意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

渝 开 发:拟续聘会计师事务所的公告2024-10-29  

  证券代码:000514          证券简称:渝开发       公告编号:2024-072

                    重庆渝开发股份有限公司
                   拟续聘会计师事务所的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
      2024 年 10 月 27 日公司第十届董事会第二十六次会议审议通过

  《关于续聘重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度财
  务审计机构和内控审计机构的议案》,董事会同意续聘重庆康华会计
  师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“康华会师所”)为公司 2024
  年度财务审计机构和内部控制审计机构,并确定公司 2024 年度财务
  审计和内控审计费用合计 68 万元,其中财务报告审计费 50 万元,
  内控审计费 18 万元。该议案尚需提交公司股东大会审议批准,股东
  大会时间另行通知。
      公司续聘康华会师所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的
  《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕
  4 号)的规定。
      二、拟续聘会计师事务所的基本情况
      (一)机构信息
        1.基本信息
   事务所名称   重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)

   成立日期     2020 年 09 月 09 日     机构性质       特殊普通合伙企业

   注册地址     重庆市渝中区中山三路    首席合伙人     蒙高原
              168 号 22 层 1.2.3 区

              合伙人数量                                        21 人
 2023 年 度
                                                                113
末            注册会计师
                                                                人
 人员情况
              签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数        12 人

              收入总额(经审计)                   10170.32 万元
 最近一年业
              审计业务收入(经审计)               10128.27 万元
务信息
              证券业务收入(经审计)               285.50 万元

              上市公司审计客户家数                 3家

                                                   房地产业、汽车制
 2023 年度    上市公司审计客户的主要行业
                                                   造业、金属制品业
 业务信息
              上市公司审计客户的审计收费           206.3 万元

              本公司同行业上市公司审计客户家数     0家

 上市公司所在行业                     房地产业

 是否具有相关行业审计业务经验         是

     2.投资者保护能力
     康华会师所具有良好的投资者保护能力,已按照财政部相关规定

为审计业务投保职业责任保险,职业保险累计赔偿限额 7700 万元,
可承担因审计失败导致的民事赔偿责任。康华会师所近三年(最近三
个完整自然年度及当年)不存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为

相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
     3.诚信记录
    康华会师所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0
次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业

人员近三年因执业行为受到行政处罚 0 人次、监督管理措施 2 人次、
自律监管措施 0 人次和纪律处分 0 人次。
    (二)项目信息

    1.基本信息
 项目组
                     人员情况                          从业经历
  成员

                                         1998 年 2 月至今在康华会师所工
          姓名           冯剑
                                         作,执行合伙人,有 24 年以上的执
                                         业经验,熟悉国家会计、审计、税收
项目合    执业资质证书
                                         等相关法律法规,有大中型企业财
                         500300020046
伙人      编号                           务报表审计及并购重组等方面业务
                                         经验,具备相应专业胜任能力。近三

          发证时间       1999.10.31      年签署上市公司审计报告 0 家,近
                                         三年复核上市公司审计报告 3 家。
                                         2008 年 7 月至今在康华会师所工
          姓名           吕武勇          作,合伙人,有 13 年以上的执业经
                                         验,熟悉国家会计、审计、税收等相
          执业资质证书                   关法律法规,有多家大中型企业财
拟签字
                         500300020783    务报表审计经验,2021-2022 年度
          编号
注册会                                   作为主要审计人员参与了渝开发公
                                         司的审计工作,具备相应专业胜任
计师 1
                                         能力。近三年签署上市公司审计报
          发证时间       2010.07.19      告 2 家,近三年复核上市公司审计
                                         报告 0 家;近三年签署新三板审计
                                         报告 1 家。

 拟签字                                  1998 年 2 月至今在康华会师所工
          姓名           冯剑            作,执行合伙人,有 24 年以上的执
 注册会                                  业经验,熟悉国家会计、审计、税收
 计师 2                                 等相关法律法规,有大中型企业财
          执业资质证书
                                        务报表审计及并购重组等方面业务
                         500300020046
          编号                          经验,具备相应专业胜任能力。近三
                                        年签署上市公司审计报告 0 家,近
          发证时间       1999.10.31     三年复核上市公司审计报告 3 家。

                                        2001 年 11 月至今在康华会师所工
          姓名           邓显敏         作,合伙人,有 23 年以上的执业经
                                        验,熟悉国家会计、审计、税收等相
项目质
                                        关法律法规,负责多家大型国有企
          执业资质证书
量控制                                  业、事业单位及民营企业审计项目
                         501000210714
          编号                          的质控工作,具备相应专业胜任能
复核人
                                        力。近三年签署上市公司审计报告 0
          发证时间       2002.01.28     家,近三年复核上市公司审计报告 3
                                        家。

    2.诚信记录

    上述项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年未因

执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门

等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律

组织的自律监管措施、纪律处分。

    3.独立性

    康华会师所及上述项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核

人不存在可能影响独立性的情形。

    4.审计收费

    康华会师所审计服务收费按照公司业务的责任轻重、繁简程度、

工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员

投入的专业知识和工作经验等因素确定。本公司 2023 年度财务审计

和内控审计费用合计 68 万元,其中财务报告审计费 50 万元,内控
审计费 18 万元。本期收费与上期相同。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    (一)董事会审计与风险管理委员会审议意见

    2024 年 10 月 24 日,公司第十届董事会审计与风险管理委员

会第七次会议以现场结合通讯方式如期召开,会议应到委员 3 人,

实到 3 人。公司董事会审计与风险管理委员会认为康华会师所在对

公司 2023 年度进行审计的过程中,能够恪尽职守,遵循独立、客

观、公正的执业精神,与公司管理层、独立董事、审计与风险管理

委员会委员进行持续、充分的沟通,审计时间充分,审计人员配置

合理、执业能力胜任、不存在可能影响公司独立性的情形,最终确

保了公司财务信息披露和内部控制规范的真实、准确和完整。同意

提请公司董事会审议续聘康华会师所为 2024 年度财务审计和内控

审计单位。

    (二)董事会对议案审议和表决情况

    2024 年 10 月 27 日公司第十届董事会第二十六次会议以 7 票

赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘重庆康华会计

师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度财务审计机构和内控审计

机构的议案》,董事会同意续聘康华会师所为公司 2024 年度财务审

计机构和内部控制审计机构,并确定公司 2024 年度财务审计和内

控审计费用合计 68 万元,其中财务报告审计费 50 万元,内控审计

费 18 万元。

    (三)生效日期

    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公
司股东大会审议通过之日起生效。

    四、备查文件
    1. 公司第十届董事会第二十六次会议决议;

    2.第十届董事会审计与风险管理委员会第七次会议决议;

    3.康华会师所关于其基本情况的说明;

    4.康华会师所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信

息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执

业证照和联系方式。



                              重庆渝开发股份有限公司董事会

                                          2024 年 10 月 29 日