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公司公告

[临时公告]邦德股份:大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于威海邦德散热系统股份有限公司内部控制鉴证报告2023-04-10  

                        质性影响的内部控制的重大变化。
    我们注意到 ,内 部控制应当与公司经营规模 、业务范围、竟争状况和风险水平等相适应   ,




并随着情况的变化及时加 以调整 .2023年 公司将继续强化控制 目标 、优化控制流程 、细化
控制杈限、加强控制监督、完善控制制度作为内部控制工作提升 的方 向.未 来期 间,公 司将

继续完善内部控制制度 、规范 内部控制制度执行 ,强 化 内部控制监督检查 ,促 进公司健康 、
可持续发展 .




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