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公司公告

标准股份:标准股份关于前期会计差错更正的公告2023-07-27  

                                                    证券代码:600302            证券简称:标准股份           公告编号:2023-035



                    西安标准工业股份有限公司
                   关于前期会计差错更正的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示:
    本次会计差错更正影响公司 2020 年半年度、2020 年第三季度及 2020 年度
合并利润表的营业收入和营业成本,和公司 2021 年度合并利润表、母公司利润

表的营业收入和营业成本,不影响净利润,不影响资产负债表及现金流量表的列
报。


    根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中
国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财

务信息的更正及相关披露》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—
—公告格式》的相关规定,西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)对
前期会计差错进行更正。现将具体情况公告如下:
        一、 本次会计差错更正概述
       (一) 更正原因

    经自查,2020 年度公司供应链业务有相关项目在开展时采用总额法核算相
关收入,后对业务重新梳理,综合判断相关项目公司不拥有货物的实际控制权、
不承担货物的价格变动风险和信用风险,公司属代理人,应按照净额法确认收入,
涉及的金额为 13,659.12 万元,占 2020 年度收入的 10.88%,导致 2020 年度调
减营业收入及营业成本 13,659.12 万元。

    经自查,2021 年度公司有其他业务存在错用总额法确认收入的情形, 后对
业务重新梳理,综合判断在项目的具体执行中公司不拥有货物的实际控制权,不
承担货物灭失毁损风险,应按照净额法确认收入,涉及金额 3,849.96 万元,占
2021 年度收入的 2.29%,导致 2021 年度调减营业收入及营业成本 3,849.96 万元。

                                     1
         (二) 更正内容
         公司在编制 2020 年半年度、2020 年第三季度、2020 年度及 2021 年度财务
   报告时,因对上述项目按照总额法确认相关收入,经核查上述项目应按照净额法

   确认相关收入,导致 2020 年半年度、2020 年第三季度、2020 年度及 2021 年度
   营业收入、营业成本列报不准确。本次对 2020 年半年度、2020 年第三季度、2020
   年度及 2021 年度报告的营业收入、营业成本进行追溯调整。
         (三) 本次会计差错更正事项无需提交股东大会审议。
              二、 本次会计差错更正具体情况及对公司的影响

         公司对前述会计差错采用追溯重述法进行更正,对 2020 年半年度、2020 年
   第三季度、2020 年度及 2021 年度合并利润表相应定期报告的其他部分进行追溯
   调整,具体情况如下(除特别注明,下述货币单位均为人民币元):
         (一)2020 年半年度报告更正情况
         1、对合并利润表的影响

                                        2020 年半年度                          更正金额占更
       项目                                                                    正后金额比例
                        更正前            更正金额           更正后            (绝对值)
营业总收入          289,049,539.15 -3,343,846.86 285,705,692.29                       1.17%

其中:营业收入      289,049,539.15 -3,343,846.86 285,705,692.29                       1.17%

营业总成本          301,152,611.26 -3,343,846.86 297,808,764.40                       1.12%

其中:营业成本      222,628,433.37 -3,343,846.86 219,284,586.51                       1.52%

         2、对财务报表附注的影响
         (1)营业收入和营业成本情况
   更正前:

                           本期发生额                             上期发生额
  项目
                    收入                成本               收入                成本

主营业务       286,677,409.27 221,276,847.91 291,435,595.59 229,961,182.05
其他业务         2,372,129.88     1,351,585.46          1,849,885.82       875,060.71

合计           289,049,539.15 222,628,433.37 293,285,481.41 230,836,242.76

   更正后:

  项目                     本期发生额                             上期发生额


                                               2
                  收入              成本                收入              成本

主营业务    283,333,562.41 217,933,001.05 291,435,595.59 229,961,182.05
其他业务      2,372,129.88       1,351,585.46        1,849,885.82        875,060.71

合计        285,705,692.29 219,284,586.51 293,285,481.41 230,836,242.76

         3、对其他内容的影响
         (1)主要会计数据

   更正前:
                         本报告期(1-6 月)        上年同期         本报告期比上年
                                                                      同期增减(%)
   营业收入                289,049,539.15       293,285,481.41                -1.44

   更正后:
                         本报告期(1-6 月)        上年同期         本报告期比上年
                                                                      同期增减(%)
   营业收入               285,705,692.29        293,285,481.41               -2.58

         (2)财务报表相关科目变动分析表
   更正前:

           科目               本期数              上年同期数        变动比例(%)

   营业收入                289,049,539.15       293,285,481.41                -1.44
   营业成本                222,628,433.37       230,836,242.76                -3.56

   更正后:

           科目               本期数              上年同期数        变动比例(%)

   营业收入               285,705,692.29        293,285,481.41               -2.58

   营业成本               219,284,586.51        230,836,242.76               -5.00

         (3)主要控股参股公司分析
   更正前:

       公司名称      持股比例          业务性质     主要经营范围        营业收入

   标准供应链      70%             商业             供应链业务        7,771,645.90

   更正后:
       公司名称      持股比例          业务性质     主要经营范围        营业收入

   标准供应链      70%             商业             供应链业务        4,427,799.04


                                            3
       (二)2020 年第三季度报告更正情况
       1、对合并利润表的影响

                            2020 年前三季度(1-9 月)                 更正金额占更
    项目                                                              正后金额比例
                  更正前            更正金额            更正后        (绝对值)
营业总收入     611,189,221.71 -41,130,015.74 570,059,205.97                  7.22%

其中:营业收入 611,189,221.71 -41,130,015.74 570,059,205.97                  7.22%

营业总成本     643,401,973.30 -41,130,015.74 602,271,957.56                  6.83%
其中:营业成本 512,210,370.58 -41,130,015.74 471,080,354.84                  8.73%

       2、对其他内容的影响

       (1)主要会计数据和财务指标
   更正前:
                年初至报告期末       上年初至上年报告期末        比上年同期增减
     项目
                  (1-9 月)               (1-9 月)                (%)
  营业收入        611,189,221.71            418,696,952.33                45.97

   更正后:
                年初至报告期末       上年初至上年报告期末        比上年同期增减
     项目
                  (1-9 月)               (1-9 月)                (%)
  营业收入        570,059,205.97            418,696,952.33               36.15

       (2)主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
   更正前:
      项目       本期金额          上期金额       变动比例(%)         变动原因

   营业收入   611,189,221.71     418,696,952.33           45.97 主要因本期新增子公
                                                                司标准供应链收入同
                                                                比增加所致
   营业成本   512,210,370.58     331,864,824.92           54.34 主要因本期新增子公
                                                                司标准供应链成本同
                                                                比增加所致
   更正后:
      项目       本期金额          上期金额       变动比例(%)         变动原因

   营业收入   570,059,205.97     418,696,952.33          36.15 主要因本期新增子公
                                                               司标准供应链收入同
                                                               比增加所致
   营业成本   471,080,354.84     331,864,824.92          41.95 主要因本期新增子公
                                                               司标准供应链成本同

                                        4
                                                                            比增加所致
             (三)2020 年年度报告更正情况
             1、对合并利润表的影响

                                          2020 年度                                更正金额占更
     项目                                                                          正后金额比例
                        更正前                更正金额           更正后              (绝对值)
营业总收入        1,255,801,354.79 -136,591,153.36 1,119,210,201.43                        12.20%

其中:营业收入 1,255,801,354.79 -136,591,153.36 1,119,210,201.43                           12.20%

营业总成本        1,132,411,997.19 -136,591,153.36            995,820,843.83               13.72%

其中:营业成本        962,330,659.79 -136,591,153.36          825,739,506.43               16.54%

             2、对财务报表附注的影响
             (1)合并营业收入和营业成本

       更正前:
                                 本期发生额                                 上期发生额
     项目
                        收入                    成本               收入                     成本

   主营业务      1,075,606,589.99        929,537,264.66         536,238,644.38 436,979,413.85

   其他业务        180,194,764.80         32,793,395.13           5,429,044.93           3,789,504.37

   合计          1,255,801,354.79        962,330,659.79         541,667,689.31 440,768,918.22

       更正后:

                                 本期发生额                                 上期发生额
     项目
                        收入                    成本                收入                    成本

   主营业务       939,015,436.63         792,946,111.30         536,238,644.38       436,979,413.85

   其他业务        180,194,764.80         32,793,395.13           5,429,044.93            3,789,504.37

   合计          1,119,210,201.43        825,739,506.43         541,667,689.31       440,768,918.22

             (2)营业收入扣除情况
       更正前:

               项目                     本年度           具体扣除情况     上年度     具体扣
                                                                                     除情况
   营业收入金额                    1,255,801,354.79 /                   /            /

   营业收入扣除项目合计金额          180,194,764.80 /                   /            /



                                                  5
 营业收入扣除项目合计金额                        14.35 /                  /           /
 占营业收入的比重(%)
 营业收入扣除后金额              1,075,606,589.99 /                       /           /

           更正后:

            项目                        本年度          具体扣除情况       上年度        具体扣
                                                                                         除情况

营业收入金额                     1,119,210,201.43 /                       /           /

营业收入扣除项目合计金额            180,194,764.80 /                      /           /

营业收入扣除项目合计金额                         16.10 /                  /           /
占营业收入的比重(%)

营业收入扣除后金额                 939,015,436.63 /                       /           /

           (3)母公司营业收入和营业成本
           更正前:

                           本期发生额                               上期发生额
  项目
                    收入                  成本               收入                 成本

主营业务 1,075,606,589.99          929,537,264.66      536,238,644.38         436,979,413.85

其他业务     180,194,764.80         32,793,395.13          5,429,044.93         3,789,504.37

合计       1,255,801,354.79        962,330,659.79      541,667,689.31         440,768,918.22

           更正后:

                            本期发生额                                  上期发生额
  项目
                     收入                   成本                 收入                成本
主营业务       939,015,436.63       792,946,111.30         536,238,644.38        436,979,413.85

其他业务          180,194,764.80        32,793,395.13        5,429,044.93          3,789,504.37

合计         1,119,210,201.43       825,739,506.43         541,667,689.31        440,768,918.22

           (4)本次会计差错更正对资产负债表及现金流量表无影响。
           3、对 2020 年年度报告其他内容的影响
           (1)主要会计数据

       更正前:
                                                                        本期比上
   主要会计数据                 2020 年                2019 年                             2018 年
                                                                        年同期增


                                                   6
                                                                        减(%)

营业收入                 1,255,801,354.79           541,667,689.31          131.84 747,158,471.62
扣除与主 营业务 无关 1,075,606,589.99                    /                  /              /
的业务收 入和不 具备
商业实质 的收入 后的
营业收入
     更正后:
                                                                       本期比上
   主要会计数据               2020 年                 2019 年          年同期增          2018 年
                                                                         减(%)
营业收入                 1,119,210,201.43           541,667,689.31          106.62 747,158,471.62
扣除与主营业 务无关       939,015,436.63                                                   /
的业务收入和 不具备
商业实质的收 入后的
营业收入
           (2)2020 年分季度主要财务数据
     更正前:
                     第一季度          第二季度                第三季度            第四季度
                   (1-3 月份)      (4-6 月份)            (7-9 月份)       (10-12 月份)
   营业收入     118,632,488.44 170,417,050.71 322,139,682.56 644,612,133.08
     更正后:
                     第一季度          第二季度                第三季度            第四季度
                   (1-3 月份)      (4-6 月份)            (7-9 月份)       (10-12 月份)
   营业收入     118,632,488.44    167,073,203.85       284,353,513.68         549,150,995.46
           (3)报告期内主要经营情况

     更正前:
           报告期内,公司累计实现营业收入 12.56 亿元,同比增长 131.84%,实现归
     属于上市公司股东的净利润 1.41 亿元,同比实现扭亏为盈,实现归属于上市公
     司股东的扣除非经常性损益的净利润-3966 万元,同比减亏幅度达 14592 万元。
     供应链方面,公司与陕鼓集团、标准集团合资成立标准供应链,以增量效应提高

     公司运营质量。报告期内,供应链业务实现收入 5.58 亿元,贡献公司营业收入
     的 44.45%。

            科目                  本期数               上年同期数            变动比例(%)

     营业收入             1,255,801,354.79       541,667,689.31            131.84

                                                7
           营业成本          962,330,659.79       440,768,918.22       118.33

           更正后:
               报告期内,公司累计实现营业收入 11.19 亿元,同比增长 106.62%,实现归
           属于上市公司股东的净利润 1.41 亿元,同比实现扭亏为盈,实现归属于上市公
           司股东的扣除非经常性损益的净利润-3966 万元,同比减亏幅度达 14592 万元。
           供应链方面,公司与陕鼓集团、标准集团合资成立标准供应链,以增量效应提高

           公司运营质量。报告期内,供应链业务实现收入 4.22 亿元, 贡献公司营业收入
           的 37.67%。

                科目               本期数             上年同期数        变动比例(%)

           营业收入         1,119,210,201.43          541,667,689.31              106.62
           营业成本           825,739,506.43        440,768,918.22              87.34

               (4)收入和成本分析
           更正前:

                                       主营业务分行业情况

分行业          营业收入           营业成本         毛 利 营 业 收 入 营 业 成 本 毛利率比上
                                                    率(%) 比 上 年 增 比 上 年 增 年增减(%)
                                                            减(%)     减(%)
缝制机械                                                                            增 加 6.44
                517,388,372.83     388,299,097.33 24.95        -3.52     -11.14
                                                                                    个百分点
批发零 售(供                                                                               /
                558,218,217.16 541,238,167.33       3.04       /          /
应链业务)
                                       主营业务分产品情况

分产品          营业收入           营业成本            毛 利 营 业 收 入 营 业 成 本 毛利率比上
                                                       率(%) 比 上 年 增 比 上 年 增 年增减(%)
                                                               减(%)     减(%)
工业缝纫机       489,547,715.85      362,319,636.12    25.99      -2.22      -10.05    增加 6.44
                                                                                       个百分点
零件制造         27,840,656.98       25,979,461.21     6.69      -21.74      -24.01    增加 2.80
                                                                                       个百分点
批发零 售(供
                558,218,217.16 541,238,167.33       3.04       /          /
应链业务)                                                                                  /
                                       主营业务分地区情况
分地区     营业收入                营业成本            毛 利 营 业 收 入 营 业 成 本 毛利率比上
                                                       率(%) 比 上 年 增 比 上 年 增 年增减(%)
                                                               减(%)     减(%)


                                                8
国内           824,798,880.02        734810229.4       10.91      224.09     261.19     减少 9.15
                                                                                        个百分点

国外           250,807,709.97       194727035.26       22.36      -10.98     -16.62     增加 5.25
                                                                                        个百分点
           更正后:

                                        主营业务分行业情况
分行业          营业收入           营业成本         毛 利 营 业 收 入 营 业 成 本 毛利率比上
                                                    率(%) 比 上 年 增 比 上 年 增 年增减(%)
                                                            减(%)     减(%)
缝制机械                                                                            增 加 6.44
                517,388,372.83     388,299,097.33 24.95        -3.52     -11.14
                                                                                    个百分点
批发零 售(供                                                                                /
                  421,627,063.80    404,647,013.97         4.03     /          /
应链业务)
                                        主营业务分产品情况

分产品          营业收入           营业成本            毛 利 营 业 收 入 营 业 成 本 毛利率比上
                                                       率(%) 比 上 年 增 比 上 年 增 年增减(%)
                                                               减(%)     减(%)
工业缝纫机       489,547,715.85     362,319,636.12     25.99      -2.22      -10.05    增加 6.44
                                                                                       个百分点
零件制造          27,840,656.98     25,979,461.21      6.69      -21.74      -24.01    增加 2.80
                                                                                       个百分点
批发零 售(供
                  421,627,063.80    404,647,013.97         4.03     /          /
应链业务)                                                                                   /
                                        主营业务分地区情况

分地区     营业收入                营业成本            毛 利 营 业 收 入 营 业 成 本 毛利率比上
                                                       率(%) 比 上 年 增 比 上 年 增 年增减(%)
                                                               减(%)     减(%)
国内           688,207,726.66      598,219,076.04      13.08     170.42      194.05    减少 6.99
                                                                                       个 百分点
国外           250,807,709.97       194727035.26       22.36     -10.98      -16.62    增加 5.25
                                                                                       个 百分点
           (5)成本分析表
           更正前:

                                              分行业情况
 分行业          成 本 构 成 本期金额           本 期 上年同期金额         上年同   本 期 金 情况
                 项目                           占 总                      期占总   额 较 上 说明
                                                成 本                      成本比   年同期
                                                比 例                      例(%)    变动比
                                                (%)                                 例(%)


                                                 9
缝制机械      直接材料    320,693,118.43 82.59      347,833,899.36       79.6     -7.8

              直接人工    41,042,796.06     10.57      51,466,043.02    11.78    -20.25
              制造费用    26,563,182.84      6.84      37,679,471.47     8.62    -29.5

              小计        388,299,097.33     100    436,979,413.85       100     -11.14
批发零售(供 直接材料     541,238,167.33     100             /            /        /
应链业务)
                                      分产品情况
分产品        成本构成          本期金额 本 期         上年同期金额     上年同   本期金 情况
              项目                       占总                           期占总   额较上 说明
                                         成本                           成本比   年同期
                                         比例                           例(%)    变动比
                                         (%)                                     例(%)
缝纫机整机    直接材料    301,062,585.32    83.09      322,699,453.05    80.12     -6.7

              直接人工     36,394,772.58    10.04         45063598.11    11.19   -19.24

              制造费用     24,862,278.22     6.86      35,026,190.22       8.7   -29.02

              小计        362,319,636.12      100      402,789,241.38      100   -10.05
零件制造      直接材料     19,630,533.11    75.56      25,134,446.31     73.51    -21.9

              直接人工      4,648,023.48    17.89        6,402,444.91    18.73    -27.4

              制造费用      1,700,904.62     6.55        2,653,281.25     7.76   -35.89

              小计         25,979,461.21      100      34,190,172.47       100   -24.01
批发零售(供 直接材料                                        /            /        /
                          541,238,167.33      100
应链业务)
         更正后:
                                          分行业情况
分行业        成 本 构 成 本期金额          本 期 上年同期金额          上年同   本 期 金 情况
              项目                          占 总                       期占总   额 较 上 说明
                                            成 本                       成本比   年同期
                                            比 例                       例(%)    变动比
                                            (%)                                  例(%)
缝制机械      直接材料   320,693,118.43     82.59   347,833,899.36       79.6     -7.8

              直接人工    41,042,796.06     10.57      51,466,043.02    11.78    -20.25

              制造费用    26,563,182.84      6.84      37,679,471.47     8.62    -29.5

              小计       388,299,097.33      100    436,979,413.85       100     -11.14


                                             10
批发零售(供 直接材料    404,647,013.97       100           /             /        /
应链业务)
                                         分产品情况
分产品        成本构成             本期金额 本 期     上年同期金额      上年同   本期金 情况
              项目                          占总                        期占总   额较上 说明
                                            成本                        成本比   年同期
                                            比例                        例(%)    变动比
                                            (%)                                  例(%)
缝纫机整机    直接材料       301,062,585.32   83.09   322,699,453.05     80.12     -6.7
              直接人工       36,394,772.58    10.04      45063598.11     11.19   -19.24

              制造费用       24,862,278.22    6.86    35,026,190.22        8.7   -29.02

              小计           362,319,636.12     100   402,789,241.38       100   -10.05

零件制造      直接材料       19,630,533.11    75.56   25,134,446.31      73.51    -21.9

              直接人工        4,648,023.48    17.89     6,402,444.91     18.73    -27.4

              制造费用        1,700,904.62     6.55     2,653,281.25      7.76   -35.89

              小计           25,979,461.21      100   34,190,172.47        100   -24.01
批发零售(供 直接材料                                       /             /        /
                         404,647,013.97         100
应链业务)
             (6)公司主要销售客户情况
         更正前:
             前五名客户销售额 34,699.16 万元,占年度销售总额 27.63%;其中前五名

         客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。
         更正后:
             前五名客户销售额 32,734.42 万元,占年度销售总额 29.25%;其中前五名
         客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。
             (7)研发投入

         更正前:
         本期费用化研发投入                                            30,845,635.46
         本期资本化研发投入                                            1,968,424.97

         研发投入合计                                                  32,814,060.43

         研发投入总额占营业收入比例(%)                                         2.61

             2020 年公司研发投入 3281 万元,占公司营业收入的 2.61%,占传统业务收

                                              11
       入的 6.34%。
       更正后:

       本期费用化研发投入                                                  30,845,635.46

       本期资本化研发投入                                                   1,968,424.97

       研发投入合计                                                        32,814,060.43

       研发投入总额占营业收入比例(%)                                                2.93

              2020 年公司研发投入 3281 万元,占公司营业收入的 2.93%,占传统业务收
       入的 6.34%。
              (8)经营计划
       更正前:
              2020 年度公司实现营业收入 12.56 亿元, 其中,传统缝制机械业务实现收

       入 5.17 亿元,同 比下降 3.52%;公司新设公司标准供应链实现营业收入 5.58
       亿元。
       更正后:
              2020 年度公司实现营业收入 11.19 亿元, 其中,传统缝制机械业务实现收
       入 5.17 亿元,同比下降 3.52%;公司新设公司标准供应链实现营业收入 4.22 亿

       元。
              (四)2021 年年度报告更正情况
              1、对合并利润表的影响

                                          2021 年度                             更正金额占更
     项目                                                                       正后金额比例
                        更正前            更正金额                更正后          (绝对值)
营业总收入         1,683,660,813.81 -38,499,643.28 1,645,161,170.53                      2.34%
其中:营业收入     1,683,660,813.81 -38,499,643.28 1,645,161,170.53                      2.34%

营业总成本         1,697,321,295.16 -38,499,643.28 1,658,821,651.88                      2.32%

其中:营业成本     1,474,785,468.73 -38,499,643.28 1,436,285,825.45                      2.68%

              2、对母公司利润表的影响

                                                      2021 年度
               项目
                                 更正前               更正金额               更正后

       一、营业收入           268,236,809.08        -38,499,643.28         229,737,165.80


                                               12
   减:营业成本            215,552,255.26        -38,499,643.28      177,052,611.98

         3、对财务报表附注的影响
         (1)合并营业收入和营业成本
   更正前:

                           本期发生额                                上期发生额
  项目
                    收入                  成本                收入                   成本

主营业务     1,676,841,720.01     1,472,591,115.64       1,075,606,589.99 929,537,264.66
其他业务          6,819,093.80          2,194,353.09       180,194,764.80        32,793,395.13

合计         1,683,660,813.81     1,474,785,468.73       1,255,801,354.79 962,330,659.79

   更正后:

                           本期发生额                                 上期发生额
  项目
                    收入                  成本                收入                   成本

主营业务     1,638,342,076.73     1,434,091,472.36         939,015,436.63        792,946,111.3

其他业务          6,819,093.80          2,194,353.09       180,194,764.80         32,793,395.13

合计         1,645,161,170.53     1,436,285,825.45       1,119,210,201.43     825,739,506.43
         (2)营业收入扣除情况(单位:万元)

   更正前:
           项目              本年度       具体扣除情况      上年度        具体扣除情况

 营业收入金额                168,366.08                   125,580.14
 营业收入扣除项目合          102,732.44                    73,841.30
 计金额
 营业收入扣除项目合               61.02          /                 58.8      /
 计金额占营业收入的
 比重(%)
 营业收入扣除后金额           65,633.64                    51,738.84
         更正后:

           项目              本年度       具体扣除情况      上年度        具体扣除情况

 营业收入金额               164,516.12                    111,921.02
 营业收入扣除项目合         102,732.44                     60,182.18
 计金额
 营业收入扣除项目合              62.45           /                53.77      /
 计金额占营业收入的

                                            13
  比重(%)
  营业收入扣除后金额             61,783.68                           51,738.84

           (3)母公司营业收入和营业成本
           更正前:

                           本期发生额                                上期发生额
  项目
                    收入                   成本               收入                成本

主营业务      263,115,765.85       213,977,067.95         174,977,698.90    144,076,451.38

其他业务          5,121,043.23       1,575,187.31         177,449,329.87     32,115,189.84

合计          268,236,809.08       215,552,255.26         352,427,028.77    176,191,641.22
           更正后:

                           本期发生额                                上期发生额
  项目
                    收入                   成本               收入                成本

主营业务     224,616,122.57 175,477,424.67                174,977,698.90    144,076,451.38

其他业务          5,121,043.23       1,575,187.31         177,449,329.87     32,115,189.84

合计         229,737,165.80 177,052,611.98                352,427,028.77    176,191,641.22

           (4) 本次会计差错更正对资产负债表及现金流量表无影响。
           4、对 2021 年年度报告其他内容的影响
           (1)主要会计数据
       更正前:
                                                                         本期比上
   主要会计数据                  2021 年                 2020 年         年同期增        2019 年
                                                                           减(%)
营业收入                   1,683,660,813.81 1,255,801,354.79                 34.07 541,667,689.31
扣除与主 营业务 无关         656,336,372.27            517,388,372.83        26.86           /
的业务收 入和不 具备
商业实质 的收入 后的
营业收入
       更正后:
                                                                         本期比上
   主要会计数据                  2021 年                 2020 年         年同期增        2019 年
                                                                           减(%)
营业收入                   1,645,161,170.53 1,119,210,201.43                46.99 541,667,689.31



                                                  14
扣除与主营业务无关      617,836,728.99          517,388,372.83        19.41           /
的业务收入和不具备
商业实质的收入后的
营业收入
        (2)2021 年分季度主要财务数据
    更正前:
                   第一季度          第二季度           第三季度           第四季度
                 (1-3 月份)      (4-6 月份)       (7-9 月份)      (10-12 月份)
   营业收入    374,480,566.08     306,356,928.95     455,622,361.25     547,200,957.53

    更正后:
                   第一季度          第二季度           第三季度           第四季度
                 (1-3 月份)      (4-6 月份)       (7-9 月份)      (10-12 月份)
   营业收入    374,480,566.08     306,356,928.95     455,622,361.25    508,701,314.25

        (3)报告期内主要经营情况
    更正前:
        报告期内,公司实现营业收入 16.84 亿元,同比增长 34.07%,其中,传统
    缝制机械业务实现收入 6.63 亿元,同比增长 28.49%;供应链业务实现营业收入

    10.21 亿元,占公司 2021 年度营业收入的 60.63%;供应链业务的增长是公司 2021
    年度营业收入增长的主要原因。

          科目                  本期数             上年同期数         变动比例(%)

    营业收入             1,683,660,813.81       1,255,801,354.79              34.07
    营业成本             1,474,785,468.73         962,330,659.79              53.25

        营业收入变动原因说明:2021 年度传统缝制机械业务实现收入 6.63 亿元,
    同比增长 28.49%;供应链业务实现营业收入 10.21 亿元,同比增长 82.97%,供

    应链业务的增长是公司 2021 年度营业收入增长的主要原因。
    更正后:
        报告期内,公司实现营业收入 16.45 亿元,同比增长 46.99%,其中,传统
    缝制机械业务实现收入 6.25 亿元,同比增长 18.96%;供应链业务实现营业收入
    10.21 亿元,占公司 2021 年度营业收入的 62.03%;供应链业务的增长是公司 2021

    年度营业收入增长的主要原因。

          科目                  本期数             上年同期数         变动比例(%)



                                           15
           营业收入          1,645,161,170.53        1,119,210,201.43             46.99

           营业成本          1,436,285,825.45         825,739,506.43              73.94
               营业收入变动原因说明:2021 年度传统缝制机械业务实现收入 6.25 亿元,

           同比增长 18.96%;供应链业务实现营业收入 10.21 亿元,同比增长 142.04%,供
           应链业务的增长是公司 2021 年度营业收入增长的主要原因。
               (4)收入和成本分析
           更正前:

                                       主营业务分行业情况

分行业           营业收入           营业成本         毛 利 营 业 收 入 营 业 成 本 毛利率比上
                                                     率(%) 比 上 年 增 比 上 年 增 年增减(%)
                                                             减(%)     减(%)
缝制机械                                                                             增 加 0.90
                   656,336,372.27     486,706,076.92 25.85        26.86       25.34
                                                                                     个百分点
批发零 售(供                                                                         增 加 0.35
                 1,020,505,347.74     985,885,038.72   3.39       82.81       82.15
应链业务)                                                                            个百分点
                                       主营业务分产品情况
分产品           营业收入           营业成本         毛 利 营 业 收 入 营 业 成 本 毛利率比上
                                                     率(%) 比 上 年 增 比 上 年 增 年增减(%)
                                                             减(%)     减(%)
工业缝纫机         540,587,220.62     379,266,707.41 29.84        10.43        4.68 增 加 3.85
                                                                                     个百分点
零件制造           115,749,151.65     107,439,369.51   7.18     315.76      313.56 增 加 0.49
                                                                                     个百分点
批发零 售(供     1,020,505,347.74     985,885,038.72   3.39       82.81       82.15 增 加 0.35
应链业务)                                                                            个百分点
                                       主营业务分地区情况

分地区       营业收入             营业成本           毛 利 营 业 收 入 营 业 成 本 毛利率比上
                                                     率(%) 比 上 年 增 比 上 年 增 年增减(%)
                                                             减(%)     减(%)
国内           1,401,208,118.04     1,266,394,477.80   9.62       69.88       72.34 增 加 1.29
                                                                                     个百分点
国外             275,633,601.97       206,196,637.84 25.19         9.90        5.89 增 加 2.83
                                                                                     个百分点
           更正后:

                                       主营业务分行业情况

分行业           营业收入           营业成本            毛 利 营 业 收 入 营 业 成 本 毛利率比上
                                                        率(%) 比 上 年 增 比 上 年 增 年增减(%)


                                                16
                                                                减(%)     减(%)

缝制机械                                                                             增 加 2.51
                 617,836,728.99      448,206,433.64 27.46          19.41       15.43
                                                                                     个百分点
批发零 售(供                                                                         减 少 0.63
                1,020,505,347.74     985,885,038.72      3.39     142.04      143.64
应链业务)                                                                            个百分点
                                       主营业务分产品情况

分产品          营业收入            营业成本        毛 利 营 业 收 入 营 业 成 本 毛利率比上
                                                    率(%) 比 上 年 增 比 上 年 增 年增减(%)
                                                            减(%)     减(%)
工业缝纫机        540,587,220.62     379,266,707.41 29.84        10.43        4.68 增 加 3.85
                                                                                    个百分点
零件制造          77,249,508.37       68,939,726.23 10.76      177.47      165.36 增 加 4.07
                                                                                    个百分点
批发零 售(供    1,020,505,347.74     985,885,038.72   3.39                          减 少 0.63
                                                               142.04      143.64
应链业务)                                                                           个百分点
                                       主营业务分地区情况

分地区       营业收入            营业成本           毛 利 营 业 收 入 营 业 成 本 毛利率比上
                                                    率(%) 比 上 年 增 比 上 年 增 年增减(%)
                                                            减(%)     减(%)
国内         1,362,708,474.76      1,227,894,834.52 9.89         98.01     105.26 减 少 3.18
                                                                                    个百分点
国外            275,633,601.97       206,196,637.84 25.19         9.90        5.89 增 加 2.83
                                                                                    个百分点
               (5)成本分析表
           更正前:

                                            分行业情况
 分行业         成 本 构 成 本期金额           本 期 上年同期金额          上年同     本 期 金 情况
                项目                           占 总                       期占总     额 较 上 说明
                                               成 本                       成本比     年同期
                                               比 例                       例(%)      变动比
                                               (%)                                    例(%)
 缝制机械       直接材料   499,077,263.84      83.67     320,693,118.43     82.59      55.62

                直接人工    64,986,110.97      10.89      41,042,796.06     10.57      58.34

                制造费用    32,451,523.55       5.44      26,563,182.84      6.84      22.17

                小计       596,514,898.37        100     388,299,097.33       100      53.62
 批发零售(供 直接材料     985,885,038.72        100     541,238,167.33       100      82.15
 应链业务)



                                                17
                                      分产品情况
分产品        成本构成          本期金额 本 期      上年同期金额     上年同   本期金 情况
              项目                       占总                        期占总   额较上 说明
                                         成本                        成本比   年同期
                                         比例                        例(%)    变动比
                                         (%)                                  例(%)
缝纫机整机    直接材料    423,124,695.23   86.83    301,062,585.32    80.12    40.54

              直接人工     40,342,562.61    8.28     36,394,772.58    11.19    10.85

              制造费用     23,859,611.12    4.90     24,862,278.22     8.70    -4.03

              小计        487,326,868.96     100    362,319,636.12      100     34.5

零件制造      直接材料     75,952,568.61   69.56     19,630,533.11    73.51   286.91

              直接人工     24,643,548.36   22.57      4,648,023.48    18.73   430.19
              制造费用      8,591,912.44    7.87      1,700,904.62     7.76   405.14

              小计        109,188,029.41     100     25,979,461.21      100   320.29
批发零售(供 直接材料     985,885,038.72     100    541,238,167.33      100    82.15
应链业务)
         更正后:

                                       分行业情况
分行业        成 本 构 成 本期金额         本 期 上年同期金额        上年同   本 期 金 情况
              项目                         占 总                     期占总   额 较 上 说明
                                           成 本                     成本比   年同期
                                           比 例                     例(%)    变动比
                                           (%)                                例(%)
缝制机械      直接材料   460,577,620.56 82.54       320,693,118.43    82.59    43.62

              直接人工     64,986,110.97 11.65       41,042,796.06    10.57    58.34

              制造费用     32,451,523.55   5.82      26,563,182.84     6.84    22.17
              小计       558,015,255.08      100    388,299,097.33      100    43.71
批发零售(供 直接材料     985,885,038.72     100   404,647,013.97       100 143.64
应链业务)
                                      分产品情况
分产品        成本构成          本期金额 本 期      上年同期金额     上年同   本期金 情况
              项目                       占总                        期占总   额较上 说明
                                         成本                        成本比   年同期
                                         比例                        例(%)    变动比
                                         (%)                                  例(%)


                                            18
缝纫机整机    直接材料       423,124,695.23   86.83   301,062,585.32     80.12     40.54

              直接人工        40,342,562.61    8.28    36,394,772.58     11.19     10.85
              制造费用        23,859,611.12     4.9    24,862,278.22       8.7     -4.03

              小计           487,326,868.96     100   362,319,636.12       100      34.5

零件制造      直接材料       37,452,925.33 52.98       19,630,533.11     73.51     90.79

              直接人工        24,643,548.36 34.86       4,648,023.48     18.73    430.19

              制造费用         8,591,912.44 12.15       1,700,904.62      7.76    405.14

              小计           70,688,386.13      100    25,979,461.21       100 172.09
批发零售(供 直接材料        985,885,038.72     100   404,647,013.97       100 143.64
应链业务)
             (6)公司主要销售客户情况
       更正前:
             前五名客户销售额 1,027,929,823.07 元,占年度销售总额 61.05%;其中前

       五名客户销售额中关联方销售额 121,146,786.78 元,占年度销售总额 7.20%。
       更正后:
             前五名客户销售额 989,430,179.79 元,占年度销售总额 60.14%;其中前五
       名客户销售额中关联方销售额 82,647,143.50 元,占年度销售总额 5.02%。
             (7)研发投入

       更正前:
       本期费用化研发投入                                              33,336,953.38

       本期资本化研发投入                                               4,962,846.25

       研发投入合计                                                    38,299,799.63

       研发投入总额占营业收入比例(%)                                            2.28

       研发投入资本化的比重(%)                                                 12.96

             2021 年公司研发投入 3830 万元,占公司营业收入的 2.28%,占传统业务收
       入的 5.78%。
       更正后:

       本期费用化研发投入                                              33,336,953.38

       本期资本化研发投入                                               4,962,846.25



                                              19
研发投入合计                                             38,299,799.63

研发投入总额占营业收入比例(%)                                  2.33
研发投入资本化的比重(%)                                        12.96

    2021 年公司研发投入 3830 万元,占公司营业收入的 2.33%,占传统业务收

入的 6.13%。
    (8)经营计划
更正前:
    2021 年度公司实现营业收入 16.84 亿元,同比增长 34.07%,其中,传统缝
制机械业务实现收入 6.63 亿元,供应链业务实现营业收入 10.21 亿元;实现归

属于上市公司股东的净利润-0.95 亿元。
更正后:
    2021 年度公司实现营业收入 16.45 亿元,同比增长 46.99%,其中,传统缝
制机械业务实现收入 6.25 亿元,供应链业务实现营业收入 10.21 亿元;实现归
属于上市公司股东的净利润-0.95 亿元。

      三、 独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
    (一) 独立董事意见
    公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估
计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,更正后

的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司
及股东利益的情形。本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及
《公司章程》等的有关规定,我们同意本次会计差错更正事项。
    (二) 监事会意见
    公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估

计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,董事会
关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》
的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意公司本
次会计差错更正事项。


                                  20
    (三) 会计师事务所意见
    希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司编制的《前期会计差错更
正专项说明》已按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差

错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第
19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制,如实反映了标准股份
前期会计差错的更正情况。
     四、 其他说明
    (一)公司认真总结本次会计差错更正事项的教训,将进一步强化对财务会

计基础工作的监督和检查,提高财务会计信息质量。同时,根据公司实际业务情
况,加强财务和信息披露人员的培训学习,进一步规范会计核算和提高信息披露
质量。
    (二)修订后的 2020 年半年度报告、2020 年第三季度报告及 2020 年年度
报告、2021 年年度报告已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披

露。因本次更正给投资者造成的不便,公司致以诚挚的歉意。
    特此公告。




                                             西安标准工业股份有限公司

                                                            董   事   会
                                               二〇二三年七月二十七日




                                  21