凌志软件:凌志软件内部控制审计报告2022-04-08
专 项 审 计 报 告
防一伪一编一码: 31000003202213344D
被审计单位名称: 苏州工业园区凌志软件股份有限公司
审一计一内一容: 内部控制审计
报一告一文一号: 众会字(2022)第03312号
签字注册会计师: 刘磊
注一师一编一号: 310000032175
签字注册会计师: 袁宙
注一师一编一号: 310001250006
事一务一所一名一称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
事一务一所一电一话: 021-63525500
上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼
事一务一所一地一址:
18楼
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众会字 第 号
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了苏
州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称凌志软件公司) 年 月 日的财务报
告内部控制的有效性。
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是凌志软件公司董事会的责任。
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计
结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
我们认为,凌志软件公司于 年 月 日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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众华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
中国注册会计师
中国,上海 年 月 日