地      业务性质                                              营企业投资的会
       业名称                                                                直接       间接       计处理方法
     江西奥普
     照 明 有 限 江西九江    江西九江    制造业             30                                          权益法
     公司
     在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
     无
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持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
无

(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                             期末余额/ 本期发生额                  期初余额/ 上期发生额
                       江西奥普照明有限 江西奥普照明           江西奥普照明有 江西奥普照
                             公司            有限公司               限公司       明有限公司
流动资产                   185,597,329.85                        116,693,356.89
非流动资产                 119,325,502.57                        126,838,126.63
资产合计                   304,922,832.42                        243,531,483.52
流动负债                   223,845,234.77                        177,892,839.68
非流动负债
负债合计                   223,845,234.77                      177,892,839.68
少数股东权益
归属于母公司股东权益         81,077,597.65                        65,548,643.83
按持股比例计算的净资
                             24,323,279.30                        19,664,593.16
产份额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的
                              4,658,686.14                        19,664,593.16
账面价值
存在公开报价的联营企
业权益投资的公允价值
营业收入                   153,104,823.36                       112,056,084.46
净利润                      15,528,953.81                         5,075,977.47
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额                 15,528,953.81                         5,075,977.47
本年度收到的来自联营
企业的股利

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用




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(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用

4、 重要的共同经营
□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
□适用 √不适用

6、 其他
□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
      本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全
面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,但是董事会已设计
和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来
审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险
的风险管理政策。
    (一)信用风险
    信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面
临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括
外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊
销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。
    公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整
体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高
风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间
内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。
    (二)市场风险
    金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动
的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
    汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本

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公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外,公司还可能签署远期外汇合约
或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。
     本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币
金融负债折算成人民币的金额列示如下:

                            期末余额                                               年初余额
 项目
              美元          其他外币            合计                美元           其他外币             合计

现金                                                                  1,372.64                            1,372.64

银 行
          169,306,783.56   11,642,715.99   180,949,499.55       333,189,667.12     1,855,530.34     335,045,197.46
存款

其 他

货 币       8,248,771.66                      8,248,771.66       29,256,906.53                       29,256,906.53

资金

应 收
          388,064,908.79    5,506,336.93   393,571,245.72       451,242,433.81      4352854.79      455,595,288.60
账款

预 付
            4,295,098.69                      4,295,098.69        3,429,076.17                        3,429,076.17
账款

应 付
           25,683,108.41      243834.12      25,926,942.53       15,174,464.09       244779.26       15,419,243.35
账款

预 收
          100,128,691.13      10,298.98     100,138,990.11       78,018,305.59       113358.25       78,131,663.84
账款

其 他

应 付          72,665.58                         72,665.58       2244342.86                           2,244,342.86

款

 合计     695,800,027.82   17,403,186.02   713,203,213.84      912,556,568.81    6,566,522.64     919,123,091.45


     在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对美元升值或贬值 5%,对本公司净利润的
影响如下。管理层认为 5%合理反映了人民币对美元可能发生变动的合理范围。

                                                                  对净利润的影响
           汇率变化
                                                期末余额                                 年初余额

上升 5%                                                     23,046,300.87                         36,376,629.57

下降 5%                                                 -23,046,300.87                            -36,376,629.57


     (三)流动性风险

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    流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的
风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集
中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动
预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
    本公司自有货币资金完全覆盖到期债务,不存在流动性风险。


十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用

9、 其他
□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
                                                                        单位:万元   币种:人民币
                                                                      母公司对本    母公司对本
    母公司名称              注册地          业务性质     注册资本     企业的持股    企业的表决
                                                                        比例(%)       权比例(%)

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横 店 集 团 控 股 有 限 浙江省东阳市横店
                                            投资管理       20 亿元          48           48
公司                    镇万盛街 42 号
横 店 社 团 经 济 企 业 东阳市横店镇万盛
                                            其他           14 亿元
联合会                  南街横店集团大楼
本企业的母公司情况的说明
     横店社团经济企业联合会直接持有公司股权数为 0,因其期末持有公司之母公司横店集团控
股有限公司 70%的股权,从而成为公司存在控制关系的关联方。
本企业最终控制方是横店社团经济企业联合会
其他说明:
无


2、 本企业的子公司情况
      本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
      本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益之(一)”。

3、 本企业合营和联营企业情况
      本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
      本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益之(二)”。

      本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营
企业情况如下
√适用 □不适用
           合营或联营企业名称                           与本企业关系
江西奥普照明有限公司                                             联营企业
其他说明
□适用 √不适用

4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
             其他关联方名称                              其他关联方与本企业关系
浙江横店进出口有限公司                                                              股东之一
金华德明投资合伙企业(有限合伙)                                                    股东之一
浙江横店影视城有限公司                                                            受同一控制
横店影视股份有限公司                                                              受同一控制
横店文荣医院                                                                      受同一控制
横店集团东磁股份有限公司                                                          受同一控制
横店集团得邦有限公司                                                              受同一控制
浙江全方音响科技有限公司                                                          受同一控制
东阳市横店自来水有限公司                                                          受同一控制
浙江横店建筑工程有限公司                                                          受同一控制
浙江横店禹山生态工程有限公司                                                      受同一控制

                                            121 / 137
                         横店集团得邦照明股份有限公司 2019 年半年度报告


浙江好乐多商贸有限公司                                                               受同一控制
东阳市横店加油站有限公司                                                             受同一控制
东阳市燃气有限公司                                                                   受同一控制
东阳横店基础设施投资有限公司                                                         受同一控制
浙江横店影视博览中心有限公司                                                         受同一控制
横店集团家园化工有限公司                                                             受同一控制
南华期货股份有限公司                                                                 受同一控制
英洛华科技股份有限公司                                                               受同一控制
东阳市横店禹山运动休闲有限公司                                                       受同一控制
横店集团东阳汽车培训服务有限公司                                                     受同一控制
横店集团杭州投资有限公司                                                             受同一控制
东阳市横店污水处理厂                                                                 受同一控制
浙江横店全媒体科技有限公司                                                           受同一控制
杭州九里松度假酒店有限责任公司                                                       受同一控制
浙江横店影视职业学院                                                                 受同一控制

其他说明
无

5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
           关联方             关联交易内容              本期发生额                上期发生额
江西奥普照明有限公司      采购                            135,942,259.60           61,852,743.17
东阳市燃气有限公司        采购                                555,145.86              301,852.02
浙江好乐多商贸有限公司 消费                                      4,000.00              30,000.00
东阳市横店加油站有限公
                       采购                                     19,026.30              13,842.05
司
英洛华科技股份有限公司 采购                                   117,240.38              121,190.37
浙江全方音响科技有限公
                       采购                                                             8,270.00
司
浙江横店影视城有限公司 采购                                   240,107.28            1,976,017.96
浙江横店影视城有限公司 消费                                  1,208,383.08             896,844.41
横店影视股份有限公司      消费                                       7,889              6,025.00
横店文荣医院              医疗                                312,530.00              183,578.12
横店集团东磁股份有限公
                       消费                                     14,996.23              11,493.00
司
横店集团东磁股份有限公
                       采购                                                            45,299.15
司
东阳市横店禹山运动休闲
                       消费                                     20,274.00              53,826.00
有限公司

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浙江横店建筑工程有限公
                       施工                              33,460,577.48            9,374,538.90
司
东阳市横店自来水有限公
                       水费                                 755,342.67              510,690.31
司
浙江横店禹山生态工程有
                       绿化                                   93,277.12             108,102.99
限公司
东阳市横店污水处理厂      服务                                12,065.73              65,650.38
浙江横店全媒体科技有限
                       服务                                    2,962.26              35,848.30
公司
杭州九里松度假酒店有限
                       消费                                   52,856.00              62,550.00
责任公司
浙江微度医疗器械有限公
                       采购                                   15,000.00
司
东阳市横店物业管理有限
                       服务                                   17,796.12
公司

出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
        关联方                关联交易内容            本期发生额              上期发生额
横店集团其他关联企业等
                       销售                                                          53,792.30
84 家单位
江西奥普照明有限公司      销售                            6,161,348.54           19,325,715.85
浙江横店影视城有限公司 工程施工                           2,893,850.56            3,132,192.87
东阳横店基础设施投资有
                       工程施工                                                   2,125,048.56
限公司
横店集团控股有限公司      销售                                 9,327.43               8,739.83
浙江横店影视职业学院      销售                                                         846.15
英洛华科技股份有限公司 销售                                 272,810.51              463,948.11
横店集团东磁股份有限公
                       销售                                  50,564.65
司
浙江横店全媒体科技有限
                       销售                                                           2,735.04
公司

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表:
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表:
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
                                          123 / 137
                         横店集团得邦照明股份有限公司 2019 年半年度报告


□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方:
□适用 √不适用
本公司作为承租方:
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
   出租方名称         租赁资产种类          本期确认的租赁费                上期确认的租赁费
浙江横店进出口有
                 办公楼                 1,438,547.04                                1,370,044.80
限公司
浙江全方音响科技
                 厂房                   274,193.86
有限公司
英洛华科技股份有
                 厂房                   684,506.69                                    957,030.74
限公司

关联租赁情况说明
□适用 √不适用

(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
                                                                  单位:万元 币种:人民币
                                                                        担保是否已经履行完
   被担保方          担保金额         担保起始日          担保到期日
                                                                                毕
浙江横店得邦进
                            3,000     2018 年 5 月        2020 年 5 月              否
出口有限公司
浙江横店得邦进
                            3,000     2018 年 8 月        2020 年 8 月              否
出口有限公司
浙江横店得邦进
                           12,000     2018 年 9 月        2020 年 9 月              否
出口有限公司
瑞金市得邦照明
                            9,250     2018 年 8 月        2019 年 8 月              否
有限公司

本公司作为被担保方
√适用 □不适用
                                                                     单位:万元 币种:人民币
                                                                       担保是否已经履行完
    担保方           担保金额         担保起始日          担保到期日
                                                                               毕
横店集团控股有
                          8,630.22   2018 年 12 月        2019 年 6 月              否
限公司

关联担保情况说明
√适用 □不适用
      ①横店集团得邦照明股份有限公司为子公司浙江横店得邦进出口有限公司向汇丰银行提供最
高额度为 3,000 万元的担保,截止 2019 年 06 月 30 日该担保项下借款余额为 0.00 元。
    ②横店集团得邦照明股份有限公司为子公司浙江横店得邦进出口有限公司向农业银行东阳

                                            124 / 137
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支行提供最高额度为 3,000 万元的担保,截止 2019 年 06 月 30 日该担保项下贸易融资余额为 2,339
万元,担保金额为 2,339 万元。
    ③横店集团得邦照明股份有限公司为子公司浙江横店得邦进出口有限公司向中国银行浙江
省分行提供最高额度为 1.2 亿元的担保保,截止 2019 年 06 月 30 日该担保项下贸易融资余额为
1,559.2 万元,担保金额为 1,559.2 万元。
    ④横店集团得邦照明股份有限公司为子公司瑞金市得邦照明有限公司向中国银行瑞金支行
提供最高额度为 9,250 万元的担保,截止 2018 年 06 月 30 日该担保项下承兑汇票余额为 4680.24
万元,担保金额为 3501.95 万元。
    ⑤股东横店集团控股有限公司为公司向中国银行、广发银行提供担保,担保期限为主债权的
清偿期届满之日后两年。截止 2019 年 06 月 30 日该担保项下承兑汇票余额为 10,060.72 万元,担
保金额为 8,630.22 万元。


(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                                             单位:万元 币种:人民币
            项目                                本期发生额                           上期发生额
关键管理人员报酬                                                       144.55                   147.47

(8). 其他关联交易
□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                             期末余额                             期初余额
 项目名称          关联方
                                       账面余额       坏账准备            账面余额      坏账准备
             江西奥普照明有限
应收账款                                 2,073,199.00      103,659.95 7,503,006.86          375,150.34
             公司
             东阳横店基础设施
                                         1,040,000.00      104,000.00 1,160,000.00           70,000.00
             投资有限公司
             横店文荣医院                                                  150,918.65        22,637.80
             浙江横店影视城有
                                         2,701,120.14                      211,423.14        24,571.16
             限公司                                       150,056.01
             浙江横店全媒体科
                                            56,560.00        3,752.00       66,467.00         4,582.70
             技有限公司
             南华期货股份有限
                                                                           629,083.00        31,454.15
             公司

                                              125 / 137
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           英洛华科技股份有
                                        168,000.00        8,400.00
           限公司
           浙江横店影视城有
其他应收款                              209,768.00       10,698.40      30,000.00        1,500.00
           限公司



(2). 应付项目
√适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
      项目名称                关联方              期末账面余额               期初账面余额
                       江西奥普照明有限公
应付账款                                                38,193,594.21                7,818,535.39
                       司
                       横店集团东磁股份有
                                                           10,027.00                   20,000.00
                       限公司
                       浙江横店建筑工程有
                                                          131,000.00                20,331,000.00
                       限公司
                       浙江横店影视城有限
其他应付款                                                                            133,527.35
                       公司
                       横店文荣医院                          4,000.00                    4,000.00

7、 关联方承诺
□适用 √不适用

8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用

5、 其他
□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用



                                            126 / 137
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2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
□适用 √不适用

3、 其他
□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用

十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用

3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).   其他资产置换
□适用 √不适用

4、 年金计划
□适用 √不适用

5、 终止经营
□适用 √不适用




                                             127 / 137
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      6、 分部信息
      (1).   报告分部的确定依据与会计政策
      □适用 √不适用
      (2).   报告分部的财务信息
      □适用 √不适用
      (3).   公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
      □适用 √不适用
      (4).   其他说明
      □适用 √不适用

      7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
      □适用 √不适用

      8、 其他
      □适用 √不适用

      十七、 母公司财务报表主要项目注释
      1、 应收账款
      (1).   按账龄披露
      √适用 □不适用
                                                                                单位:元 币种:人民币
                               账龄                                           期末余额
      1 年以内                                                                          1,173,185,613.47
      其中:1 年以内分项
      1 年以内小计                                                                        1,173,185,613.47
      1至2年
      2至3年
      3 年以上
      3至4年
      4至5年
      5 年以上
                               合计                                                       1,173,185,613.47

      (2).   按坏账计提方法分类披露
      √适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                期末余额                                        期初余额
                 账面余额         坏账准备                       账面余额           坏账准备
                                              计
   类别                                       提    账面                                      计提     账面
                        比例                                              比例
              金额                    金额    比    价值        金额               金额       比例     价值
                        (%)                                               (%)
                                              例                                              (%)
                                             (%)
按单项计提
坏账准备
其中:
                                                    128 / 137
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按组合计提
坏账准备
其中:
按账龄分析
法组合计提
           93,820,139.63 7.97 4,691,006.99 5.00 89,129,132.64 99,537,064.94 99.15 4,976,875.03                  5.00 94,560,189.91
坏账准备的
应收账款
按内部往来
组合不计提 1,084,056,480                        1,084,056,480 1,052,503,693                                         1,052,503,693
                          92.03                                              0.85
坏账准备的            .83                                  .83           .40                                                   .40
应收账款
              1,177,876,620                               1,173,185,613 1,152,040,758                               1,147,063,883
   合计                  .46
                               /      4,691,006.99   /
                                                                     .47           .34
                                                                                         /     4,976,875.03     /
                                                                                                                               .31

       按单项计提坏账准备:
       □适用 √不适用

       按组合计提坏账准备:
       □适用 √不适用
       组合计提项目:按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款
                                                                                             单位:元    币种:人民币
                                                                            期末余额
                 名称
                                 应收账款                                   坏账准备               计提比例(%)
       1 年以内                  1,177,876,620.46                               4,691,006.99                            0.4
                合计             1,177,876,620.46                               4,691,006.99
       按组合计提坏账的确认标准及说明:
       □适用 √不适用

       如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
       □适用 √不适用

       (3).    坏账准备的情况
       √适用 □不适用
                                                                                              单位:元    币种:人民币
                                                                       本期变动金额
              类别                 期初余额                                                                    期末余额
                                                         计提            收回或转回      转销或核销
       应收账款坏账准
                               4,976,875.03          -285,868.04                                              4,691,006.99
       备
             合计              4,976,875.03          -285,868.04                                              4,691,006.99

       其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
       □适用 √不适用

       (4). 本期实际核销的应收账款情况
       □适用 √不适用

       (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
       √适用 □不适用


                                                                129 / 137
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           单位名称                                                                    占应收账款合计数
                               与公司关系        账目余额                 账龄
                                                                                          的比例(%)

 浙江横店得邦进出口有限公司         子公司     1,060,014,840.95         一年以内            89.99

 单位 1                             非关联       86,016,289.069         一年以内             7.3

 东阳得邦光电有限公司               子公司        23,632,310.01         一年以内             2.01

 江西奥普照明有限公司             联营企业         2,073,199.00         一年以内             0.18

 单位 2                             非关联         1,791,286.56         一年以内             0.15

             合计                              1,173,527,925.58                             99.63


(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用

2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
                                                                                 单位:元 币种:人民币
              项目                           期末余额                                期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款                                               1,461,223.27                         322,060.84
              合计                                       1,461,223.27                         322,060.84

其他说明:
□适用 √不适用

应收利息
(1).应收利息分类
□适用 √不适用
(2).重要逾期利息
□适用 √不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用




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应收股利
(4).应收股利
□适用 √不适用
(5).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(6).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用

其他应收款
(7).按账龄披露
√适用□不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                            账龄                                               期末余额
1 年以内                                                                                1,534,039.29
其中:1 年以内分项
1 年以内小计                                                                              1,534,039.29
1至2年
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
                            合计                                                          1,534,039.29

(8).按款项性质分类
√适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
            款项性质                        期末账面余额                       期初账面余额
押金                                                       5,000.00
代扣代缴款                                                                                  65,686.10
其他                                                   1,529,039.29                        273,528.72
              合计                                     1,534,039.29                        339,214.82

(9).坏账准备计提情况
□适用 √不适用

(10).      坏账准备的情况
√适用 □不适用
                                                                             单位:元   币种:人民币
                                                       本期变动金额
    类别               期初余额                              收回或转          转销或核     期末余额
                                                 计提
                                                                 回                销
应收账款坏                  17,153.98              55,662.04                                72,816.02
账准备
    合计                    17,153.98                55,662.04                              72,816.02
                                               131 / 137
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其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用

(11).      本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明:
□适用 √不适用

(12).      按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
                                                                                单位:元        币种:人民币
                                                                          占其他应收款期
                  款项的性                                                                       坏账准备
 单位名称                              期末余额                 账龄      末余额合计数的
                    质                                                                           期末余额
                                                                              比例(%)
单位 1         其他                          441,000.00   1 年以内                  28.75           22,050.00
单位 2         其他                          146,710.64   1 年以内                    9.56           7,335.53
单位 3         其他                          140,114.85   1 年以内                    9.13           7,005.74
单位 4         其他                          135,654.55   1 年以内                    8.84           6,782.73
单位 5         其他                          104,395.51   1 年以内                    6.81           5,219.78
    合计              /                      967,875.55       /                     63.09           48393.78

(13).      涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14).      因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15).      转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用

3、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                         期末余额                                    期初余额
        项目
                           账面余额      减值准备      账面价值         账面余额     减值准备     账面价值
对子公司投资              450,838,894.00 9,569,590.53 441,269,303.47 441,838,894.00 9,569,590.53 432,269,303.47
对联营、合营企业投
                   24,323,279.30                       24,323,279.30 19,664,593.16                19,664,593.16
资
        合计              475,162,173.30 9,569,590.53 465,592,582.77 461,503,487.16 9,569,590.53 451,933,896.63


(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                         本期                       本期 减值准备期末
被投资单位         期初余额             本期增加                       期末余额
                                                         减少                       计提     余额
                                                   132 / 137
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                                                                               减值
                                                                               准备
东阳得邦照
                  144,263,000.00                            144,263,000.00
明有限公司
横店集团浙
江得邦公共
                  150,416,591.79                            150,416,591.79              9,569,590.53
照明有限公
司
瑞金市得邦
照明有限公          2,961,792.11                              2,961,792.11
司
浙江横店得
邦进出口有         50,000,000.00                             50,000,000.00
限公司
杭州得邦照
                   20,000,000.00                             20,000,000.00
明有限公司
横店集团得
邦工程塑料         32,476,838.22                             32,476,838.22
有限公司
浙江得邦电
子商务有限         10,000,000.00                             10,000,000.00
公司
东阳得邦光
                   10,000,000.00                             10,000,000.00
电有限公司
瑞金市得明
光电科技有          3,000,000.00                              3,000,000.00
限公司
金华市得邦
光电科技有          3,000,000.00                              3,000,000.00
限公司
浙江得邦车
用照明有限          1,000,000.00   9,000,000.00              10,000,000.00
公司
广东特优仕
照明科技有         14,720,671.88                             14,720,671.88
限公司
    合计          441,838,894.00   9,000,000.00             450,838,894.00              9,569,590.53



(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
                                                                            单位:元   币种:人民币
                                           本期增减变动
                                   权益                     宣告
                                                                                              减值
                                   法下    其他             发放
 投资    期初                                       其他            计提               期末   准备
                    追加   减少    确认    综合             现金
 单位    余额                                       权益            减值      其他     余额   期末
                    投资   投资    的投    收益             股利
                                                    变动            准备                      余额
                                   资损    调整             或利
                                     益                       润

                                              133 / 137
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一、合
营 企
业
小计
二、联
营 企
业
江 西
奥 普
         19,664,                4,658,6                                             24,323,
照 明     593.16                  86.14                                              279.30
有 限
公司
         19,664,                4,658,6                                             24,323,
小计      593.16                  86.14                                              279.30
         19,664,                4,658,6                                             24,323,
 合计    593.16                   86.14                                              279.30

其他说明:
□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                          本期发生额                         上期发生额
             项目
                                  收入                成本             收入             成本
主营业务                     919,354,018.13      765,264,882.92   859,933,916.22 778,232,355.90
其他业务                       9,468,026.39        8,470,533.43     1,153,638.86        46,392.77
             合计            928,822,044.52      773,735,416.35   861,087,555.08 778,278,748.67


其他说明:
无

5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
              项目                              本期发生额                      上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                          4,658,686.14                    1,522,793.24
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收
益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收
益
                                             134 / 137
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交易性金融资产在持有期间的投资收
益
其他权益工具投资在持有期间取得的
股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息
收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收
益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益                                                     50,000,000.00
其他(理财产品收益)                                 12,083,545.48                 15,967,103.73
              合计                                   16,742,231.62                 67,489,896.97
其他说明:
无

6、 其他
□适用 √不适用

十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                                       单位:元   币种:人民币
                项目                                 金额                         说明
非流动资产处置损益                                       223,016.67
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享                    4,042,039.80
受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                           14,265,052.33
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生

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的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   606,354.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                         -3,342,056.18
少数股东权益影响额                                          391.89
                合计                                 15,794,798.66

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                             加权平均净资产                          每股收益
        报告期利润
                               收益率(%)           基本每股收益               稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
                                          4.71                  0.2517                   0.2517
利润
扣除非经常性损益后归属于
                                          4.10                  0.2192                   0.2192
公司普通股股东的净利润

3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用

4、 其他
□适用 √不适用




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                          第十一节 备查文件目录


                    载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
                    会计报表
     备查文件目录
                    报告期内在中国证监会指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的
                    正本及公告的原稿


                                               董事长:倪强

                                               董事会批准报送日期:2019 年 8 月 28 日




修订信息
□适用 √不适用




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