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公司公告

亚翔集成:大华会计师事务所对公司内部控制的审计报告2022-03-30  

                          亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司

                   内部控制审计报告

                    大华内字[2022]000002 号




  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
               北京注册会计师协会
               业务报告统一编码报备系统
  业务报备统一编码: 110101482022266004613

                          亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司
            报告名称:
                          内部控制审计报告

            报告文号: 大华内字[2022]000002 号

被审(验)单位名称: 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司

  会计师事务所名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

            业务类型: 专项审计

            报告日期: 2022 年 03 月 29 日

            报备日期: 2022 年 03 月 25 日

                          叶金福(110001640011),
            签字人员:
                          林洪毅(110101480545)




        (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)


    说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
        亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司
                    内部控制审计报告
                  (截止 2021 年 12 月 31 日)




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一、   内部控制审计报告                           1-2