哈森股份:哈森股份内部控制审计报告2023-04-28
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伞兵华公针师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编: 100073
电话 (010) 51423818 传真 (010) 51423816
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
@ ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLJC A CCO UNTANTS
地址 (lo ca tio n ) : 北京 市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO
20 / F,Tower B , Lize SOHO , 20 Li ze Road.Fengtai Distr ict , Be ijing PR China
B 座 20 层
LLP
电话 (t el ) : 010 - 51 4 238 18 传真 (f ax ) : 010 - 5 1423816
内部控制审计报告
中兴华审宇 ( 2023 )第 021179 号
哈森商贸(中国)股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计 指引 》 及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计 了哈森商贸 (中国〉股份有限公司(以下简称"哈森商贸公司") 2022 年
1 2 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一 、哈森商贸公司 对内部控制的 责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是哈森商贸
公司董事会的责任。
二 、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三 、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降
低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有 一定 风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,哈森商贸公司于 2022 年 1 2 月 31 日按照 《 企业内部控制基本规
范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机"扫一扫 a 或进入"注册会计师行业统一监管平台 ( h叩 / /acc.rnof.gov.cn) . .差行查验 。
报告编码 : 京 234U267X J N
( 以下无正文,为哈森商贸公司内部控制审计报告之签章页〉
普通合伙〉 中国注册会计师 :
中国注册会计师 :
2023 年 4 月 26 日
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统 - ' 社会信用代码
9111 0 102082881146K
E萄 业 执 照
(副 本) (5-4)
名称 出资额民日 7 1 万元
类型 成立口期 2013年 11 月 04 口
主主忌圣部易所北京市 三|三 台区 丽萍路 20号|吭 1 号楼商楼 20层
制焉势合f*人李尊农,乔久华
经营范围
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说 明
1、 《 会计 师 事务 所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证。
2、 《会计 师事务 所执业证书》记载事项发生变 动的 ,
应当向财政部门申请换发。
名 3、 《会计 师事务所执业证书》不得伪造、涂改 、 出
普通合伙)
租、出借、转让。
首席合伙人: 4、 会计师事务 所终止或执业许可注销的 , 应当向财
主任会计 师 : 政部门交回 《 会计 师 事务 所执业证书》 。
经营场所: 北京市丰台区丽泽路20号院1 号楼南楼20层
组织形 式: 特殊普通合伙
执业证 书编号: 11000167
批准执业 文号:
京财会许可 (2013) 0066号
11 1 华人民共和国财政音I~flm
批准 报L~ 口 jPl: 2013佳 10 同 25 日
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙〉备案文件
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身份证号码 3
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本 证书经检 验 合格,继续有效 一 年
This certificate is valid for anolher year after
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证书编号 : 110∞ 1670 1.91
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