亚翔集成:关于续聘会计师事务所的公告2020-03-27
证券代码:603929 证券简称:亚翔集成 公告编号:2020-009
亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示:
● 拟续聘的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”或“亚翔
集成”)于 2020 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了
《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》,拟续聘大华会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,该事项尚须提交公司股东
大会审议,现将有关事宜公告如下:
一、机构信息
1. 基本信息
机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特
殊普通合伙企业)
注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室
执业资质:1992 年首批获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的
《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006 年经 PCAOB 认可获得美
国上市公司审计业务执业资格,2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质,
2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。
是否曾从事证券服务业务:是
2. 人员信息
首席合伙人:梁春
合伙人数量:196 人
注册会计师人数:1,458 人,较 2018 年末人数增加 150 人;其中,从事过
证券服务业务的注册会计师人数:699 人
从业人员总数:6,119 人
3. 业务规模
2018 年度业务收入:170,859.33 万元
2018 年度净资产金额:15,058.45 万元
2018 年度上市公司年报审计情况:240 家上市公司年报审计客户;收费总
额 2.25 亿元;涉及的主要行业包括:制造业(165)、信息传输、软件和信
息技术服务业(21)、批发和零售业(13)、房地产业(9)、建筑业(7);
总资产均值:100.63 亿元
4. 投资者保护能力
职业风险基金 2018 年年末金额:543.72 万元
职业责任保险累计赔偿限额:70,000.00 万元
相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5. 独立性和诚信记录
大华会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年受到刑事处罚、行政处罚、行
政监管措施和自律监管措施的概况:行政处罚 1 次,行政监管措施 19 次,自
律监管措施 3 次。具体如下:
序
类别 时间 项目 事项
号
哈尔滨电气集 中国证券监督管理委员会下发了[2018]70 号
团佳木斯电机 《行政处罚决定书》。2013 年-2015 年在审
行政
1 2018 年 8 月 2 日 股份有限公司 计报告上签字的注册会计师为张晓义、高德
处罚
2013-2015 年 惠、谭荣。
审计项目
新三板山东科 中国证券监督管理委员会山东监管局出具行
行政 汇电力自动化 政监管措施决定书([2017]4 号)《关于对大
2 监管 2017 年 3 月 16 日 股份有限公司 华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会
措施 2015 年年报审 计师王书阁、张海龙采取监管谈话监管措施
计项目 的决定》
中国证券监督管理委员会山东监管局出具行
三联商社股份 政监管措施决定书([2017]42 号)《关于对
行政
有限公司 2016 大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册
3 监管 2017 年 9 月 12 日
年年报审计项 会计师朴仁花、段岩峰采取出具警示函行政
措施
目 监管措施的决定》
中国证券监督管理委员会安徽监管局出具行
安徽皖通科技 政监管措施决定书([2017]29 号)《关于对
行政
股份有限公司 大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册
4 监管 2017 年 10 月 25 日
2016 年年报审 会计师吕勇军、王原采取出具警示函措施的
措施
计项目 决定》
中国证券监督管理委员会北京监管局出具行
新三板体育之 政监管措施决定书([2018]42 号)《关于对
行政
窗文化股份有 大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册
5 监管 2018 年 6 月 19 日
限公司 2016 年 会计师马宁、赵玮采取出具警示函措施的决
措施
年报审计项目 定》
第一拖拉机股 中国证券监督管理委员会河南监管局出具行
行政 政监管措施决定书([2018]5 号)《关于对大
份有限公司
6 监管 2018 年 8 月 7 日 华会计师事务所(特殊普通合伙)实施出具
2017 年年报审
措施 警示函的决定》
计项目
合肥百货大楼 中国证券监督管理委员会安徽监管局出具行
行政 政监管措施决定书([2018]26 号)《关于对
集团股份有限
7 监管 2018 年 8 月 14 日 大华会计师事务所(特殊普通合伙)采取出
公司 2016 年年
措施 具警示函措施的决定》
报审计项目
序
类别 时间 项目 事项
号
中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行
深圳市欧菲科 政监管措施决定书([2018]69 号)《关于对
行政
技股份有限公 大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册
8 监管 2018 年 10 月 10 日
司 2017 年年报 会计师莫建民、陈良采取出具警示函措施的
措施
审计项目 决定》
新三板厦门鑫 中国证券监督管理委员会厦门监管局出具行
行政 点击网络科技 政监管措施决定书([2018]27 号)《关于对
9 监管 2018 年 10 月 25 日 股份有限公司 大华会计师事务所(特殊普通合伙)采取责
措施 2016、2017 年报 令改正措施的决定》
审计项目
上市公司中兵 中国证券监督管理委员会湖南监管局出具行
行政 红箭股份有限 政监管措施决定书([2019]6 号)《关于对大
10 监管 2019 年 4 月 24 日 公司 2014 年- 华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会
措施 2016 年年报审 计师张文荣、马玉婧采取出具警示函监管措
计项目 施的决定》
深圳市芭田生 中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行
行政 态工程股份有 政监管措施决定书([2019]65 号)《关于对
11 监管 2019 年 5 月 6 日 限公司 2015、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册
措施 2016 年年报审 会计师徐德、陈瑜星采取出具警示函措施的
计项目 决定》
中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行
深圳市科陆电 政监管措施决定书([2019]158 号)《关于对
行政
子科技股份有 大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册
12 监管 2019 年 7 月 26 日
限公司 2017 年 会计师张兴、刘国平采取出具警示函措施的
措施
年报审计项目 决定》
新三板亿丰洁 中国证券监督管理委员会江苏监管局出具行
行政 净科技江苏股 政监管措施决定书([2019]84 号)《关于对
13 监管 2019 年 10 月 18 日 份有限公司 大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册
措施 2016 年年报审 会计师施丹丹、杨勇胜采取监管谈话措施的
计项目 决定》
新三板致生联 中国证券监督管理委员会北京监管局出具行
发信息技术股 政监管措施决定书([2019]135 号)《关于对
行政
份有限公司 大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册
14 监管 2019 年 11 月 14 日
2015 年、2016 会计师王力飞、赵添波、颜新才采取出具警
措施
年、2017 年年报 示函措施的决定》
审计项目
中国证券监督管理委员会黑龙江监管局出具
哈尔滨哈投投 行政监管措施决定书([2019]034 号)《关于
行政
资股份有限公 对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注
15 监管 2019 年 11 月 15 日
司 2018 年年报 册会计师张鸿彦、黄羽采取出具警示函措施
措施
审计项目 的决定》
中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行
国民技术股份 政监管措施决定书([2019]214 号)《关于对
行政
有限公司 2018 大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册
16 监管 2019 年 11 月 28 日
年年报审计项 会计师王建华、郑荣富采取监管谈话措施的
措施
目 决定》
序
类别 时间 项目 事项
号
成都卫士通信 中国证券监督管理委员会四川监管局出具行
行政 息产业股份有 政监管措施决定书([2019]48 号)《关于对
17 监管 2019 年 12 月 23 日 限公司 2018 年 大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册
措施 内部控制鉴证 会计师钟平修、曹云华采取出具警示函措施
项目 的决定》
中国证券监督管理委员会北京监管局出具行
北京华业资本 政监管措施决定书([2020]1 号)《关于对大
行政
控股股份有限 华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会
18 监管 2019 年 12 月 30 日
公司 2017 年年 计师张晓义、刘彬采取出具警示函措施的决
措施
报审计项目 定》
恒安嘉新(北 中国证券监督管理委员会北京监管局出具行
京)科技股份有 政监管措施决定书([2020]28 号)《关于对
行政
限公司在科创 大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册
19 监管 2020 年 1 月 22 日
板首次公开发 会计师陈伟、钟楼勇采取出具警示函措施的
措施
行股票审计项 决定》
目
中国证券监督管理委员会北京监管局出具行
暴风集团股份 政监管措施决定书([2020]29 号)《关于对
行政
有限公司 2018 大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册
20 监管 2020 年 2 月 12 日
年年报审计项 会计师郝丽江、易欢采取出具警示函措施的
措施
目 决定》
哈尔滨电气集
自律 团佳木斯电机 深圳证券交易所出具《关于对大华会计师事
21 监管 2019 年 1 月 30 日 股份有限公司 务所(特殊普通合伙)及注册会计师张晓义、
措施 2013-2015 年 高德惠、谭荣给予通报批评处分的决定》
审计项目
北京华业资本 上海证券交易所出具纪律处分决定书
自律 控股股份有限 ([2019]117 号)《关于对北京华业资本控股
22 监管 2019 年 11 月 29 日 公司 2014 -2017 股份有限公司年审会计师事务所大华会计师
措施 年年报审计项 事务所(特殊普通合伙)及其注册会计师予
目 以通报批评的决定》
体育之窗文化 全国股转公司出具股转系统发([2018]2100
自律
股份有限公司 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通
23 监管 2018 年 10 月 10 日
2016 年年报审 合伙)采取自律监管措施的决定》
措施
计项目
二、项目成员信息
1. 人员信息
项目合伙人:滕忠诚,注册会计师,合伙人,2003 年起从事审计业务,至
今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资等工作,有
证券服务业务从业经验,无兼职。
质量控制复核人:熊亚菊,注册会计师,合伙人,1997 年开始从事审计业
务,专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务,曾负责多家上市公司、
央企及其他公司年度审计工作。2012 年开始专职负责大华会计师事务所(特
殊普通合伙)重大审计项目的质量复核工作,审核经验丰富,有证券服务业
务从业经验,无兼职。
签字注册会计师:王准,注册会计师,2002 年开始从事审计业务,至今参
与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作,有证券服务业务从
业经验,无兼职。
2. 独立性和诚信记录情况
上述人员能够在执行公司财务报告审计及内控审计工作时保持独立性,近
三年未发现其存在不良诚信记录的情况。
三、审计收费
本期财务报告审计费用 70 万元(含税),内控审计费用 30 万元(含税),
合计人民币 100 万元(含税),系按照大华会计师事务所(特殊普通合伙)
提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作
人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据
执业人员专业技能水平等分别确定。
公司 2019 年度财务报告审计费用及内控审计费用价格与 2018 年度相同。
四、续聘会计师事务所履行的程序
1.公司第四届董事会审计委员会 2020 年第一次会议审议通过了《关于续
聘会计师事务所及其报酬的议案》,认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)
在 2019 年度财务报告审计及内部控制审计过程中,恪守职责,并遵循了独立、
客观、公正的执业准则,顺利完成了公司 2019 年度财务报告审计及内控审计
工作。董事会审计委员会发表书面审核意见如下:
大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2019 年度审计服务,顺
利完成了公司 2019 年度财务报告审计及内控审计工作,拟向其支付财务报告
审计费用 70 万元(含税)及内控审计费用 30 万元(含税),合计人民币 100
万元(含税)。
为保持公司审计工作的连续性,同意聘任大华会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构,聘期一年;聘任大华会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度内控审计机构,聘期一年。
2. 公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可
意见,并发表独立意见如下:
鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2019 年度财务报告审计及
内部控制审计过程中,恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,按照
本年度审计计划完成审计工作,如期出具了公司 2019 年度财务报告审计意见
和内部控制审计意见,公司拟支付 2019 年度财务报告审计费用 70 万元和内
部控制审计费用 30 万元。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性,公司董事会审计委员会提议在
原审计服务协议到期后,续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020
年财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。
我们同意该议案内容,并同意将该议案提交股东大会审议。
3. 公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及
其报酬的议案》。
4. 本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准,并自公司股东
大会审议通过之日起生效。
特此公告!
亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事会
2020 年 3 月 26 日