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公司公告

生益电子:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于生益电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明2022-03-25  

                                    关于生益电子股份有限公司
      非经营性资金占用及其他关联方资金往来
                情况的专项说明
                                            华兴专字[2022]21012570041号

生益电子股份有限公司全体股东:

   我们接受委托,审计了生益电子股份有限公司(以下简称“贵公司”)财
务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年度的
合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表,以及财务报表附注,并于 2022 年 3 月 24 日出具了“华兴审字
[2022]21012570011 号”无保留意见的审计报告。财务报表的编制和公允列
报是贵公司管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执

行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。
   根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报

告的内容与格式(2021 年修订)》及上海证券交易所《科创板上市公司自律
监管指南第 7 号——年度报告相关事项》,贵公司编制了后附的 2021 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。

   如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是
贵公司的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。我
们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发

现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所
执行的相关审计程序及上述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计
或其他程序。

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