海航创新股份有限公司监事会 关于《董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计 报告的专项说明》的意见 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)对 海航创新股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性进行审计,并出具了普华永道中天特审字(2021)第 1160 号《内 部控制审计报告》, 内部控制审计报告》对公司内部控制有效性出具了否定意见。 公司董事会就上述《内部控制审计报告》涉及事项出具了专项说明,公司监事会 现就董事会出具的专项说明发表如下意见: 监事会同意董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的 专项说明。监事会将积极督促董事会、管理层落实各项整改措施,并持续关注公 司内部控制效果,维护公司和股东利益。 海航创新股份有限公司监事会 2021 年 4 月 29 日