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公司公告

安记食品:内控审计报告2019-04-03  

						                    内部控制审计报告
                                          闽华兴所(2019)内控审字B-001号

安记食品股份有限公司全体股东:

   按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求,

我们审计了安记食品股份有限公司(以下简称安记食品公司)2018年12月31

日的财务报告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任

   按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部

控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是

安记食品公司董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

   我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性

发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,

由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循

的程度降低,根据内部控制审计的结果推测未来内部控制的有效性具有一

定风险。


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   四、财务报告内部控制审计意见

   我们认为,安记食品公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规

范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




 福建华兴会计师事务所                 中国注册会计师:
   (特殊普通合伙)                     (项目合伙人)

                                      中国注册会计师:


      中国福州市                      二○一九年四月二日




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