文灿股份:2022年年度业绩预告2023-01-19
证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:2023-002
转债代码:113537 转债简称:文灿转债
文灿集团股份有限公司
2022 年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
文灿集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2022年年度(以下
简称“报告期”或“本期”)实现归属于母公司所有者的净利润为
22,000万元到27,000万元,与上年同期相比,将增加12,283.18万元到
17,283.18万元,同比增加126.41%到177.87%。
公司预计2022年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的
净利润为24,000万元到29,000万元,与上年同期相比,将增加15,341.46
万元到20,341.46万元,同比增加177.18%到234.93%。
一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
(二)业绩预告情况
经公司财务部门初步测算,预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利
润为22,000万元到27,000万元,与上年同期相比,将增加12,283.18万元到17,283.18
万元,同比增加126.41%到177.87%。
公司预计 2022 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利
润为 24,000 万元到 29,000 万元,与上年同期相比,将增加 15,341.46 万元到
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20,341.46 万元,同比增加 177.18%到 234.93%。
(三)本期业绩预告为公司根据经营情况的初步预测,未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
(一)归属于母公司所有者的净利润:9,716.82 万元。归属于母公司所有者
的扣除非经常性损益的净利润:8,658.54 万元。
(二)每股收益:0.38 元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内,公司业绩变动的主要原因:
(一)公司持续加强与新能源汽车客户的业务合作,客户的新车型上市带来
公司产品产量提升,新能源汽车客户及其产品收入在公司整体营业收入的占比提
高,产品结构优化带动公司毛利增长。
(二)子公司法国百炼集团,继续深耕重力铸造和低压铸造领域,报告期内
法国百炼集团整合协同顺利,其产销量进一步提升推动公司业绩增长。
(三)本着谨慎性原则,报告期内法国百炼集团下属墨西哥公司 LBQ
Foundry, S.A. de C.V.对尚未判决的铝材进口涉及的增值税缴纳诉讼事项计提预
计负债,预计减少公司合并报表利润总额约人民币 5,243 万元,详见公司 2022
年 12 月 31 日披露的《关于 2022 年度计提预计负债的公告》。
四、风险提示
公司本次业绩预告数据未经注册会计师审计,结合自身专业判断进行初步核
算,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的
2022 年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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文灿集团股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 18 日
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