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卓锦股份:浙江卓锦环保科技股份有限公司2022年度内部控制审计报告2023-04-28  

                                                    目      录



一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页
                         内部控制审计报告
                           天健审〔2023〕5769 号




浙江卓锦环保科技股份有限公司全体股东:
    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了浙江卓锦环保科技股份有限公司(以下简称卓锦股份公司)2022 年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性。


    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是卓锦
股份公司董事会的责任。


    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,卓锦股份公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规




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范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。


    五、强调事项
    我们提醒内部控制审计报告使用者关注,卓锦股份公司于 2023 年 2 月 3 日
收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》,因卓锦股份公司涉嫌信息
披露违法违规,中国证券监督管理委员会决定对卓锦股份公司立案,截至内部控
制审计报告日,立案调查尚未有明确结论。本段内容不影响已发表的审计意见。




天健会计师事务所(特殊普通合伙)     中国注册会计师:


          中国杭州                   中国注册会计师:


                                     二〇二三年四月二十六日




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