证券代码:688685 证券简称:迈信林 公告编号:2022-030 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于2021年年度报告更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏迈信林航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏迈信林航空科技股份 有限公司 2021 年年度报告》,经事后核查,发现存在部分内容填报录入错误的情 况,现对《2021 年年度报告》相关内容进行更正。本次更正对公司 2021 年度财 务状况及经营成果没有影响,具体情况如下: 一、更正情况: (一)第三节 管理层讨论与分析之“五、报告期内主要经营情况”之“(一) 主营业务分析”之“2.收入和成本分析” 更正前内容: 报告期内,公司实现主营业务收入 320,719,681.94 元,较上年同期增长 11.12%;公司发 生主营业务成本 218,722,078.09,较上年同期增长 18.77%。 (1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 (%) 减(%) 减(%) (%) 航空航 156,778,753.44 86,544,133.31 44.80% 8.19% 21.70% 减少 天零部 12.03 个 件及工 百分点 1 装 民用多 145,793,802.75 119,415,368.38 18.09% 30.96% 25.03% 增加 行业精 27.33 个 密零部 百分点 件 其他 18,147,125.75 12,762,576.40 29.67% -43.99% -27.20% 减少 35.34 个 百分点 合计 320,719,681.94 218,722,078.09 31.80% 11.12% 18.77% 减少 12.14 个 百分点 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 (%) 减(%) 减(%) (%) 整体结 减少 构件及 71,875,879.06 34,299,843.87 52.28% 10.83% 30.14% 11.93 个 装备 百分点 高精度 减少 壳体 43,986,740.45 24,487,364.83 44.33% 4.48% 20.99% 14.64 个 百分点 管路系 增加 1.12 统连接 20,647,520.18 11,918,757.01 42.28% -3.45% -4.23% 个百分点 件 专用标 减少 准件及 20,268,613.75 15,838,167.59 21.86% 22.34% 31.17% 19.39 个 组件 百分点 电子连 增加 8.74 49,891,877.46 41,482,014.74 16.86% 61.07% 58.48% 接器件 个百分点 精密结 增加 构件 95,901,925.29 77,933,353.65 18.74% 19.35% 12.40% 36.65 个 百分点 其他 减少 18,147,125.75 12,762,576.40 29.67% -43.99% -27.20% 35.34 个 百分点 合计 减少 320,719,681.94 218,722,078.09 31.80% 11.12% 18.77% 12.14 个 百分点 主营业务分地区情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 (%) 减(%) 减(%) (%) 国内 305,675,890.73 206,842,171.51 32.33% 13.74% 20.95% 减少 11.09 个 2 百分点 国外 15,043,791.21 11,879,906.58 21.03% -24.35% -9.59% 减少 38.00 个 百分点 合计 320,719,681.94 218,722,078.09 31.80% 11.12% 18.77% 减少 12.14 个 百分点 主营业务分销售模式情况 营业收入 营业成本 毛利率比 销售模 毛利率 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 式 (%) 减(%) 减(%) (%) 直销 320,719,681.94 218,722,078.09 31.80% 14.81% 21.31% 减少 10.31 个 百分点 合计 320,719,681.94 218,722,078.09 31.80% 11.12% 18.77% 减少 12.14 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2) 产销量情况分析表 销售量 库存量 生产量 主要产 比上年 比上年 单位 生产量 销售量 库存量 比上年 品 增减 增减 增减(%) (%) (%) 整体结 件 15,868.00 13,253.00 4,076 6.39% -10.71% 178.99% 构件及 装备 高精度 件 68,520.00 71,899.00 723 9.99% 15.98% -82.37% 壳体 管路系 件 346,403.00 351,086.00 19,890 115.09% 119.08% -19.06% 统连接 件 专用标 件 1,550,203.00 1,337,847.00 1,112,802 -25.31% -35.22% 23.58% 准件及 组件 电子连 件 3,097,075.00 2,991,773.00 258,011.00 -67.61% -68.55% 68.96% 接器件 精密结 件 4,429,870.00 5,506,810.00 167,594.00 -32.78% -49.46% -81.53% 构件 其他 个 0.00 352,800.00 148,250.00 -100.00% -97.30% -70.41% (4)成本分析表 单位:元 3 分行业情况 本期金 本期占 上年同 额较上 成本构 总成本 期占总 情况 分行业 本期金额 上年同期金额 年同期 成项目 比例 成本比 说明 变动比 (%) 例(%) 例(%) 航空航 材料、人 8,654,433.31 39.57% 71,113,287.48 38.62% 21.70% 天零部 工、费用 件及工 等 装 民用多 材料、人 119,415,368.38 54.60% 95,507,802.57 51.86% 25.03% 行业精 工、费用 密零部 等 件 其他 材料、人 12,762,576.40 5.84% 17,530,890.23 9.52% -27.2% 工、费用 等 合计 218,722,078.09 100% 184,151,980.28 100% 分产品情况 本期金 本期占 上年同 额较上 成本构 总成本 期占总 情况 分产品 本期金额 上年同期金额 年同期 成项目 比例 成本比 说明 变动比 (%) 例(%) 例(%) 整体结 材料、人 43,799,843.87 20.03% 26,355,695.54 14.31% 66.19% 构件及 工、费用 装备 等 高 精 度 材料、人 22,487,364.83 10.28% 20,238,333.68 10.99% 11.11% 壳体 工、费用 等 管 路 系 材料、人 8,918,757.01 4.08% 12,444,560.24 6.76% -28.33% 统 连 接 工、费用 件 等 专 用 标 材料、人 11,338,167.59 5.18% 12,074,698.02 6.56% -6.10% 准 件 及 工、费用 组件 等 电 子 连 材料、人 41,482,014.74 18.97% 26,174,301.88 14.21% 58.48% 接器件 工、费用 等 精密结 材料、人 77,933,353.65 35.63% 69,333,500.69 37.65% 12.40% 构件 工、费用 等 其他 材料、人 12,762,576.40 5.84% 17,530,890.23 9.52% -27.20% 工、费用 4 等 合计 218,722,078.09 100% 184,151,980.28 100% 成本分析其他情况说明 无 更正后内容: 报告期内,公司实现主营业务收入 302,628,206.64 元,较上年同期增长 10.80%;公司发生 主营业务成本 206,057,991.69 元,较上年同期增长 16.60%。 (1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 (%) 减(%) 减(%) (%) 航空航 天零部 减少 6.13 156,778,753.44 86,544,133.31 44.80% 8.19% 21.70% 件及工 个百分点 装 民用多 行业精 增加 3.88 145,793,802.75 119,415,368.38 18.09% 30.96% 25.03% 密零部 个百分点 件 减少 口罩 55,650.45 98,490.00 -76.98% -99.67% -99.03% 117.22 个 百分点 减少 3.39 合计 302,628,206.64 206,057,991.69 31.91% 10.80% 16.60% 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 (%) 减(%) 减(%) (%) 整体结 减少 7.08 构件及 71,875,879.06 34,299,843.87 52.28% 10.83% 30.14% 个百分点 装备 高精度 减少 7.60 43,986,740.45 24,487,364.83 44.33% 4.48% 20.99% 壳体 个百分点 管路系 增加 0.47 统连接 20,647,520.18 11,918,757.01 42.28% -3.45% -4.23% 个百分点 件 专用标 减少 5.26 准件及 20,268,613.75 15,838,167.59 21.86% 22.34% 31.17% 个百分点 组件 5 电子连 增加 1.36 49,891,877.46 41,482,014.74 16.86% 61.07% 58.48% 接器件 个百分点 精密结 增加 5.02 95,901,925.29 77,933,353.65 18.74% 19.35% 12.40% 构件 个百分点 减少 口罩 55,650.45 98,490.00 -76.98% -99.67% -99.03% 117.22 个 百分点 减少 3.39 合计 302,628,206.64 206,057,991.69 31.91% 10.80% 16.60% 个百分点 主营业务分地区情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 (%) 减(%) 减(%) (%) 减少 2.93 国内 287,584,415.43 194,178,085.11 32.48% 13.55% 18.70% 个百分点 减少 国外 15,043,791.21 11,879,906.58 21.03% -24.35% -9.59% 12.89 个 百分点 减少 3.39 合计 302,628,206.64 206,057,991.69 31.91% 10.80% 16.60% 个百分点 主营业务分销售模式情况 营业收入 营业成本 毛利率比 销售模 毛利率 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 式 (%) 减(%) 减(%) (%) 减少 2.57 直销 302,628,206.64 206,057,991.69 31.91% 14.69% 19.20% 个百分点 减少 经销 0.00 0.00 - -100.00% -100.00% 58.48 个 百分点 减少 3.39 合计 302,628,206.64 206,057,991.69 31.91% 10.80% 16.60% 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 其中,主营业务分行业情况、主营业务分产品情况中“其他”类别毛利率比上年增减 幅度较大,主要系取消了口罩业务有关;主营业务分销售模式情况中“经销”类别毛利率 比上年增减幅度较大,主要系取消了口罩业务等有关。 (3) 产销量情况分析表 销售量 库存量 生产量 主要产 比上年 比上年 单位 生产量 销售量 库存量 比上年 品 增减 增减 增减(%) (%) (%) 整体结 件 15,868.00 13,253.00 4,076 6.39% -10.71% 178.99% 构件及 装备 6 高精度 件 68,520.00 71,899.00 723 9.99% 15.98% -82.37% 壳体 管路系 件 346,403.00 351,086.00 19,890 115.09% 119.08% -19.06% 统连接 件 专用标 件 1,550,203.00 1,337,847.00 1,112,802 -25.31% -35.22% 23.58% 准件及 组件 电子连 件 3,097,075.00 2,991,773.00 258,011.00 -67.61% -68.55% 68.96% 接器件 精密结 件 4,429,870.00 5,506,810.00 167,594.00 -32.78% -49.46% -81.53% 构件 口罩 个 0.00 352,800.00 148,250.00 -100.00% -97.30% -70.41% (4)成本分析表 单位:元 分行业情况 本期金 上年同 本期占 额较上 成本构 期占总 情况 分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期 成项目 成本比 说明 比例(%) 变动比 例(%) 例(%) 航空航 材料、 天零部 人工、 86,544,133.31 42.00% 71,113,287.48 40.24% 21.70% 件及工 费用等 装 民用多 材料、 行业精 人工、 119,415,368.38 57.95% 95,507,802.57 54.04% 25.03% 密零部 费用等 件 主要 材料、 系取 口罩 人工、 98,490.00 0.05% 10,104,044.25 5.72% -99.03% 消的 费用等 口罩 业务 合计 206,057,991.69 100.00% 176,725,134.30 100.00% 16.60% 分产品情况 本期金 上年同 本期占 额较上 成本构 期占总 情况 分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期 成项目 成本比 说明 比例(%) 变动比 例(%) 例(%) 整体结 材料、 34,299,843.87 16.65% 26,355,695.54 14.91% 30.14% 构件及 人工、 7 装备 费用等 材料、 高精度 人工、 24,487,364.83 11.88% 20,238,333.68 11.45% 20.99% 壳体 费用等 管路系 材料、 统连接 人工、 11,918,757.01 5.78% 12,444,560.24 7.04% -4.23% 件 费用等 专用标 材料、 准件及 人工、 15,838,167.59 7.69% 12,074,698.02 6.83% 31.17% 组件 费用等 材料、 电子连 人工、 41,482,014.74 20.13% 26,174,301.88 14.81% 58.48% 接器件 费用等 材料、 精密结 人工、 77,933,353.65 37.82% 69,333,500.69 39.23% 12.40% 构件 费用等 主要 材料、 系取 口罩 人工、 98,490.00 0.05% 10,104,044.25 5.72% -99.03% 消的 费用等 口罩 业务 合计 206,057,991.69 100.00% 176,725,134.30 100.00% 16.60% 成本分析其他情况说明 无 (二)第三节 管理层讨论与分析之“五、报告期内主要经营情况”之“(一) 主营业务分析”之“2.收入和成本分析”之“(7)主要销售客户及主要供应商 情况”: 更正前内容: A. 公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 16,954.94 万元,占年度销售总额 52.87%;其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0 万元,占年度销售总额 0 %。 公司前五名客户 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 占年度销售总额比 是否与上市公司存 序号 客户名称 销售额 例(%) 在关联关系 1 第一名 6,107.14 19.04% 否 2 第二名 4,111.47 12.82% 否 8 3 第三名 2,823.28 8.80% 否 4 第四名 2,246.71 7.01% 否 5 第五名 1,666.34 5.20% 否 合计 / 16,954.94 52.87% / 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依 赖于少数客户的情形 □适用√不适用 公司前五名供应商 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 占年度采购总额比 是否与上市公司存 序号 供应商名称 采购额 例(%) 在关联关系 1 第一名 2,399.64 14.47% 否 2 第二名 1,811.73 10.92% 否 3 第三名 1,639.08 9.88% 否 4 第四名 1,445.35 8.71% 否 5 第五名 1,189.33 7.17% 否 合计 / 8,485.13 51.15% / 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或 严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 更正后内容: A. 公司主要销售客户情况 前五名客户销售额21,387.48万元,占年度销售总额66.69%;其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元,占年度销售总额0 %。 公司前五名客户 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 占年度销售总额比 是否与上市公司存 序号 客户名称 销售额 例(%) 在关联关系 1 第一名 13,713.08 42.76% 否 2 第二名 2,246.71 7.01% 否 3 第三名 2,060.46 6.42% 否 4 第四名 1,666.34 5.20% 否 5 第五名 1,700.89 5.30% 否 合计 / 21,387.48 66.69% / 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依 赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 其中第二名客户为公司报告期内新增客户,其主要情况如下: 公司成立于 2015 年 4 月,注册地为上海闵行区,其主要业务为智能设备软硬件开发及销售, 9 应用在军工领域和自动化等领域。公司控股子公司飞航防务与其于 2021 年 5 月开展合作, 截止至报告期末,共计完成销售额 2,246.71 万元,目前双方的合作正常有序的开展中。 公司前五名供应商 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 占年度采购总额比 是否与上市公司存 序号 供应商名称 采购额 例(%) 在关联关系 1 第一名 2,399.64 14.47% 否 2 第二名 1,811.73 10.92% 否 3 第三名 1,639.08 9.88% 否 4 第四名 1,445.35 8.71% 否 5 第五名 1,189.33 7.17% 否 合计 / 8,485.13 51.15% / 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或 严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 其中第二名供应商为公司报告期内新增供应商,其主要情况如下: 公司成立于 2019 年 6 月,注册地为苏州市吴中区,其主要业务范围包括研发、生产、销售 精密机械设备、机械零配件、自动化设备、模具、电子元器件。公司控股子公司佰富琪与 其于 2020 年开展合作,2021 年因其通过了国内汽车生产厂家的现场认证并取得了相关的资 质证书,因此佰富琪与其在汽车板块的项目合作逐步增加,截至报告期末,采购金额共计 1,811.73 万元。其主要为本公司配套加工汽车空调调节阀和汽车发动机可变气门调节阀的阀 芯。 (三)第六节 重要事项之“十三、重大合同及其履行情况”之“3.租赁情 况”之“(三)委托他人进行现金资产管理的情况”之“1.委托理财情况” 更正前内容: (1) 委托理财总体情况 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 银行理财产品 闲置募集资金 200,000,000 50,000,000 0 更正后内容: (2) 委托理财总体情况 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 银行理财产品 闲置募集资金 200,000,000 50,000,000 0 银行理财产品 自有资金 63,000,000 10,000,000 0 10 (四)第十节 财务报告之“十二、关联方及关联方交易”之“5、关联交易 情况”之(4)关联担保情况 更正前内容: 本公司作为被担保方 单位:元 币种:人民币 担保是否已经履 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 行完毕 张友志、王娟 5,000.00 2020-10-16 2021-10-15 是 张友志、王娟 14,000.00 2020-10-16 2021-10-15 是 张友志、王娟 1,000.00 2020-11-26 2021-5-26 是 张友志、王娟 11,000.00 2019-11-21 2025-11-21 否 张友志、王娟 10,000.00 2019-9-24 2021-3-24 是 张友志、王娟 1,350.00 2020-6-29 2021-8-24 是 张友志、王娟 2,000.00 2018-10-9 2023-10-9 否 张友志 10,000.00 2019-9-25 2023-8-20 否 更正后内容: 本公司作为被担保方 单位:万元 币种:人民币 担保是否已经履 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 行完毕 张友志、王娟 5,000.00 2020-10-16 2021-10-15 是 张友志、王娟 14,000.00 2020-10-16 2021-10-15 是 张友志、王娟 1,000.00 2020-11-26 2021-5-26 是 张友志、王娟 11,000.00 2019-11-21 2025-11-21 否 张友志、王娟 10,000.00 2019-9-24 2021-3-24 是 张友志、王娟 1,350.00 2020-6-29 2021-8-24 是 张友志、王娟 2,000.00 2018-10-9 2023-10-9 否 张友志 10,000.00 2019-9-25 2023-8-20 否 二、其他情况 除上述更正内容外,公司《2021 年年度报告》其他内容不变,更正后的《2021 年年度报告》于本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),供 11 投资者查阅。 公司对此次更正给广大投资者带来的不便深表歉意。今后,公司工作人员将 加强信息披露规则的学习和理解,以及披露文件的编制和校对工作,提高信息披 露质量。 特此公告。 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2022 年 5 月 11 日 12