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公司公告

中毅达:中毅达:2022年度财务预算报告2022-04-19  

                                               贵州中毅达股份有限公司
                        2022 年度财务预算报告
     (特别提示:本财务预算为公司2022年度内部管理控制指标和业绩考核的参考指标,

 不代表公司管理层对 2022年度的盈利预测,预算目标能否实现要取决于宏观经济环境、

 市场状况变化等诸多因素,存在不确定性,请投资者特别注意。 )



    根据公司 2021 年度实际经营情况、财务状况和经营成果,结合 2022 年度公
司发展战略、当前国内外经济环境、行业现状与公司现有经营能力,编制了 2022
年度的财务预算报告。


    一、财务预算编制的条件假设
    1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
    2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
    3.公司所处行业形势及市场行情相对稳定。
    4.公司年度内销售的产品涉及的市场无重大变动。
    5.公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化。
    6.公司生产经营业务所涉及的税收政策、汇率及银行信贷利率无重大变化。
    7.无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。


     二、主要财务预算指标
     2022 年,公司将根据发展战略及市场供求情况优化资源配置,稳中求进,
努力提高公司盈利能力及综合实力,根据公司 2021 年末的资产负债情况,预计
2022 年实现营业收入 13.28 亿元。


     三、落实财务预算的措施
    1.稳生产。在确保安全生产的基础上,推进工艺、设备优化及节能改造,继
续加大对各生产装置重点工序的管控,延续良好的生产态势。
    2.引资源、推合作。继续推动与高校及科研院所的产学研合作,探索建立新
型创新载体,整体提升多元醇系列产品品质与核心竞争力,实现营业收入稳步增
长。
    3.开源头、抓项目。公司计划在多年技术积淀、资源整合的基础上,抓紧机
遇,推进 20000t/a 三羟甲基丙烷及其配套项目的建设。
    4.注重人才引进实效。制定人才培养计划,加大人才引进力度,创新培养机
制,通过绩效考核选拔人才,打造年轻化专业化的团队。
    5.加强内控管理。进一步完善内控制度,强化绩效考核机制,有效提升公司
治理水平,为实现经营目标打好基础,力争财务预算指标的落实。




                                                贵州中毅达股份有限公司
                                                     二〇二二年四月十八日