*ST海创:海航创新股份有限公司监事会关于《董事会对带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见2021-04-30
海航创新股份有限公司监事会
关于《董事会对带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留
意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见
海航创新股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度财务报告由普华永
道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)审计,该所为
公司出具了对带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告。监事
会对董事会出具的《对带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报
告涉及事项的专项说明》发表如下意见:
一、公司监事会对审计报告没有异议,认为其公正的反映了公司 2020 年财
务状况及经营成果。同意公司董事会《对带与持续经营相关的重大不确定性段落
的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
二、监事会希望董事会和管理层能就审计报告所涉及的内容,采取切实可行
的办法和措施,提升盈利能力, 并加强经营管理,以实现公司的可持续发展。监
事会将持续关注相关工作进展,切实维护上市公司和广大股东的合法权益。
海航创新股份有限公司监事会
2021 年 4 月 29 日