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公司公告

凌志软件:凌志软件内部控制审计报告2022-04-08  

                                              专 项 审 计 报 告




防一伪一编一码:        31000003202213344D


被审计单位名称:        苏州工业园区凌志软件股份有限公司

审一计一内一容:        内部控制审计


报一告一文一号:        众会字(2022)第03312号


签字注册会计师:        刘磊


注一师一编一号:        310000032175


签字注册会计师:        袁宙


注一师一编一号:        310001250006


事一务一所一名一称:    众华会计师事务所(特殊普通合伙)


事一务一所一电一话:    021-63525500


                       上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼
事一务一所一地一址:
                       18楼




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                                                            众会字        第     号




    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了苏
州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称凌志软件公司)       年      月   日的财务报
告内部控制的有效性。




    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》

的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是凌志软件公司董事会的责任。




    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,

并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。




    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变

化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计

结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。




    我们认为,凌志软件公司于      年   月    日按照《企业内部控制基本规范》和相关

规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文)




众华会计师事务所(特殊普通合伙)   中国注册会计师




                                   中国注册会计师




中国,上海                             年 月 日