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公司公告

维格娜丝:内部控制审计报告2019-04-03  

						         江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
             Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
          中国 . 江苏 . 无锡                   Wuxi . Jiangsu . China
          总机:86(510)68798988              Tel:86(510)68798988
          传真:86(510)68567788              Fax:86(510)68567788
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                      内部控制审计报告
                                                    苏公 W[2019] E1127 号

维格娜丝时装股份有限公司全体股东:


    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要
求,我们审计了维格娜丝时装股份有限公司(以下简称维格娜丝)2018年
12月31日的财务报告内部控制的有效性。


    一、企业对内部控制的责任


    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其
有效性是维格娜丝董事会的责任。


    二、注册会计师的责任


    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效
性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


    三、内部控制的固有局限性


    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,
由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循
的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定
风险。
    四、财务报告内部控制审计意见


   我们认为, 维格娜丝于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




     江苏公证天业会计师事务所          中国注册会计师 王震

        (特殊普通合伙)                (项目合伙人)

                                       中国注册会计师 谢振伟

           中国无锡

                                       2019 年 4 月 2 日