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公司公告

宏辉果蔬:2018年第一季度报告2018-04-28  

						    宏辉果蔬股份有限公司                       2018 年第一季度报告


公司代码:603336                              公司简称:宏辉果蔬




                       宏辉果蔬股份有限公司
                       2018 年第一季度报告




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       宏辉果蔬股份有限公司                                          2018 年第一季度报告



                                         目录
一、           重要提示 ............................................................ 3

二、           公司基本情况 ........................................................ 3

三、           重要事项 ............................................................ 5

四、           附录 ................................................................ 7




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    宏辉果蔬股份有限公司                                                   2018 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人黄俊辉、主管会计工作负责人林晓芬及会计机构负责人(会计主管人员)陈东洁
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年度末
                       本报告期末                   上年度末
                                                                              增减(%)
总资产                 821,871,772.25                 800,485,796.48                      2.67
归属于上市公司         793,089,702.12                 778,016,154.57                      1.94
股东的净资产
                     年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的             23,736,036.54               40,802,935.97                    -41.83
现金流量净额
                     年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入               160,918,454.77                 159,533,219.76                      0.87
归属于上市公司             14,820,523.79               18,924,776.02                    -21.69
股东的净利润
归属于上市公司             14,510,712.84               16,853,970.41                    -13.90
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                    1.89%                        2.52%       减少 0.63 个百分点
收益率(%)
基本每股收益(元                   0.11                         0.14                    -21.43
/股)
稀释每股收益(元                   0.11                         0.14                    -21.43
/股)



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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                                                                              单位:元 币种:人民币
                     项目                                 本期金额                    说明
非流动资产处置损益                                           -51,083.07
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经                       707,895.04
营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
委托他人投资或管理资产的损益                                 746,463.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                      -1,000,306.50
所得税影响额                                                 -93,157.93
                     合计                                    309,810.95


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                            单位:股
股东总数(户)                                                                                  21,077
                                        前十名股东持股情况
                                                  持有有限售          质押或冻结情况
                         期末持股       比例
股东名称(全称)                                  条件股份数         股份                  股东性质
                           数量         (%)                                    数量
                                                      量             状态
黄俊辉                   72,247,050     54.18      72,247,050        质押   40,652,000    境内自然人
陈雁升                   12,584,104      9.44                        无                   境内自然人
郑幼文                    7,471,864      5.60       7,471,864        无                   境内自然人
宋福                      1,500,081      1.12                        无                   境内自然人
李春光                    1,083,700      0.81                        无                   境内自然人
上海恒复投资管理          1,000,054      0.75                                             境内非国有
                                                                     无
有限公司                                                                                      法人
赵晨                          770,000    0.58                        无                   境内自然人
上海旭诺资产管理              519,667    0.39                        无                   境内非国有
有限公司-旭诺成                                                                              法人
长对冲 3 号证券投
资基金
朱彬                          510,900    0.38                        无                   境内自然人
李红明                        410,500    0.31                        无                   境内自然人
                                  前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                        持有无限售条件                股份种类及数量
                                                  流通股的数量              种类             数量
陈雁升                                               12,584,104        人民币普通股        12,584,104
宋福                                                  1,500,081        人民币普通股         1,500,081
李春光                                                1,083,700        人民币普通股         1,083,700
上海恒复投资管理有限公司                              1,000,054        人民币普通股         1,000,054

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赵晨                                                   770,000     人民币普通股               770,000
上海旭诺资产管理有限公司-旭诺成长                     519,667                                519,667
                                                                   人民币普通股
对冲 3 号证券投资基金
朱彬                                                   510,900     人民币普通股               510,900
李红明                                                 410,500     人民币普通股               410,500
梁政                                                   333,300     人民币普通股               333,300
潘国贤                                                 210,000     人民币普通股               210,000
上述股东关联关系或一致行动的说明            上述股东中,黄俊辉先生与郑幼文女士为夫妻关系;
                                            公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其
                                            他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披
                                            露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的          不适用
说明


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用


三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

                                                                                                 说
        项目             期末余额           年初余额               增减额          增减比例
                                                                                                 明
   预付款项                   794,789.67    1,854,157.42         -1,059,367.75       -57.13%       1
   应收利息                   213,909.60     507,441.09            -293,531.49       -57.85%       2
  其他应收款             1,232,970.69       6,888,828.97         -5,655,858.28       -82.10%       3
   无形资产             52,870,164.63      22,559,503.44         30,310,661.19       134.36%       4
 长期待摊费用            4,593,973.25       1,372,591.73          3,221,381.52       234.69%       5
 其他非流动资
                                      -      500,000.00            -500,000.00     -100.00%        6
     产
   应付账款             18,735,705.11      11,299,300.66          7,436,404.45        65.81%       7
   应交税费                   660,763.09    1,000,089.95           -339,326.86       -33.93%       8
  其他应付款             2,142,154.84       1,640,493.72           501,661.12         30.58%       9
说明:
1、预付款项:本报告期末余额比年初余额减少57.13%,主要系预付进口供应商及进口运输商款项

减少;

2、应收利息:本报告期末余额比年初余额减少57.85%,主要系本期理财利息金额减少;

3、其他应收款:本报告期末余额比年初余额减少82.10%,主要系广东宏辉土地保证金减少;
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4、无形资产:本报告期末余额比年初余额增加134.36%,系支付广东宏辉土地使用权款项;

5、长期待摊费用:本报告期末余额比年初余额增加234.69%,主要系增加装修款;

6、其他非流动资产:本报告期末余额比年初余额减少100%,主要系本期转入固定资产;

7、应付账款:本报告期末余额比年初余额增加65.81%,主要系增加应付货款;

8、应交税费:本报告期末余额比年初余额减少33.93%,主要系减少企业所得税;

9、其他应付款:本报告期末余额比年初余额增加30.58%,主要系增加保证金。


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     项目              本期金额             上期金额           增减额          增减比例
                                                                                             明
管理费用               4,525,248.41        3,483,543.25       1,041,705.16         29.90%         1
财务费用               5,092,514.67          833,606.10       4,258,908.57        510.90%         2
资产减值损失         -2,076,042.59          -996,634.92      -1,079,407.67        108.31%         3
其他收益                    673,095.04       202,427.04         470,668.00        232.51%         4
营业外收入                   34,800.00     1,000,000.00        -965,200.00        -96.52%         5
营业外支出             1,000,306.50           50,000.00         950,306.50       1900.61%         6
说明:
1、管理费用:本报告本期金额比上期金额增加29.90%,主要系增加中介费;

2、财务费用:本报告本期金额比上期金额增加510.90%,主要系汇兑损失增加;

3、资产减值损失:本报告本期金额比上期金额减少108.31%,主要系减少应收款;

4、其他收益:本报告本期金额比上期金额增加232.51%,主要系收到贴息款;

5、营业外收入:本报告本期金额比上期金额减少96.52%,主要系政府补助减少;

6、营业外支出:本报告本期金额比上期金额增加1900.61%,主要系增加投资非盈利社会组织兰考

焦桐共享经济研究院。


      项目                 本期金额         上期金额          增减额         增减比例     说明
 经营活动产生的
                     23,736,036.54         40,802,935.97   -17,066,899.43      -41.83%        1
 现金流量净额
 投资活动产生的
                       4,436,963.85       -19,731,757.36    24,168,721.21      122.49%        2
 现金流量净额
 筹资活动产生的
                                      -    -1,445,522.88     1,445,522.88      100.00%        3
 现金流量净额

说明:
1、经营活动产生的现金流量净额:本报告本期金额比上期金额减少41.83%,主要系购买商品、接

受劳务支付增加;

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2、投资活动产生的现金流量净额:本报告本期金额比上期金额增加122.49%,主要系赎回银行理

财产品增加;

3、筹资活动产生的现金流量净额:本报告本期金额比上期金额增加100%,主要系上期支付筹资费。


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用

                                                        公司名称   宏辉果蔬股份有限公司
                                                   法定代表人      黄俊辉
                                                           日期    2018 年 4 月 26 日




四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:宏辉果蔬股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       期末余额                         年初余额
流动资产:
    货币资金                                  103,549,805.76                    76,439,136.88
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                  145,326,903.34                   173,471,406.39
    预付款项                                       794,789.67                    1,854,157.42
    应收保费
    应收分保账款

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   应收分保合同准备金
   应收利息                                   213,909.60            507,441.09
   应收股利
   其他应收款                                1,232,970.69        6,888,828.97
   买入返售金融资产
   存货                                 263,783,480.38         235,167,044.81
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                         108,531,161.58         138,248,871.74
      流动资产合计                      623,433,021.02         632,576,887.30
非流动资产:
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                          1,000,000.00        1,000,000.00
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资
   投资性房地产
   固定资产                             114,005,165.76         114,866,601.52
   在建工程                                 25,508,917.20       27,149,682.10
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                 52,870,164.63       22,559,503.44
   开发支出
   商誉                                       460,530.39            460,530.39
   长期待摊费用                              4,593,973.25        1,372,591.73
   递延所得税资产
   其他非流动资产                                      -            500,000.00
      非流动资产合计                    198,438,751.23         167,908,909.18
        资产总计                        821,871,772.25         800,485,796.48
流动负债:
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                 18,735,705.11       11,299,300.66
   预收款项
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   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                           1,686,244.06        2,879,459.51
   应交税费                                660,763.09         1,000,089.95
   应付利息
   应付股利
   其他应付款                             2,142,154.84        1,640,493.72
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债                            372,380.16            372,380.16
      流动负债合计                       23,597,247.26       17,191,724.00
非流动负债:
   长期借款
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                               5,184,822.87        5,277,917.91
   递延所得税负债
   其他非流动负债
      非流动负债合计                      5,184,822.87        5,277,917.91
        负债合计                         28,782,070.13       22,469,641.91
所有者权益
   股本                              133,350,000.00         133,350,000.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                          289,243,561.65         289,243,561.65
   减:库存股
   其他综合收益                            422,187.45            169,163.69
   专项储备
   盈余公积                              19,127,254.90       19,127,254.90
   一般风险准备
   未分配利润                        350,946,698.12         336,126,174.33
   归属于母公司所有者权益合计        793,089,702.12         778,016,154.57
                                9 / 18
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   少数股东权益
      所有者权益合计                         793,089,702.12                778,016,154.57
         负债和所有者权益总计                821,871,772.25                800,485,796.48
法定代表人:黄俊辉         主管会计工作负责人:林晓芬             会计机构负责人:陈东洁



                                 母公司资产负债表
                                 2018 年 3 月 31 日
编制单位:宏辉果蔬股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额                     年初余额
流动资产:
  货币资金                                        37,760,919.48             14,504,992.89
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                        44,007,995.15             67,796,437.44
  预付款项                                          428,531.13                  927,860.85
  应收利息                                            86,904.11                 406,756.16
  应收股利
  其他应收款                                     102,495,099.37             75,449,631.58
  存货                                            92,895,656.18             83,706,099.77
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    30,202,344.14             86,883,735.55
   流动资产合计                                  307,877,449.56            329,675,514.24
非流动资产:
  可供出售金融资产                                 1,000,000.00              1,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   390,524,418.24            376,324,418.24
  投资性房地产
  固定资产                                        20,783,094.65             20,029,311.40
  在建工程                                                    -              2,846,419.93
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         4,026,398.61              4,064,963.97
  开发支出
  商誉

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  长期待摊费用                                   3,501,308.69           220,208.27
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                           -            500,000.00
   非流动资产合计                              419,835,220.19      404,985,321.81
      资产总计                                 727,712,669.75      734,660,836.05
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       4,377,258.42        2,886,345.48
  预收款项
  应付职工薪酬                                    723,676.90         1,158,163.68
  应交税费                                        316,303.31            537,448.99
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                   119,331,982.33      130,077,496.36
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                    258,730.20            258,730.20
   流动负债合计                                125,007,951.16      134,918,184.71
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                       2,400,396.65        2,465,079.20
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                2,400,396.65        2,465,079.20
      负债合计                                 127,408,347.81      137,383,263.91
所有者权益:
  股本                                         133,350,000.00      133,350,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                     304,230,165.74      304,230,165.74
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  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          18,636,740.63              18,636,740.63
  未分配利润                                       144,087,415.57             141,060,665.77
     所有者权益合计                                600,304,321.94             597,277,572.14
       负债和所有者权益总计                        727,712,669.75             734,660,836.05
法定代表人:黄俊辉          主管会计工作负责人:林晓芬              会计机构负责人:陈东洁



                                       合并利润表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:宏辉果蔬股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                             本期金额                 上期金额
一、营业总收入                                       160,918,454.77           159,533,219.76
其中:营业收入                                       160,918,454.77           159,533,219.76
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       146,407,741.93           142,667,458.23
其中:营业成本                                       131,774,062.17           130,727,206.07
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                        386,804.23                477,554.21
       销售费用                                         6,705,155.04            8,142,183.52
       管理费用                                         4,525,248.41            3,483,543.25
       财务费用                                         5,092,514.67               833,606.10
       资产减值损失                                    -2,076,042.59              -996,634.92
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                    746,463.41                945,616.50
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                -51,083.07                -27,237.93
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       其他收益                                          673,095.04                202,427.04

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三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 15,879,188.22       17,986,567.14
  加:营业外收入                                      34,800.00         1,000,000.00
  减:营业外支出                                    1,000,306.50            50,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             14,913,681.72       18,936,567.14
  减:所得税费用                                      93,157.93             11,791.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 14,820,523.79       18,924,776.02
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填           14,820,523.79       18,924,776.02
列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
  (二)按所有权归属分类
     1.少数股东损益
     2.归属于母公司股东的净利润                    14,820,523.79       18,924,776.02
六、其他综合收益的税后净额                           253,023.76              5,763.23
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净             253,023.76              5,763.23
额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收            253,023.76              5,763.23
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                        253,023.76              5,763.23
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                   15,073,547.55       18,930,539.25
  归属于母公司所有者的综合收益总额                 15,073,547.55       18,930,539.25
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                0.11                   0.14
  (二)稀释每股收益(元/股)                                0.11                   0.14
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。

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法定代表人:黄俊辉           主管会计工作负责人:林晓芬           会计机构负责人:陈东洁



                                       母公司利润表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位:宏辉果蔬股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                         本期金额            上期金额
一、营业收入                                            55,198,104.17        83,252,811.57
  减:营业成本                                          44,759,092.38        71,819,744.99
       税金及附加                                          96,252.42             257,785.22
       销售费用                                          1,902,279.92         2,852,032.78
       管理费用                                          2,756,742.12         1,949,166.37
       财务费用                                          2,592,296.04            678,183.68
       资产减值损失                                       -11,458.68         -1,282,396.52
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                     372,631.71             211,412.40
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
       资产处置收益(损失以“-”号填列)
       其他收益                                           644,682.55             174,014.55
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                       4,120,214.23         7,363,722.00
  加:营业外收入                                                   -          1,000,000.00
  减:营业外支出                                         1,000,306.50             50,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   3,119,907.73         8,313,722.00
     减:所得税费用                                        93,157.93              11,791.12
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                       3,026,749.80         8,301,930.88
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号                 3,026,749.80         8,301,930.88
填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                       3,026,749.80            8,301,930.88
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:黄俊辉          主管会计工作负责人:林晓芬              会计机构负责人:陈东洁



                                     合并现金流量表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:宏辉果蔬股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                        本期金额                     上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     202,060,497.31            199,974,779.54
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                       937,170.24                 715,865.98
  收到其他与经营活动有关的现金                       1,904,218.71              1,448,898.22
    经营活动现金流入小计                           204,901,886.26            202,139,543.74
  购买商品、接受劳务支付的现金                     166,435,891.33            146,745,415.65
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     6,796,571.72              5,056,947.76
  支付的各项税费                                     1,294,812.84              1,216,443.22
  支付其他与经营活动有关的现金                       6,638,573.83              8,317,801.14

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    经营活动现金流出小计                         181,165,849.72       161,336,607.77
      经营活动产生的现金流量净额                  23,736,036.54        40,802,935.97
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                           1,039,994.90            535,034.34
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                         -               3,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                   205,000,000.00        73,000,000.00
    投资活动现金流入小计                         206,039,994.90        73,538,034.34
  购建固定资产、无形资产和其他长期资              28,603,031.05            269,791.70
产支付的现金
  投资支付的现金                                             -          1,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                   173,000,000.00        92,000,000.00
    投资活动现金流出小计                         201,603,031.05        93,269,791.70
      投资活动产生的现金流量净额                   4,436,963.85       -19,731,757.36
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                         -         10,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                     -         10,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                         -         10,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         -              48,333.34
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                               -          1,397,189.54
    筹资活动现金流出小计                                     -         11,445,522.88
      筹资活动产生的现金流量净额                             -         -1,445,522.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响              -1,062,331.51           -143,001.88
五、现金及现金等价物净增加额                      27,110,668.88        19,482,653.85
  加:期初现金及现金等价物余额                    76,439,136.88       100,234,813.89
六、期末现金及现金等价物余额                  103,549,805.76          119,717,467.74
法定代表人:黄俊辉        主管会计工作负责人:林晓芬        会计机构负责人:陈东洁




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    宏辉果蔬股份有限公司                                           2018 年第一季度报告


                                   母公司现金流量表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:宏辉果蔬股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     76,837,398.67       99,432,128.95
  收到的税费返还                                     263,992.57            334,038.50
  收到其他与经营活动有关的现金                       661,401.10         1,240,768.52
    经营活动现金流入小计                           77,762,792.34      101,006,935.97
  购买商品、接受劳务支付的现金                     55,378,273.44       58,569,186.80
  支付给职工以及为职工支付的现金                    2,883,998.88        2,062,925.49
  支付的各项税费                                     417,240.59            516,519.47
  支付其他与经营活动有关的现金                      2,394,881.62        4,132,896.02
    经营活动现金流出小计                           61,074,394.53       65,281,527.78
      经营活动产生的现金流量净额                   16,688,397.81       35,725,408.19
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                             692,483.76             47,164.48
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                    131,000,000.00       14,000,000.00
    投资活动现金流入小计                          131,692,483.76       14,047,164.48
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                1,704,983.81           255,133.71
产支付的现金
  投资支付的现金                                              -         1,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现                 14,200,000.00                         -
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                     74,000,000.00       72,000,000.00
    投资活动现金流出小计                           89,904,983.81       73,255,133.71
      投资活动产生的现金流量净额                   41,787,499.95      -59,207,969.23
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                          -        10,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                     54,984,600.00        9,595,990.00
    筹资活动现金流入小计                           54,984,600.00       19,595,990.00
  偿还债务支付的现金                                          -        10,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          -             48,333.34
  支付其他与筹资活动有关的现金                     89,430,000.00        1,397,189.54
    筹资活动现金流出小计                           89,430,000.00       11,445,522.88

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      筹资活动产生的现金流量净额                 -34,445,400.00          8,150,467.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -774,571.17             -58,793.40
五、现金及现金等价物净增加额                      23,255,926.59        -15,390,887.32
  加:期初现金及现金等价物余额                    14,504,992.89         48,202,700.21
六、期末现金及现金等价物余额                    37,760,919.48            32,811,812.89
法定代表人:黄俊辉        主管会计工作负责人:林晓芬         会计机构负责人:陈东洁


4.2 审计报告

□适用   √不适用




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