意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

赛恩斯:天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于赛恩斯环保股份有限公司内部控制审计报告2023-04-25  

                        赛恩斯环保股份有限公司
   内部控制审计报告
                            目      录



一、内部控制报告……………………………………………………第 1—2 页




二、执业资质证书……………………………………………………第 3—6 页
                       内部控制审计报告
                           天健审〔2023〕1-322 号




赛恩斯环保股份有限公司全体股东:
    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了赛恩斯环保股份有限公司(以下简称赛恩斯公司)2022 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性。


    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是赛恩
斯公司董事会的责任。


    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,赛恩斯公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》




                               第 1 页 共 6 页
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




天健会计师事务所(特殊普通合伙)    中国注册会计师:


          中国杭州                  中国注册会计师:


                                    二〇二三年四月二十一日




                             第 2 页 共 6 页
仅为赛恩斯环保股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特

殊普通合伙)合 法 经 营   未经本所   书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

                                                 第 3 页 共 6 页
仅为 赛恩斯环保股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告   之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特

殊普通合伙)具有执业资质 未经本所   书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

                                                 第 4 页 共 6 页
仅为 赛恩斯环保股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告 之目的而提供文件的

复印件,仅用于说明 刘绍秋是中国注册会计师未经本人书面同意,此文件不得用作

任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

                              第 5 页 共 6 页
仅为 赛恩斯环保股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告 之目的而提供文件的

复印件,仅用于说明 薛志娟是中国注册会计师未经本人书面同意,此文件不得用

作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。


                             第 6 页 共 6 页